Подаю уточненные декларации, т. к. из-за ошибок в прошлых никак не могу получить возврат переплаты налога. Подскажите, пожалуйста, правильно ли заполняю? (Взгляд уже замылился.) Форма от 2006 г., подаю за 6 мес. и 9 мес. 2007 г.(годовая декларация правильная).
Исх. данные: в том году я работала только во 2-м кв. Соответственно, доход был только за этот квартал в сумме 42280 р. В ПФ уплатила 1848 р. в этом же квартале.
Декларация за 6 мес.:
Разд. 1:
строка 030 (налог к уплате, = строке 130 раздела 2): 1268
Разд. 2:
строка 080 (сумма исчисленного налога, 6 % от 42280 р.): 2537
110 (взносы в ПФ, уменьшающие налог): 1268 (Или 1848? По декларации за 9 мес. тот же вопрос.)
120 (исчислено налога за предыдущ. отчетн. периоды (сумма кодов стр. 130 - сумма кодов стр. 140 деклараций за предыдущ. отчетн. периоды)): не заполняю.
130 (налог к уплате (код стр. 080 - код стр. 110 - код стр. 120)): 1268
140 (налог к уменьшению (код стр. 120 - (код стр. 080 - код стр. 110)): не заполняю.
Декларация за 9 мес.:
Разд. 1:
строка 030: 0
Разд. 2:
строка 120: 1268
130: 0
140: не заполняю, т. к. значение отрицательно.
Заранее спасибо.

Ответить с цитированием