Добрый день!
Внедряю 1С:Бухгалтерии 1.6
1) Ввод начальных остатков заполнили на 01.09.2010г. (31.08.2010)
2) Заполнили документы "Поступление товаров и услуг", "Перемещение товаров", "Требование - накладная" за сентябрь.
3) Закрытие месяца за сентябрь.
Первый месяц внедрения (сентябрь) решили работать паралеьно для сравнения: в старой программе и в 1С.
В остатках на конец месяца по некоторым матералам в 1С и СтаройПрограме есть разницы(небольшие из-за усреднения, округления и т.д.)
Главбух принимает решение: с 1 октября работать только в 1С. Для этого надо "скорректировать" остатки материалов в 1С, чтобы данные сходились с отчетностью, которую она взяла в СтаройПрограмме.
Вопрос:
1) Каким документом "скорректировать" остатки (только сумму, количество сходятся)?
2) Аналогичный вопрос по Основным средствам. (Есть расхождения расчета амортизации за месяц в разных программах).
Спасибо.

