×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Roman-sp
    Гость

    Вопрос А также учет материалов

    Вот решил еще спросить насчет учета материалов.

    Допустим учет ведется таким образом, что стоимость
    сразу переноситься на себестоимость (за минусом налогов).
    Например - хоз. товары, канц. и т.д.

    Правильно ли следующее -
    на данные материалы я могу в конце месяца делать акт о передаче их в эксплуатацию.
    На сумму такую-то передать в экспл-ю...

    И соответственно сделать 1 (одну) проводку на Д20.

    Так ли это? Надо ли делать еще какие-то док-ты, чтобы не было претензий по учету МПЗ?

    Заранее спасибо, Роман.
    Поделиться с друзьями

  2. Roman-sp
    Гость

    Эврика Первичные документы по учету мат-в

    А также из недосказанного -
    какие унифицированные формы необходимо применять при учете мат-в (непроизв-го назначения)?

    И можно ли сделать свои отчеты и бланки?


    Роман

  3. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    ответ очень обширен. Может Вам просто почитать про учет материалов?

    бланки можете разработать свои.
    Демидова Татьяна

  4. Roman-sp
    Гость

    Эврика Чтиво по учету мат-в

    Спасибо , конечно за совет...

    Вот например в Консультанте есть некоторое описание по унифицированным формам. Но...

    у нас нет склада - соответственно через складской учет ничего не проходит. Я так думаю, что у многих органиций такая ситуация.

    Так вот, как быть в этом случае.
    Ограничиться лишь актом о передачи списка мат-в на опр-ю сумму в конце месяца?

    Роман

  5. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    не только на сумму. но и перечислить что куда и как!
    Демидова Татьяна

  6. Roman-sp
    Гость

    Смешно А если вот так:

    Тогда допустим, что у нас от 50 до 100 накладных за мес.

    Как быть в этом случае?
    Если там есть компьютерные комплектующие, хоз-й инвентарь и прочее , прочее...

    Как расписывать куда и как?

  7. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    комплектующими вы должны укомплектовать компьютеры (01 счет)

    одну проводку Вы делать можете, но по сути. а по количеству - равную количеству материалов.
    Демидова Татьяна

  8. Roman-sp
    Гость

    А может быть...

    Комплектующие разного вида - одно дело платы, процессоры,
    а вот если мыши, клавиатуры и прочая мелочевка , то это 10 сч. (сразу списываются на затраты)
    А что же по количеству? Например по кацнц товарам - пришло 500 скрепок и 3000 файлов или еще чего.
    Тут что ?

  9. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    а что тут? если вы скрепки покупали на вес, списываете вес.
    Если по коробочкам - списываете коробочки, а если поштучно, да еще сегодня вы спишете 100 штук а завтра 150 - так каждую придется отразить. Вы обязаны вести количественный учет.

    Роман, простите мне мою непонятливость, а в чем у Вас затруднение?
    Демидова Татьяна

  10. Roman-sp
    Гость

    Хех а вот в чем дело -

    Я в предыдущем сообщении сказал, что нет у нас склада.
    Т.е. сразу по типу все в расход.
    Если еще кто-то будет вести количественный учет, то офис-менеджер вряд ли будет его вести.

    Меня больше всего (как со стороны бухгалтерии) интересует правильность оформления и постановки на затраты данных материалов.
    Т. е. канц товары и прочее в конце месяца списать по одному акту.
    Что еще нужно для правильного оформления?

  11. Roman-sp
    Гость

    Есть некоторые замечания

    Дело в том, что у нас не ведется складской учет и нет как такогого склада. А человек, который озаведует покупкой например канц и хоз товаров просто не будет делать доп бумаги, у него и так работы хватает.

    Соостветственно для меня (бухгалтерии) ставится задача по правильному учету и отражению на затратах данных мат-в.
    Для передачи в использование мат-в будет достаточно одного лишь акта на группу мат-в в конце месяца?
    Или надо еще какие-то документы?

