Коллеги, такой вопрос.
По итогам 4 кв. идет возмещение за счет импортного НДС. Сейчас вовсю камералят 3 кв. по этой же причине. Вот и рвусь:
можно опять заявить, ибо криминала нет и как говорится "право имею"
либо сделать фиктивную отгрузку в конце квартала (то бишь года), а в начале года вернуть, как не соответствующий условиям договора - на противоположной стороне НДС к вычету заявлен не будет. Но что-то не нравится мне эта идея.
Что посоветуете и может кто-то это уже делал в конце года?



