×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2010
    Сообщений
    6

    Внедрение 1С:БП1.6

    Добрый день!
    Внедряю 1С:Бухгалтерии 1.6
    1) Ввод начальных остатков заполнили на 01.09.2010г. (31.08.2010)
    2) Заполнили документы "Поступление товаров и услуг", "Перемещение товаров", "Требование - накладная" за сентябрь.
    3) Закрытие месяца за сентябрь.
    Первый месяц внедрения (сентябрь) решили работать паралеьно для сравнения: в старой программе и в 1С.
    В остатках на конец месяца по некоторым матералам в 1С и СтаройПрограме есть разницы(небольшие из-за усреднения, округления и т.д.)

    Главбух принимает решение: с 1 октября работать только в 1С. Для этого надо "скорректировать" остатки материалов в 1С, чтобы данные сходились с отчетностью, которую она взяла в СтаройПрограмме.

    Вопрос:
    1) Каким документом "скорректировать" остатки (только сумму, количество сходятся)?
    2) Аналогичный вопрос по Основным средствам. (Есть расхождения расчета амортизации за месяц в разных программах).

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Сюда глянь, внедренец: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=378480
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)