Уважаемые клерки! Вопрос несложный, но все же...При работе на УСН в 2003г поставщику перечислен аванс под поставку товаров. В п/п выдлелен НДС(20%). в 2004г при работе на ОСНО есть огромное желание зачесть этот аванс. Ставка НДС в счетах-фактурах составляет 10%. Нет ли здесь при зачете аванса подводных камней, которых я не вижу? Смущает различный режим налогообложения в 2003г и 2004г. И ставка НДС выделенная в платежном поручении. Большое спасибо за ответы.

