Ситуация такова-товар оплачен и оприходован в сентябре на оптовый склад, НДС принят к зачету. В октябре часть товара с оптового склада передана для розничной реализации. Следовательно, НДС, приходящийся на эту часть товара, мы должны вернуть родному государству. Вопрос: какие делаются бух. записи, как данная операция отражается в книге покупок и продаж?
С уважением, Екатерина

