×
Страница 27 из 88 ПерваяПервая ... 172324252627282930313777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 2624
  1. #781
    Talekaa
    Гость
    Цитата Сообщение от ZAO999 Посмотреть сообщение
    Коэффициент применителен только к Уплаченным суммам!!! Вы по 1 полугодию начисления сотрудникам ставили не по факту, а по коэфф.?! А как же сошлось с РСВ-1?
    Подскажите что за коэффициент ? как считается и в каких случаях?

  2. #782
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от _lyly_ Посмотреть сообщение
    расскажу, вдруг кому пригодится )
    звонила в свой ПФР сказали, что , если платили с копейками указывать и копейки, если круглые то круглые цифры вот
    А у меня в рублях / заполняла 1С/.

    Что касается уволенных в 1 п/г работников.
    Программа ПФ считала, что по ним остался долг по оплате, даже если они были уволены в январе и все взносы по ним уплачены были в феврале. Посмотрите отчет 1 п/г.
    Т.е. всем уволенным в 1 пг я поставила доплату этого долга. Пока всех не проверила - не понимала, почему она так считает...
    УЖОС!
    Последний раз редактировалось Дашуня; 21.01.2011 в 15:27.

  3. #783
    ZAO999
    Гость
    Цитата Сообщение от Talekaa Посмотреть сообщение
    Подскажите что за коэффициент ? как считается и в каких случаях?

    Если Вы перечисляете страх.взносы последним числом месяца (например 31.01.10 за январь и так весь год), то он не нужен (идеальная ситуация: начислено=уплачено).

    Расчет: отношение начисленного к уплаченному=коэф.упл.*начисление по каждому сотруднику

  4. #784
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    550
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, я делаю РСВ-2 для ИП в проге Документы ПУ5, у меня была задолженность на 01.01.10 , которую я указываю в стр. 100 данного отчета, но при проверке мне выдает протокол с ошибкой, " в стр. 100 должен быть 0, а у меня там долг за 2009 год", как быть? Заранее благадарю за ответ.

  5. #785
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZAO999 Посмотреть сообщение
    Если Вы перечисляете страх.взносы последним числом месяца (например 31.01.10 за январь и так весь год), то он не нужен (идеальная ситуация: начислено=уплачено).

    Расчет: отношение начисленного к уплаченному=коэф.упл.*начисление по каждому сотруднику
    К сожалению, у меня ситуация не идеальная. и где этот коэф.ставится ? дело в том что в СЗВ-6-2 за 1 пол. сдавала дрюбухгалтер и видимо забивала формк вручную. у нее все уплаты сходятся. а когда я эту форму заролняю в 1с, итоговая сумма уплаченных взносов сходится, а вот если считать конкретно по сотрудникам то там не все верно. вот и ломаю голову((((
    или мне пересдать 1полугодие. тогда получается что есть сотрудник уволенный в марте, за него полностью заплачено в апреле НО в СЗВ это так ((( зато во 2 полугодие доплата на него есть
    НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, может все дело в коэф.?)))

  6. #786
    Talekaa
    Гость

    повторюсь с исправлениями

    К сожалению, у меня ситуация не идеальная. и где этот коэф.ставится ? дело в том что в СЗВ-6-2 за 1 пол. сдавала дрюбухгалтер и видимо забивала формк вручную. у нее все уплаты сходятся. а когда я эту форму заролняю в 1с, итоговая сумма уплаченных взносов сходится, а вот если считать конкретно по сотрудникам то там не все верно. вот и ломаю голову((((
    или мне пересдать 1полугодие. тогда получается что есть сотрудник уволенный в марте, за него полностью заплачено в апреле НО в СЗВ это не так ((( зато во 2 полугодие доплата на него есть
    НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, может все дело в коэф.?)))

    как я понимаю в 1с коэф.считается автоматически?

  7. #787
    ZAO999
    Гость
    в стр.100 указывают "0" абсолютно ВСЕ, за 2009г. долги ставят в разделе "Сведения о состоянии задолженности (переплаты) на обязательное пенсионное страхование,
    образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2009 года"

  8. #788
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Talekaa Посмотреть сообщение
    К сожалению, у меня ситуация не идеальная. и где этот коэф.ставится ? дело в том что в СЗВ-6-2 за 1 пол. сдавала дрюбухгалтер и видимо забивала формк вручную. у нее все уплаты сходятся. а когда я эту форму заролняю в 1с, итоговая сумма уплаченных взносов сходится, а вот если считать конкретно по сотрудникам то там не все верно. вот и ломаю голову((((
    или мне пересдать 1полугодие. тогда получается что есть сотрудник уволенный в марте, за него полностью заплачено в апреле НО в СЗВ это не так ((( зато во 2 полугодие доплата на него есть
    НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, может все дело в коэф.?)))