    Роман

  12. Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    В прошлом году была статья то ли в "Главбухе", то ли в "Практическом бухучете" о том, что калькуляторы, ручки и проч. должно учитываться ШТУЧНО. "И это правильно!" (голосом Горбачева)
    Но я всегда делала так:
    оприходовала материалы (в 1С), только не на склад, а у меня был такой "склад" под названием "офис";
    деталировку оприходованных материалов делала более-менее укрупненную - "бумага", "калькуляторы", "папки", "ручки-карандаши", "прочие канцтовары";
    в конце месяца делала приказ от ген.директора на списание на затраты и акт на списание израсходованной части (примерно), в 1С у меня был самодельный акт, позволяющий подобрать из справочников нужную номенклатуру и количество.
    Может быть, это и не совсем правильно, но при проверке надо же что-то оставить проверяющим "на развод"?
    Я вас всех очень люблю!

  13. Roman-sp
    Гость

    Вопрос А есть ли унифицированные формы?

    Продолжим дискуссию - а есть ли унифицированнные формы по по списанию мат-в (кроме форм М-...)?
    Может здесь где завалялись?

    Роман

  14. Клерк Аватар для sotnik
    Регистрация
    07.09.2002
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    1,477
    Роман!
    Тебе Маринка и милая Татьяна, все подробно описали! Ну в лом искать ссылки тебе на унифицированные формы, если ты сам имеешь доступ в инет - найди! (другое дело были бы они под рукой!) Ну нет у тябя физического склада, но в бухучете-то 10 счет - есть! Вот и набирай в него, в течение месяца, все поступления: Дт10/Кт...........! Ведомостичку-пустографку заведи, если учет ручной и заноси в нее по мере поступлений, по укрупненной номенклатуре (Ручки шариковые, скрепки канцелярские, мышки д/ЭВМ....). Но номенклатурный учет материалов (количественно-суммовой) быть обязан! Поговори с директором, он твой начальник, ты его заместитель и не последнее лицо в конторе, что бы вменил в обязанность кому-либо подписывать "получил" на приходных документах. И "выдал" на расходных. Назначте его матответственным лицом за "склад". В конце месяца возьми в руки свою сведенную по количеству и средним ценам пустографку, купи в канцелярском магазине бланк требования-накладной об отпуске материалов в производство и, строчка за строчкой списывай туда свои "лежащие в 10-м счете" материалы. По средней цене.
    Дату ставишь конечную в месяце, назначенные люди подписывают "выдал" и "получил", директор подписывает "отпуск разрешил" и "бухгалтер - к списанию в производство". Итоговая сумма этой накладной и будет твоей суммой в проводку: Дт20(26,...44,..)/Кт10. Осталось занести этот расход в пустографку и вывести конечные за месяц остатки на "складе" (он же 10-й счет). Если я правильно тебя понял - они у тебя нулевые. Сколько пришло, столько и ушло!
    Вот и вся недолга. И делаешь так, пока не наступит пенсионный возраст или, чтовероятнее, твой директор не хватиться за голову, что материалов покупаете до хрена (Дамы, пардон!), а куда они уходят, понятия не имеют ни он, ни его бухгалтер! Тогда у вас и появится сотрудник не фиктивного складского учета, а нормального и вы с удивлением узнаете, что оказывается можно и завести лимитно-заборные карты на каждого сотрудника, где в течение года, помесячно, под роспись за каждую штуку, пачку и коробку офис-менеджер Вася Перохин, будет видеть, что, когда и сколько получил! Тогда вышеозначенный Вася, несмотря на "ужасную занятость" будет всегда помнить, что он расписался за мышку и плату, а утеря их ранее поломки или окончания срока, чревата вычетом из з/пл.
    Вот так!
    Сотник

  15. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А я каждый раз, когда покупаю канцелярию в тот же день делаю акт на отпуск в производство ( честно перечисляю поштучно) всего, что приобрели и подкалываю к авансосому отчету или накладной на приобретение. Правда у меня не 100 накладных.

  16. Клерк Аватар для sotnik
    Регистрация
    07.09.2002
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    1,477
    Svetishe, ну, на самом деле, я тоже использую такой метод! Вообщеу меня централизованный и безнальный закуп канцелярщины и пропускается он ч/з склад АХО и 10 счет. Но это ведь не исключает разовые покупки из подотчета мелочей. Тогда, а покупает работник для себя, тоже списываю актом.
    Сотник

  17. Roman-sp
    Гость

    Эврика Продолжим обсуждение

    Значит для отпуска на административные нужды
    необходимо заполнить документ.
    Пойдет ли на эту роль форма М-11,
    где будет список (отдельно) -

    канц товары
    зап части к комп-ру
    хоз нужды и т.д.

