×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196

    Реестр сведений о доходах физ. лиц

    Добрый день Уважаемые клерки!
    Я вот с каким вопросом, в 2010г. а именно в марте был сдан реестр сведений о доходах физических лиц. В апреле месяце выяснились обстоятельства за 2009 г. по нескольким сотрудникам (уже уволенными) и был уплачен НДФЛ дополнительно (с учётом пени).

    Вопрос следующий, за 2010 г. нужно справку делать, так вот как отражать там эти суммы, факт. налог уплачен в 2010г. с пеней, но за 2009 г., в справке за 2009 отсутствуют данные об этой уплате и начислении.

    Заранее спасибо за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    Добрый день Уважаемые клерки!
    Я вот с каким вопросом, в 2010г. а именно в марте был сдан реестр сведений о доходах физических лиц. В апреле месяце выяснились обстоятельства за 2009 г. по нескольким сотрудникам (уже уволенными) и был уплачен НДФЛ дополнительно (с учётом пени).

    Вопрос следующий, за 2010 г. нужно справку делать, так вот как отражать там эти суммы, факт. налог уплачен в 2010г. с пеней, но за 2009 г., в справке за 2009 отсутствуют данные об этой уплате и начислении.

    Заранее спасибо за помощь.
    Нужно сдать по этим сотрудникам корректирующие за 2009 год.

  3. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    опа, а форма какая? (в смысле в каком ввиде?)

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    опа, а форма какая? (в смысле в каком ввиде?)
    Корректирующие сдаюся с тем же номером справки, но другой датой.

  5. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    а последствия такой корректировки? (кроме пересчета пени у них)?! Просто получается просрочка в более 6 месяцев

  6. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    А как Вы у уволенных сотрудников НДФЛ удержали?

  7. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    удержали во время, заметили что не оплатили поздно!

  8. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Если посчитали верно, удержали вовремя, то зачем Вам корректировки по 2-НДФЛ? В них ведь только исчисленный-удержанный у сотрудника-налогоплательщика НДФЛ. Перечисление налога в бюджет налоговым агентом (предприятием) там никак не отражается.

  9. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    я уже писал, что в реестр удержанная сумма (фактически удержанная) не попала.

  10. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    я уже писал, что в реестр удержанная сумма (фактически удержанная) не попала.
    Об удержании Вы не писали ни полслова
    но за 2009 г., в справке за 2009 отсутствуют данные об этой уплате и начислении.
    Что в справках? Исчисленный и удержанный налог равны между собой или нет?
    Последний раз редактировалось Просто Таша; 20.12.2010 в 15:11.

  11. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Об удержании Вы не писали ни полслова


    Что в справках? Исчисленный и удержанный налог равны между собой или нет?
    Да прошу прощения, действительно не писал.

    В справке, это сумма отсутствует как таковая, нет не в исчисленном не в удержанном. Суммы равны, но по другим операциям.

  12. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Ну вот, разобрались

    Тогда делайте правильные и сдавайте, можете пояснительную записку написать: так мол и так, техническая ошибка при заполнении справок, налог исчислен верно, удержан своевременно. У сотрудников никаких проблем не будет. Несвоевременное перечисление вовремя удержанного НДФЛ - это вина налогового агента, а не налогоплательщика.

  13. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    Под итожим:

    Делаю новую корректирующую справку по НДФЛ за 2009 с указанием сумм исчисленной и удержанной за 2009
    Разве не важно когда я оплатил налог ?
    Если я удержал правильно то делаю их равно? так?).
    Пишу пояснительную записку к данной справке.

    Кто-то уже сталкивался с возможными последствиями?
    Так-то всё равно сдавать буду просто хотел бы знать возможные раскладка. (очень уж пугает такая просрочка с марта 2010г.)

  14. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Делаю новую корректирующую справку по НДФЛ за 2009 с указанием сумм исчисленной и удержанной за 2009
    Да
    Разве не важно когда я оплатил налог ?
    Важно. Но в 2-НДФЛ перечисление не отражается. И Вы уже заплатили пени.
    Если я удержал правильно то делаю их равно? так?
    Да
    Пишу пояснительную записку к данной справке.
    По желанию
    Кто-то уже сталкивался с возможными последствиями?
    Нет никаких последствий. Вы исправили все ошибки, подали правильные документы, доплатили налог вместе с пенями за просрочку. Все.

