×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Зачет по НДС с авансов полученных

    Могу принять НДС с аванса полученного и начисленного к зачету в следующем периоде после оказания услуги? Грубо говоря, возмещение из бюджета надо на следующий квартал перенести. По-другому никак не складывается
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Нет
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А почему? Аванс, получила, НДС начислила, бюджет не обидела,ну, забыла к зачету поставить. По форуме читала, были такие случаи.

  4. #4
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Ну если только забыла... Тогда должна была исправить в периоде воспоминания и сдать уточненный расчет за период забывчивости. В бухгалтерской справке так и написать. ( )
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Про то как правильно надо, знаю, спсибо, а чем будет чревата забывчивость? На правильную декларацию хочу уточненку сдать по прошлому году

  6. #6
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Нужно доплатить налог и пени, если есть увеличение налога. А если есть уменьшение, то будут (возможно) камералить.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  7. #7
    Аноним
    Гость
    зачет уже прокамералили и порекомендовали пересдать: во 2 квартале зачет, в 3-м к уплате. перенести могу только сч/ф авансовые, остальные суммы не катят

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)