    2 sotnic = у нас нет человека, который занимался бы оформлением, кто и сколько отпустил ручек и т.д.

    Как быть в данном случае? Чтобы никто не мог привязаться, что учет ведется неправильно и нет документов по опуску в использование?

    Роман

  18. Клерк Аватар для sotnik
    Регистрация
    07.09.2002
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    1,477
    Рома!
    Я ж тебе и говорю, что нет такого человека, но должен быть человек, подписывающий изготовленную тобой бумагу! Ну не бывает такого документа подписанного одним главбухом! Не главбух распоряжается средствами - директор!
    Мы объясняем тебе - как, а ты крутишь нам руки, что бы мы сказали и одобрили всеобщее попустительство в вашем офисе?
    Ну не может документ на списание быть без подписей! Почитай "Закон о бухучете" Там четко названы ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ реквизиты документа! Хоть по унифицированной форме, хоть без таковой, но без количественного учета, без подписей "выдал", "принял" и "утверждаю", да еще и просто суммой, без конкретной номенклатуры, никто у тебя документ к списанию не признает!
    Чего ты добиться-то от нас хочешь? Не мы тебя проверять будем! Налорги! Вот их и убеждай, что у вас нет человека, что вы приобретаете сами не знаете что, поэтому списывайте просто суммой! Ну ты сам-то посмотри на такое со стороны! Ты бы - поверил!
    Сотник.

  19. Roman-sp
    Гость

    Помогите Продолжим дискуссию

    Значит, "кто выдал" - будет подпись офис-менеджера
    "утверждаю" - ген. директора
    а вот "принял" - не будет...

    А вот что насчет канц и хоз товаров - если там наименований
    туча? Писать ручек столько-то...., ковриков ....

    Не бред ли??? Кому это надо? Пришло на 10000-00 руб
    ну и списали на 10000-00 руб. ?

  20. ANNA_I
    Гость
    А как Вы приходуете - "пришло 10000"?
    Все равно ведь формируете в программе некий приемный акт, где расписываете по позициям, что приобрели, согласно накладной. Сформировали, сделали проводку 10/60 ( 10/71). Ну и сделайте требование на перемещение ( или что там у ВАС позволяет сделать программа), будет проводка, допустим, 20/10. Ведь Вы ведедете автоматизированный учет? Распечатаете документ на отпуск в производство, подпишут, как Вы и сказали, директор, офис-менеджер, а "получил" - КТО-УГОДНО, лишь бы был сотрудником предприятия.
    В чем проблема?
    Анна.

  21. работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    В Главбухе писали, точно помню, что документы типа "Канцтовары на сумму 100 руб." не должны приниматься бухгалтерией. Обязательно все расписывать по позициям с указанием количества и цены за единицу.

  22. Roman-sp
    Гость

    Информация Чем дальше в лес, тем ...

    Так вот, вернемся к нашим баранам, т.е. мат-м:

    по результатам аудиторской проверки за 2001 г были
    выдвинуты следующие претензии по учету МПЗ:

    - не оформляется приходный ордер М-4
    - при списании не офрмляется требование-накладная М-11
    - не заполняется акт о приемке мат-в М-7
    - не заполняется карточка учета мат-в М-17
    - акт на списание в произ-во оформлен не по всем требованиям

    Так вот, насколько я понимаю:

    - М-4 оформляется при принятии мат-в
    - М-11 - оформляется на перемещение мат-в
    - М-7 заполняется при расхождении принятых мат-в (комиссия)
    - М-17 заполняется на складе

    НО:
    у нас нет склада, однако есть мат. отв. лицо.
    Насколько необходимо вести весь документооборот, если отсутствует одно звено и мат-лы по их приему (накладные)сразу передаются в использование!!!
    Как уточнять куда и кому, вот кто отпустил еще можно найти человека.
    У нас, кто ведет участок затраты - вешает на 10 соответствующие цифры по накладным (одной цифрой).
    Соответственно я в конце месяца одной цифрой и возможно одним актом на списание я буду закрывать все затраты с 10 на 26 счет.

    Помогите разобраться в данной ситуации.

    Роман

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)