  15. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    1. Сдаю и реестр и справки все? или только справки измененные? или вообще справки не сдаю?
    2. Где в реестре ставлю номер корректировки? (типа реестр №1 от .... в МРИ ФНС №.) ?

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    1. Сдаю и реестр и справки все? или только справки измененные? или вообще справки не сдаю?
    2. Где в реестре ставлю номер корректировки? (типа реестр №1 от .... в МРИ ФНС №.) ?
    Сдается реестр № 2 к файлу № 2, а в нем только измененные справки с теми же номерами(!) и другой датой формирования.

  17. Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Организация имееи ОП в другом городе. У ОП нет отдельного баланса и р/сч.НДФЛ перечисляет головная организация за ОП по месту учета ОП. У меня вопрос .
    В какую налоговую нужно сдавать декларацию 3 НДФЛ и 2-НДФЛ за работников.Везде написано, что отчитывается только головная организация за ОП в свою налоговую. Но если отчитаться в свою налоговую, а оплата была произведена в в налоговую ОП, не получится так, что налоговая ГО насчитает еще раз НЛФЛ за ОП, т.к у нее не будет видно оплаты НДФЛ уже произведенной в налоговую ОП.
    Спасибо.

  18. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Организация имееи ОП в другом городе. У ОП нет отдельного баланса и р/сч.НДФЛ перечисляет головная организация за ОП по месту учета ОП. У меня вопрос .
    В какую налоговую нужно сдавать декларацию 3 НДФЛ и 2-НДФЛ за работников.Везде написано, что отчитывается только головная организация за ОП в свою налоговую. Но если отчитаться в свою налоговую, а оплата была произведена в в налоговую ОП, не получится так, что налоговая ГО насчитает еще раз НЛФЛ за ОП, т.к у нее не будет видно оплаты НДФЛ уже произведенной в налоговую ОП.
    Спасибо.
    По справкам по ОП нужно указать ОКАТО города, где находится ОП.

  19. Аноним
    Гость
    Понятно, указываем окато ОП и сдаем в налоговую ГО.
    Спасибо.

  20. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    В какую налоговую нужно сдавать декларацию 3 НДФЛ
    Предприятию - ни в какую
    не получится так, что налоговая ГО насчитает еще раз НЛФЛ за ОП, т.к у нее не будет видно оплаты НДФЛ уже произведенной в налоговую ОП.
    Наши пару раз просили написать письмо с расшифровкой начисленных-удержанных сумм по голове и всем ОП и привезти копии платежек на перечисления НДФЛ по ОП.

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Предприятию - ни в какую Наши пару раз просили написать письмо с расшифровкой начисленных-удержанных сумм по голове и всем ОП и привезти копии платежек на перечисления НДФЛ по ОП.
    Что значит предприятию не надо сдавать?
    2 НДФЛ сдавать, а 3 ндфл не сдавать? Почему?
    У нас ГО деятельности не ведет, только ОП. Поэтому все сотрудники работают только в ОП, соответственно, НДФЛ перечислялся только по ОП в его налоговую.Туда же ЕНВД. ПФ платили по месту ГО за ОП, при этом в ПФ сказали даже отметку не ставить, что оплачивали за ОП, у них программа так требует, ФСС по месту ГО., т.к. нет отдельного счета и баланса.
    Сначала, по незнанию , платили НДФЛ в налоговую ГО, потом , вернули деньги и заплатили в налоговую ОП. Теперь в налоговой разумного ответа не дают, куда сдавать отчетность по 3 НДФЛ и 2 НДФЛ, Кто говорит, что только в налоговую ГО, кто в налоговую ОП, или вообще, сдавать нужно в две налоговые.

  22. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ндфл не сдавать? Почему?
    потому что 3-ндфл сдают физлица
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)