Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации.
Бухгалтер начислила в июле, августе и сентябре людям ДГПХ.
А в ноябре выяснилось, что работы, которые она провела по ДГПХ к такому типу работ не относятся и должны оплачиваться по трудовому договору.
Теперь получается, что она не доплатила налоги по ФСС и соответственно занизила налогооблагаемую базу.
КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ?
ПОМОГИТЕ!



