×
Страница 72 из 88 ПерваяПервая ... 226268697071727374757682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 2624
  1. #2131
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2008
    Сообщений
    304
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. У нас единственный работник уволился в июне, а страх.взносы платили в июле во 2-ом полугодии. Вопрос: в перс.учете, какие бланки готовить? Я так полагаю СЗВ.6-1, где нет начислений, но только уплата (недоимка). Или делать только АДВ.6-2. где начисления - 0, и только уплата. Спасибо

  2. #2132
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    какие бланки готовить?
    СЗВ-6-1 + АДВ-6-2 +АДВ-6-3
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  3. #2133
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2008
    Сообщений
    304
    спасибо

  4. #2134
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Адрес
    Алтай
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от Satch Посмотреть сообщение
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. У нас единственный работник уволился в июне, а страх.взносы платили в июле во 2-ом полугодии. Вопрос: в перс.учете, какие бланки готовить? Я так полагаю СЗВ.6-1, где нет начислений, но только уплата (недоимка). Или делать только АДВ.6-2. где начисления - 0, и только уплата. Спасибо
    пост 2121-2130 смотри там

  5. #2135
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2011
    Сообщений
    56
    да разжевали и огромное вам за это спасибо, вот сижу в ПУ 5 разбираюсь, я ж очень долго на Налогоплательщике сидел, а с новыми отчетами в ПФ эта простейшая программа не справляется. У меня, я с коэффициентом считал за первое полугодие, получилась переплата по троим. А в Налогоплательщике ручного режима нет не фига. Все исправил, отчет сделал, все сходиться, я только не могу понять, как в ПУ 5 убрать записи в колонке Период работы, как я понял у уволенного сотрудника надо оставить эту строку пустой, если Уплачено я забить смог с пустыми полями Начислено, то Период работы стереть ни как не могу, сейчас у меня в отчете записан у уволенного реальный трех месячный период работы, а у всех остальных второе полугодие.
    Спасибо.

  6. #2136
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2006
    Сообщений
    292
    Суммы уплаты в РСВ-1 и в сумме двух отчетов ИС в этом случае не совпадают!!! Переплата видна только в РСВ-1.
    В форме СЗВ-6-2 переплату также требуют показывать, распределив ее пропорционально между доходами работников. Значит, переплата будет видна и в СЗВ-6-2.

  7. #2137
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от natpol Посмотреть сообщение
    В форме СЗВ-6-2 переплату также требуют показывать, распределив ее пропорционально между доходами работников. Значит, переплата будет видна и в СЗВ-6-2.
    Не знаю, кто и что требует, но делать так ни в коем случае нельзя.
    С уважением,
    Виктор

  8. #2138
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    В форме СЗВ-6-2 переплату также требуют показывать, распределив ее пропорционально между доходами работников.
    Этих доходов еще в природе не существует. Пропорционально чему делить будем?

  9. #2139
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2006
    Сообщений
    292
    Этих доходов еще в природе не существует. Пропорционально чему делить будем?
    Простите, имела в виду не доходы, а начисленные взносы по каждому работнику. Пропорционально им велят распределять переплату в нашем ПФР. А в АДВ-6-2 уплаченное не должно превышать начисленное.
    Или они сами ошибаются?

  10. #2140
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    106
    Делаю отчет в программе Эксперт

    Все файлы сформировались нормально, а по АДВ11 ошибки выдает

    №2
    ***30: Ошибка в блоке <ЗадолженностьНаКонец>. Значение элемента <Страховые> = -1.00 блока <СтраховыеВзносы> в 1-й детальной строке за 2010-й год, равный 2010-го года расчетного периода (указанного в основном документе), должно быть неотрицательным



    №2
    ***40: Ошибка. Значение элемента <Страховые> блока <НачисленияЗаПериод> [0.00] не равно
    <Страховые> [0.00] в детальной строке за 2010-й год блока <УплатаЗаПериод> +
    <Страховые> [-1.00] в детальной строке за 2010-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> +
    <Страховые> [0.00] в детальной строке за 2011-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> -
    <Страховые> [0.00] в детальной строке за 2010-й год блока <ЗадолженностьНаНачало>.
    Т.е., [0.00] не равно [0.00] + [-1.00] + [0.00] - [0.00] = [-1.00].



    №2
    !!!20: Предупреждение. Значение элемента <Страховые> [-1.00] в детальной строке за 2010-й год (совпадающий с годом расчетного периода) блока <ЗадолженностьНаКонец> должно быть равно 0, т.к.:
    [<Страховые> 0.00 блока <НачисленияЗаПериод>] -
    [<Страховые> 0.00 в детальной строке за 2010-й год блока <УплатаЗаПериод>] +
    [<Страховые> 0.00 в детальной строке за 2010-й год блока <ЗадолженностьНаНачало>] равно 0


    У нас задолженность на начало года по страховой части была 18364, ее в 2010 уплатили в размере 18365, тк платили в копейках, и при округлении вышла такая разница. В итоге задолженность на конец 2010 выходит с минусом, -1. Видимо, это программе и не нравится.

