Необходимо внести изменения в декларации(корректировка). Также была ршиба в НДС с указанием суммы в разделе 1 (продублировалсь сумма в 030 строку, которая должна быть пустая). Сумма НДС меньше уплаченной получается и прибыль тоже. Т.е. доплаты не должно быть. Изменения в связи с тем, что две накладные и с/ф были ошибочно введены (одна с неверной суммой, другая вообще не учтена). Должны ли мы расчитывать штраф и как тогда? и как оформить(не идут слова в глову) сопроводительное письмо. 3квартал.
Очень очень жду ответа

Ответить с цитированием