    как я понимаю в 1с коэф.считается автоматически?
    Коэф. считается автоматом.
    Чтобы бух еще сам определял оплату по каждому сотруднику... Это полная фигня будет, если только у вас не 3 работника. И это нужно только ПФ. Вот они и считают в целом по организации коэф. оплаты.

  9. #789
    Talekaa
    Гость
    Дашуня, спасибо.
    значит это нормально что уплаченно по сотруднику в СЗВ не равно уплаченному за него же, если проверять вручную)?? у нас 15 сотрудников) уже все цифры наизусть знаю.
    настораживает, что по сотруднику , уволенному в марте идет доплата во 2 полугодие?

  10. #790
    Аноним
    Гость
    А это опять я со своим коэффициентом уплаты.ZAO999. стала делать как вы сказали, вот возник вопрос есть люди которые уволены в 1 полугодии, а во втором полугодии снова приняты соот. у них есть начисления. если добавлять остаток проплаты, тогда не сойдётся коэфф проплаты по ним. короче чего то я запуталась.

  11. #791
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Talekaa Посмотреть сообщение
    настораживает, что по сотруднику , уволенному в марте идет доплата во 2 полугодие?

    Вы посмотрите отчет 1 п/г. Если на 01.07 у него был долг, значит идет "ДОПЛАТА" за 1 пг.
    И вообще на сколько я поняла оплату за 06.2010, которая прошла во 2 пг, надо ставить в разделе "ДОПЛАТА".

  12. #792
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В программе есть возможность подкорректировать взносы сотрудникам вручную. Попробуйте по сотрудникам, если их немного, в том числе и по тем, кто моложе 1967г.р., подкорректировать (подогнать) эти копейки. У вас разницы минимальны! у меня разбивка по уплате по людям "плясала" намного хуже, я ручками подправила, чтобы итоги все шли - проверила на раб.компе, затем успешно сдалась в ПФР. 1-2-10 копеек, думаю, не сильно обидет сотрудника.


    Расскажите пожалуйста как подкорректировать в ЗиК если можно пошагово...

  13. #793
    Talekaa
    Гость
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Вы посмотрите отчет 1 п/г. Если на 01.07 у него был долг, значит идет "ДОПЛАТА" за 1 пг.
    И вообще на сколько я поняла оплату за 06.2010, которая прошла во 2 пг, надо ставить в разделе "ДОПЛАТА".
    чем дальше, тем хуже)) ДОПЛАТА это что за раздел?))

  14. #794
    Talekaa
    Гость
    меня волнует эта ситуация - итоговая сумма уплаченных взносов сходится, а вот если считать конкретно по сотрудникам то там не все верно.это СЗВ.общая сумма за год сходится.

  15. #795
    ZAO999
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А это опять я со своим коэффициентом уплаты.ZAO999. стала делать как вы сказали, вот возник вопрос есть люди которые уволены в 1 полугодии, а во втором полугодии снова приняты соот. у них есть начисления. если добавлять остаток проплаты, тогда не сойдётся коэфф проплаты по ним. короче чего то я запуталась.
    я делала так:

    в 1полуг. сдавала отчет-по уволенным ставила полную уплату ( уволены в феврале)
    были договра гражд.прав.-по ним с коэф. - они закончились в сентябре2010. за 2-е полуг.им полная уплата, остальным по коэф.

    не стала разбираться как 1С высчитывает коэф.- копирнула все суммы в эксель и там сама по формуле расчитала коэф. для каждого сотрудника. Времени на это ушло часа 2, но зато у всех точные сыммы и половина для отчета за 1кв.2011г. уже готова (это я к тому, что упл.за дек.2010 произведена в январе2011)


    Отдельно для Ваших людей считайте
    Последний раз редактировалось ZAO999; 21.01.2011 в 16:31.

  16. #796
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    1С Бухгалтерия начисляет с копейками, плачу без. В отчете по инд. сведениям у сотрудников она тоже начисляет с копейками, а "итого" округляет. Вопрос-как надо-то? Должны быть у сотрудников копейки в начислениях?

  17. #797
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Да

  18. #798
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Т.е. вот это нормально получается?
    16 000.00
    14 080.00
    11 200.00
    38 601.63
    17 790.00
    17 500.00
    9 856.00
    Итого 125 028 без копеек

  19. #799
    Клерк Аватар для Anastasia_SH
    Регистрация
    05.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от _lyly_ Посмотреть сообщение
    КТО-НИБУДЬ заполнял РСВ-2 ?
    с копейками заполнять?
    Цитата Сообщение от _lyly_ Посмотреть сообщение
    расскажу, вдруг кому пригодится )
    звонила в свой ПФР сказали, что , если платили с копейками указывать и копейки, если круглые то круглые цифры вот
    нет, ну, слов нет! сначала я сделала в рублях целых, потом оказалось, что в инструкции пфр сказано писать с копейками, я переделала. Сегодня ип пошел сдавать отчет и ему завернули с этими копейками. Это что за издевательство? Сейчас он пришлет, что там ему начеркали - отпишусь.
    Последний раз редактировалось Anastasia_SH; 21.01.2011 в 17:08.

