×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    svetulek svetulek вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2009
    Сообщений
    182

    помогите разобраться

    Ситуация такая ввели поступление метерриало одно и тоже 2 раза квартал закрыт. в октябре сделала сторно
    К60 Д10 завели материалы
    К60 Д19,3 выделили НДС
    К19,3 Д68,02 запись книги покупок

    в октябре сторно
    Д10 К60,01 (с минусом)
    К60 Д19,3 выделили НДС (с минусом)

    и получился на 19,03 минус он должен так и висеть или я должна сделать ручную проводу
    Д68,02 К19,03 (с минусом)
    правильно ли я понимаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Угу. Еще и уточненку сдать..
    Best regards, Михаил

  3. #3
    svetulek svetulek вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2009
    Сообщений
    182
    1)то есть что бы минус убрать нужно все таки ручную проводку на 68 счет сделать так? или все таки минус должен быть?
    2) уточненку по НДС
    а прибыль тоже надо?

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    а прибыль тоже надо?
    Ну если умудрились два раза списать одно и то же в расходы - надо.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)