Всем доброго времени суток!
Туго все с пониманием сухого языка законодательства, поэтому прошу разъяснить:
--13 сентября 2010 зарегистрировал ИП, вменёнка, открываю шиномонтаж;
--15 декабря 2010 двери шиномонтажа открылись (оформил ИП 13 сентября, так как нужно было заключать договор аренды земли), отнес заявление о постановке на учет в налоговую;
--в шиномонтаже работаю сам.
Пенсионный фонд зарегистрировал меня автоматически 17.09.2010 (пришло письмо).
С расчетом налога все понятно.
Теперь вопросы:
1. за какой период я должен отчитаться перед налоговой? За один месяц 4го квартала (декабрь месяц) или за один месяц 3го квартала (сентябрь) и за весь 4й квартал?
2. если все таки нужно было отчитываться за месяц 3го квартала, а я этого не сделал, то какие санкции?
3. в письме из пенсионного сказано, что за год я должен уплатить:
*страховая часть пенсии 7724,4
*накопительная часть пенсии 3117,6
*федеральный фонд ОМС 571,56
*территориальный фонд ОМС 1039,2
Я должен заплатить за 4 месяца, начиная с сентября?
4. какие-нибудь заявления/уведомления (или еще что-нибудь) надо нести в эти или другие органы?
Заранее благодарен!!!


Ответить с цитированием