    Подскажите, что сделать, чтобы этой ошибки не было. В РСВ-1 в разделе 5 весь год писали остаток задолженности по страховой на конец года -1, и никаких возражений в ПФ не было. А в АДВ11 проблема.

  11. #2141
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2010
    Сообщений
    116
    Подскажите ещё, пожалуйста такой момент. У нас (ООО на УСН) в этом полугодии одна из сотрудниц ушла в декрет. Другая перевелась на 0,5 по совместительству. Какие формы персонифицированного учета нам необходимо сдавать вместе с РСВ-1 в этом случае?

  12. #2142
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    natpol, так и взносы еще не существуют, иначе у предприятия не было бы переплаты по РСВ-1.
    Пропорционально им велят распределять переплату в нашем ПФР. А в АДВ-6-2 уплаченное не должно превышать начисленное.
    Так не получится. АДВ - это свод, общая сумма по СЗВ. И если в СЗВ у Вас по каждому из сотрудников переплата, то она и в АДВ вылезет.

  13. #2143
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Алексей Самойлов, на декретницу СЗВ-6-1 с указанием периода "ДЕКРЕТ"
    По второй СЗВ-6-1 с указанием двух периодов работы (чтоб не было расхождений с трудовой книжкой)

  14. #2144
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    106
    В дополнение к моему посту чуть выше (2140)

    Ну то есть вот я заполняю АДВ-11 так:

    Расчетный период 2010
    Информация о платежах в расчетном периоде за 2009
    Задолженность на начало расчетного периода 18364
    Уплачено в расчетном периоде 18365
    Задолженность на конец расчетного периода -1

    Если так все и оставить, выдает при тестировании ошибки, процитированные в посте 2140

    Если же идти в 2010 за 2010 и заполнять так:
    Расчетный период 2010
    Информация о платежах в расчетном периоде за 2010 год
    Задолженность на начало периода -1
    то тогда оно мне само автоматически ставит:
    Уплачено в расчетном периоде -1
    Задолженность на конец расчетного периода 0

    хотя я ничего не платила, и самом деле на конец 2010 года как была переплата, так и осталась. То есть так будет неправильно. Но даже при таком варианте ошибки при проверке остаются.

    Поставить задолженность на начало 2010 за 2010 с плюсом она мне не дает, пишет, что она должна быть только отрицательная. А ставить отрицательную - она автоматом пишет этот же "-1" в уплату, и убрать ее не дает. Не знаю,что делать.

    Сколько лет отчетность в ПФ формирую, ни разу проблем не было, а сейчас не получается. Не могу понять, что программе надо и как сделать, чтобы переплата в 1 рубль вопросов при проверке не вызывала. Подскажите, пожалуйста!

  15. #2145
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2006
    Сообщений
    292
    взносы еще не существуют, иначе у предприятия не было бы переплаты по РСВ-1.
    Переплата возникла по другим причинам (прошлогодняя задолженность была отправлена не в налоговую, а в ПФ).
    Насчет распределения переплаты тоже сомневалась, показывать ее не буду.

    Если отправить отчет почтой, какие дальнейшие действия? С чьей стороны?

  16. #2146
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    275
    Здравствуйте! Не обессудьте, если повторюсь с вопросом. Только после болезни, никак не могу собраться...
    Я хочу уточнить по поводу предоставляемых форм. По двум фирмам на выходе сформировался разный результат (работаю в ПЕРС версии 3.4). Правильно ли это?
    1. В первой фирме двое сотрудников, оба в отчетном периоде были в административном отпуске, никаких выплат не было.
    На выходе: АДВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1.
    2. Во второй фирме у сотрудников стаж не прерывался, но один уволился в сентябре. Никаких выплат не было.
    На выходе: АДВ-6-2, СЗВ-6-2 и всё.
    Никак не могу понять, нормально это или нет?
    Спасибо!

  17. #2147
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    275
    Почитала разъяснения, вроде бы АДВ-6-3 во втором случае тоже обязательна, почему же она не формируется?

    И, может быть, подскажите, отчего у сотрудников одной фирмы адреса для информирования совсем не печатаются, а у сотрудников второй фирмы - выборочно??? В карточках "Застрахованные лица" данные внесены по всем фирмам и сотрудникам.
    ???
    Спасибо!

  18. #2148
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2011
    Сообщений
    14
    Здравствуйте. У меня ООО УСН 6% зарегистрированная в декабре 2010г. Никаких отчислений в ПФР и ФСС не делал, т.к. организация фактически деятельность не осуществляла. Из работников, кроме меня - ген.директора никого. На себя оформил приказ об уходе в отпуск за свой счет. При сдаче РСВ-1 к письму о том, что общество не осуществляло деятельности нужно ли прикладывать копию приказа об уходе в отпуск за свой счет и могу ли я отправить РСВ-1 почтой?

