Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста! Командировка с 29.12.10 по 03.01.11. Выдаем деньги в п/о в 2010 - а отчитывается в 2011. Как закрывать ж/о №3?
Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста! Командировка с 29.12.10 по 03.01.11. Выдаем деньги в п/о в 2010 - а отчитывается в 2011. Как закрывать ж/о №3?
В смысле как закрывать? У вас дебиторка на конец года по расчетам с подотчетниками, что кстати проверяющие из Росфиннадзора не приветствуют.
Что значит не приветствуют? Это работа. Это же не дебиторка по материальным статьям, или услугам каким. Это командировка. Все нормально, он приедет, отчитается и в январе закроете с ним расчеты. Если останутся суммы, вернете в доход бюджета. Мы обзваниваем всех командированных, спрашиваем, будут ли у них остатки, и если будут, стараемся вернуть в текущем году.
а чем услуги или мат.запасы хуже?
у нас бывает дебиторка (не часто) по материалам на конец года
оплатили аванс 30%, материалы не поступили... аванс висит не закрытый, деньги, планировавшиеся на доплату расходуем на другое. в пояснительной к отчету указываем кто и почему
Особенно если в договоре срок поставки товаров или окончания работ в след. году, такое у нас бывает, а уж по ремонтам довольно часто
и на 208 может быть дебиторка
бругое дело, если не будет отчета на выданные авансом суммы и деньги подотчыетник вернет в кассу уже в след. году, тогда их нельзя будет выдать другому лицу, а только вернуть в бюджет
мы суточные выдаем авансом... и проживание, если есть заявление и виза руководителя
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)