Добрый день.
1. Компания закупает материалы на свои нужды, но потом решает их продать другому юр.лицу уже с наценкой. Я приходую материалы ( в 1с в журнале учет материалов) ,потом делаю отгрузку на сторону (в 1с в этом же журнале)? Или нужно оприходованные материалы каким-то образом переводить в товары и делать отгрузку с сч.41?
2. Если закупаем именно для цели на продажу, то приходую на 41 и делаю отргузку? Или как? подскажите пжл.![]()


Ответить с цитированием