  20. #800
    Аноним
    Гость
    Я позвонила в свой ПФ, сверила платежи по РСВ-2, все сошлось и мне вообще сказали не надо заполнять ее, просто приезжайте и рспешитесь

  21. #801
    Клерк Аватар для Anastasia_SH
    Регистрация
    05.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я позвонила в свой ПФ, сверила платежи по РСВ-2, все сошлось и мне вообще сказали не надо заполнять ее, просто приезжайте и рспешитесь
    везет же некоторым (с)

  22. #802
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2008
    Сообщений
    244
    Ради Бога, помогите!!! У нас 2 человека были в отпуске без з/п. Какие формы я должна сделать:
    СЗВ-6-1 + АДВ-6-3
    На остальных сотрудников:
    СЗВ-6-2 + АДВ-6-2

    Или СЗВ-6-1 + СЗВ-6-2 и АДВ 6-3
    Умоляю помогите

  23. #803
    Клерк Аватар для Ася 3д
    Регистрация
    20.01.2011
    Сообщений
    3
    насколько я знаю, те кто были в отпуске без сохранения, на них заполняется дополнительный стаж во вкладке "основной и льготный стаж" и выбирается в параметрах отпуск без сохранения (бывает больничный и декрет еще). и при выгрузке автоматом выдается отдельная ведомость. именно по этим сотрудникам

  24. #804
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2008
    Сообщений
    244
    Я понимаю, что отдельно пишется администр. отпуск. Я спрашиваю какие формы при этом я должна сделать.

  25. #805
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от angell-008 Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что отдельно пишется администр. отпуск. Я спрашиваю какие формы при этом я должна сделать.
    АДВ 62 и СЗВ 62 для всех, кроме:
    для административного отпуска отдельно АДВ 63 и СЗВ 61
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  26. #806
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Цитата Сообщение от Nitka2003 Посмотреть сообщение
    Т.е. вот это нормально получается?
    16 000.00
    14 080.00
    11 200.00
    38 601.63
    17 790.00
    17 500.00
    9 856.00
    Итого 125 028 без копеек
    Ну ответьте, так правильно??? Это начислено и уплачено

  27. #807
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от Nitka2003 Посмотреть сообщение
    Ну ответьте, так правильно??? Это начислено и уплачено
    Правильно-правильно.
    В СЗВ построчно идут с копейками, итого по столбцу округление до рублей.
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  28. #808
    Клерк Аватар для ZHANNET
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    560
    Кто работал в оренбургской уже новой версии 1,49? Проблема-за 1 полугодие 2010 прошлый бухгалтер ничего не платила, начислено есть, уплата 0. За 2 полугодие уплатила все и 1 полугодие, и за декабрь тоже, еще есть уволенные еще в 1 полугодии, по ним тоже уплата была до 01.07.2010=0.
    В общем, при разноске уволенным стаж не ставила, ставила "галку" -сотрудник уволен и показала уплату за 1 полугодие, остальным- работающим ставила как положено стаж и начислено, а уплата, естественно, больше чем начислено, коэфф. уплаты=300,8246. Вот так.При проверке Чиком пишет "Успех" и 15 предупреждений, и выдает, что начислено-0 руб. уплачено 5000 руб.-это погашение задолженности?-это программа спрашивает. Так и хочется в энтом протоколе понатыкать ответ ДА!ДА!.Кто сталкивался с таким? Проходит ли это при сдаче ПФР, принимают или пинают? АДВ-11 сформировала, сохранила в файл, при проверке Чиком, прогр. посылает далеко и долго.У вас также?Отзовитесь!!
    Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом

  29. #809
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сделала отчет олилуя!!!
    Все получилось
    Всем кто делает отчет не забываем заполнить в вкладке страхователи далее выбираем опять страхователи ввести начислено и уплату ( в июле уплачено ноль) далее тут же заходите в доплату и ставите сколько заплатили в июле за июнь. В вкладке сотрудники, индивидуальные сведения выбрать категорию ЗЛ и ставим начислено!!!!! ВСЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!!! автоматом должны про ставится доплаты уплаты и т.д, далее запись о основном стаже. Сотрудники которые были уволены в 1пл, ставим категорию ЗЛ и там автоматом проставляются доплаты з пред период. Стаж им не ставим.
    СПАСИБО БОЛЬШОООЕ!

  30. #810
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Цитата Сообщение от Lazy Sea Посмотреть сообщение
    Правильно-правильно.
    В СЗВ построчно идут с копейками, итого по столбцу округление до рублей.
    Спасибо!!!!

Страница 27 из 88 ПерваяПервая ... 172324252627282930313777 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)