×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Аноним
    Гость

    командировка за свой счет

    Главбух в отпуске в кассе наличности нет. Срочная командировка сотрудника. Может ли он поехать "за свой счет" а потом по авансовому отчету ему все возместят, сняв деньги из банка?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Может.
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    Добрый день! Если может поехать за свой счет, а потом возмещение расходов:
    1. нужны все документы по командировке (Приказ Т-9, Командировочное удостоверение Т-10, Служебное задание Т-10а, соответственно потом авансовый отчет)?
    2. И еще если работник едет на выставку (не РФ), а не в организацию, то кто печать поставит в командировочном удостоверении (Прибыл, выбыл)?
    3. чеки, квитанции, все документы по расходам не в РФ, потом на рус. яз. переводить?
    Спасибо.

  4. Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    49
    Скажите пожалуйста, если подотчет организация выдала в марте, как подтверждающие документы на расход можно сделать чек за февраль?
    Т.е. работник проводил расходы за свой счет, а потом организация ему возместит его расходы. Есть ли здесь какие-нибудь нарушения?

  5. Клерк
    Регистрация
    26.02.2011
    Сообщений
    193
    Цитата Сообщение от Valentina1990 Посмотреть сообщение
    Т.е. работник проводил расходы за свой счет, а потом организация ему возместит его расходы. Есть ли здесь какие-нибудь нарушения?
    Нет.

  6. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от Valentina1990 Посмотреть сообщение
    работник проводил расходы за свой счет, а потом организация ему возместит его расходы. Есть ли здесь какие-нибудь нарушения?
    Помогите, пожалуйста, несколько минут осталось до сдачи отчетности через Контур,
    Какими датами и проводками в данном случае отразить за свой счет покупку билета, оплата гостиницы и т.д., если сотрудник:
    01.03.11 - купил билеты,
    02.03.11 - 04.03.11 - в командировке
    04.03.11 - оплата гостиницы
    07.03.11 - авансовый отчет
    10.03.11 - перечисление ден.средств на счет сотрудника

  7. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    При оСНО 07.03, при УСН 10.03
    Да какая разница - все равно в квартал попали.
    Почему-то я Вам верю...

  8. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Я ООО на ОСНО
    а покупка билетов сотрудником
    Д76.5 К 71
    Д503 к 76.5 - без НДС
    Д19.3 к76.5 - ндс(т.к. ндс выделен только в билете)
    д91.2 к 19.3 - ндс
    Последний раз редактировалось МариАнт; 28.04.2011 в 23:26.

  9. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    какими проводками отразить данную процедуру (пост #5), если возможно
    S-o-s!!!

  10. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Пока на пальцах прибыль разложила. только подскажите как принимать в расходы стоимость билетов, в котрых выделен НДС, но в чеке нет выделения НДС

  11. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    принимаем в НУ стоимость полностью 1180 руб. или 1000 (без НДС)

  12. Клерк
    Регистрация
    26.02.2011
    Сообщений
    193
    Вообще-то счет 76 используется для услуг, не относящихся напрямую к основной деятельности. Командировку лично я прямо списываю на 25 (или на 26 счет, согласно УП):
    Д25-К71 (без НДС)
    Д19-К71 (НДС)
    Д71-К51(50) (уплОчено). Так не пойдет?
    Последний раз редактировалось yut; 29.04.2011 в 13:57.

  13. Клерк
    Регистрация
    23.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    248
    Зачем покупку сотрудником билета отражать проводками?
    В ав. отчете сумма билета и так отразится 26-71. Выдачу проведете 71-50(51). Стоимость билета для ну принимаете без НДС, если НДС выделен и вы его приняли к возмещению.

  14. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от yut Посмотреть сообщение
    Вообще-то счет 76 используется для услуг, не относящихся напрямую к основной деятельности. Командировку лично я прямо списываю на 25 (или на 26 счет, согласно УП):
    Д25-К71 (без НДС)
    Д19-К71 (НДС)
    Д71-К51(50) (уплОчено). Так не пойдет?
    То есть расходы отражаете без аналитики по контрагентам, сразу на счет 26

  15. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от Lela3135 Посмотреть сообщение
    Стоимость билета для ну принимаете без НДС, если НДС выделен и вы его приняли к возмещению.
    А разве можно данный НДС принимать к возмещению?

  16. ...
    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    ПФО
    Сообщений
    192
    А разве можно данный НДС принимать к возмещению?
    http://forum.klerk.ru/showthread.php...EB%E5%F2%E0%EC

  17. Клерк
    Регистрация
    26.02.2011
    Сообщений
    193
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    То есть расходы отражаете без аналитики по контрагентам, сразу на счет 26
    Мы маленькие, сами выбрали усеченный рабочий план счетов и соответствующую УП, командировок мало. Вот если сотрудники убывают в командировки воздухом, водой, по земле и по рельсам, вот тогда аналитика.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)