Подскажите пожалуйста ООО на УСН организовалась в январе 2011г. Какую-нибудь отчетность сдавать надо , кроме среднесписочной? Спасибо.
Подскажите пожалуйста ООО на УСН организовалась в январе 2011г. Какую-нибудь отчетность сдавать надо , кроме среднесписочной? Спасибо.
Нет. Только в ФСС и ПФ за 1 квартал ближайшая отчетность, т.е. 15 апреля и 15 мая.
Спасибо большое, а если директор есть, а деятельность еще не ведется, можно показать "0" в среднесписочной?
Нет, 1 ставьте. "0" - это если нет наёмных работник (хотя, даже в таком случае некоторые налоговые требуют 1 ставить. А у вас Генеральный директор - наёмный работник)
А нельзя его отправить за свой счет пока, ведь деятельность еще не ведется, и зарплату все равно не с чего платить?
В начале деятельности (и не только в начале) все так и делают. Но наёмным работником он всё равно остаётся, просто он в отпуске без з/п. Поэтому в среднесписочной ставите 1.



Не входят. Но налоговой крайн сложно это объяснить. И проще поставить 1, поскольку это ни на что не влияет
HELPP!!!
Подскажите, по ИП (фиксиров.платежам) что сдавать в ПФР ?? РСВ-???
Только что пришла из налоговой. Мне отказались заверять книгу ДиР. Сказали, что с этого года нет обязанности ее заверять. Так ли это?
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
не так
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Не могу найти статью в НК, на основании которой они должны мне заверить книгу....![]()
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
порядок заполнения книги - твои обязанности;
регламент работы с налогоплательщиками - их обязанности
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.



опомнились![]()
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.



А Минфин видать по башке дал![]()
Подскажите пожалуйста по земельному налогу: ИП владеет земельным участком, который не используется в предпринимательских целях, раньше писали письмо в налоговую об этом и налог налоговая рассчитывала сама, деклараций не требовали.
Сейчас позвонили и сказали, что начиная с 2010г. согласно п.3 ст.391 НК рассчитывать налог и сдавать декларацию должны сами:т.е. не имеет значения, использовался ли участок в предпринимательских целях или нет - декларацию должны были подать.Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.(в ред. Федерального закона от 28.11.2009 N 283-ФЗ)
Что мне сейчас делать - подать декларацию и указать там кол-во месяцев использования - 0?



Да, сейчас вот такая петрушка получается, надо сдавать.
Про заполнение не подскажу, я не в курсе
С 1 января 2011 г. изменились КБК по налогу, уплачиваемому по УСН.
Коллеги, подскажите, правильно ли я поняла?
1) (авансы и мин.налог за 1кв.2010,6мес.2010,9мес.2010г) до 01.01.2011г. платили по этим КБК:
- УСН с объектом "доходы" - 182 105 010 100 11 000 110;
- УСН с объектом "доходы минус расходы" - 182 105 010 200 11 000 110;
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты госуд. внебюджетных фондов — 182 105 010 300 11 000 110
в 2011г. платим за 2010г.??? : в отношении налогов за периоды до 1 января 2011г.:
- УСН с объектом "доходы" - 182 105 010 120 11 000 110;
- УСН с объектом "доходы минус расходы" - 182 105 010 220 11 000 110;
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты госуд. внебюджетных фондов — 182 105 010 300 11 000 110
в 2011г. платим за 1кв.2011г. авансы: в отношении налогов за периоды после 1 января 2011г.:
- УСН с объектом "доходы" - 182 105 010 110 11 000 110;
- УСН с объектом "доходы минус расходы" - 182 105 010 210 11 000 110;
- минимальный налог при УСН - 182 105 010 500 11 000 110;
2) Так и не вышла новая декларация по упрощенке? за 2010г. отчитываемся по старой форме: Минфин РФ: Приказ № 58н от 22.06.09 КНД-1152017 ?
Подскажите,пожалйста, с КБК кто уже платил за 2010г....![]()



сама себе бух, ну сколько ж можно?Ну сил у нас уже нет про эти КБК писать.
Все действующие с 2011 года КБК указаны тут УСН
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у нас ИП УСН 6%с работниками
1. Нужно ли заверять в налоговой КДиР, и если нужно то стоит ли печатать 2 и 3 раздел?
2. Уменьшила единый налог на сумму взносов, то что платили за сотрудников, могу ли я еще уменьшить налог на сумму взносов что ИП за себя платил?
Заранее спасибо.



1. Нужно. КНига имеет определенную форму, поэтому все листы должны быть
2. Да. Если влезаете в 50% от исчисленного налога
Я извиняюсь,может быть неправильно вопрос сформулировала: сами КБК мне известны, у меня сомнения в выборе соответствующего периода:боюсь ошибиться,поэтому и переспрашиваю,zombeboy и не надо так реагировать.
Вопрос: То есть есть промежуточные КБК для уплаты за 2010г.,как я поняла,и они соотв. пункту в приказе "...в отношении налогов за периоды до 1 января 2011г..."?



Они не промежуточные. Это КБК для уплаты налога за налоговые периоды до 2011 года. Есть налогоплательщики, у кого долги еще за 2008-2009 годы, вот они тоже платят по этому КБКВопрос: То есть есть промежуточные КБК для уплаты за 2010г.,
Надо ли сдавать РСВ-2, на УСН 6%? Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)