По декларации получается НДС к возмещению, сдали помещение в аренду на два месяца, продали товар, сумма входящего НДС больше исходящего, как не показывать НДС к возмещению? Можно ли включить входящий НДС в стоимость купленного товара для продажи и не предъявлять его?

