Что-то я запуталась-помогите. Первый раз ВЭД. Мы собираемся экспртировать товар. Допустим 50 единиц сантехники. При экспорте НДС к уплате по ставке 0%. А вот возмещение?. Например,
Вариант1. 50 единиц этой сантехники мы закупили у российсокго поставщика (товар импортный) и он предоставил нам сч/ф 18%. Мы можем зачесть этот НДС или поскольку мы его экспортируем,то и зачета не происходит (используется в необлагаемой деятельности типа).
Вариант 2. 50 единиц этой сантехники мы импортировали сами и теперь продаем на экспорт. При импорте мы соответственно заплатили НДС 18%. Что теперь при экспорте этого товара-мы можем зачесть НДС? Какие документы мы (получатся сами себе?) должны выписать?

Ответить с цитированием