  19. #2149
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Адрес
    Алтай
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от sugar_an Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня ООО УСН 6% зарегистрированная в декабре 2010г. Никаких отчислений в ПФР и ФСС не делал, т.к. организация фактически деятельность не осуществляла. Из работников, кроме меня - ген.директора никого. На себя оформил приказ об уходе в отпуск за свой счет. При сдаче РСВ-1 к письму о том, что общество не осуществляло деятельности нужно ли прикладывать копию приказа об уходе в отпуск за свой счет и могу ли я отправить РСВ-1 почтой?
    В РСВ 1 будут "0" письмо не надо, видно-же что начисления "0". СЭВ не надо.По аналогии в ФНС, УСН по году с "0", 2НДФЛ не надо. Писем не требуют, по крайней мере у меня не требуют, не могу всё закрыться.

  20. #2150
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Слушайте, неужели, на того кто уволился в 1 полугодии, а платили во втором взносы, надо делать СЗВ 6-1. А я сделала СЗВ 6-2.

  21. #2151
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Королькова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не обессудьте, если повторюсь с вопросом. Только после болезни, никак не могу собраться...
    Я хочу уточнить по поводу предоставляемых форм. По двум фирмам на выходе сформировался разный результат (работаю в ПЕРС версии 3.4). Правильно ли это?
    1. В первой фирме двое сотрудников, оба в отчетном периоде были в административном отпуске, никаких выплат не было.
    На выходе: АДВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1.
    2. Во второй фирме у сотрудников стаж не прерывался, но один уволился в сентябре. Никаких выплат не было.
    На выходе: АДВ-6-2, СЗВ-6-2 и всё.
    Никак не могу понять, нормально это или нет?
    Спасибо!
    Примерно такой же вопрос для проверки
    ООО на УСН, работник - один генеральний директор, год рождения 1978. Фирма зарегистрировалась в мае, директор с мая по 31 август был в отпуске за свой счет. работает с 1 сентября и далее. Какие формы мне надо сдать по персонифиц учету?
    АДВ-6-2, СЗВ-6-2 - эти, да? и так как был отпуск за свой счет - надо ли еше какую то форму?
    запуталась окончательно
    Пожалуйста, помогите

  22. #2152
    katyKat
    Гость
    если ИП БЕЗ работников, программа отчета spu_orb , как сделать так, чтобы на самого ИП индвидуальные сведения были по форме сзв-6-1? у меня упорно сзв-6-2 на выходе
    куда забивать тогда по нему сведения? ВВОД ДАННЫХ - а дальше куда?
    плиииииииииииииииииииииииз

    не вижу вообще где ставить, что это сам ИП, а не работник. т.е. программа требует чтоб я поставила для него начисленную зп. но ведь нужно фиксированные платежи.

  23. #2153
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Люди, здрасьте!
    Всй работаете и работаете ,а на дворе воскресенье!
    Ту звонит знакомая, и гововит, что ей кто т осказали что адв-11 за 2010г. надо сдавать, а я говорю не надо!...у ооо-шки на УСН, ОСН, ЕНВД с работниками!...адв-11 не надо ведь сдавать, подтвердите мои слова!?

  24. #2154
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    если была задолженность за 2009 год, погашенная в 2010 году, то надо. В остальных случаях - нет.

  25. #2155
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Закамский Посмотреть сообщение
    адв-11 не надо ведь сдавать
    В Перечне форм документов индивидуального (персонифицированного) учета Постановление Правления ПФ РФ N 192п для АДВ-11 (поз.17) указан срок действия с 2002 г. по «Не ограничен». Сдавать надо тем, у кого ненулевые входящие (на 01.01.2010) значения - с отражением изменений или отсутствия изменений.

  26. #2156
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    т.е. получается если в форме рсв-1 в разделе 5(послед-я страница, стоят суммы переплат на 31-12-2009..то данную форму АДВ-11 не нужно сдавать , верно?

  27. #2157
    Таня .
    Гость
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У нас ИП " вмененка" без работников.Сдавать только РСВ-2 ?И еще вопрос собираемся ИП закрывать нам за 2011 тоже только РСВ-2 сдавать.

  28. #2158
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    У меня ПФ принял отчет, но вместе с протоколом прислали пояснение: "приносим свои извинения за несвоевременную проверку и ответ по отчету за 2 полугодие 2010 г. Штрафные санкции к вам применены не будут."
    Какие штрафные санкции????? 15-е число еще не наступило!

    И далее: "просьба исправить АДВ (я так поняла АДВ-11) Должно быть с начала года. Страховая часть - (стоит наша сумма, что уплатили за 10-й год), накопительная - сумма)
    Разве АДВ-11 подразумевает данные за 2010 год?????
    Последний раз редактировалось Mmmaximmm; 13.02.2011 в 15:51.

  29. #2159
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    У меня ПФ принял отчет, но вместе с протоколом прислали пояснение: "приносим свои извинения за несвоевременную проверку и ответ по отчету за 2 полугодие 2010 г. Штрафные санкции к вам применены не будут."
    Какие штрафные санкции????? 15-е число еще не наступило!

    И далее: "просьба исправить АДВ (я так поняла АДВ-11) Должно быть с начала года. Страховая часть - (стоит наша сумма, что уплатили за 10-й год), накопительная - сумма)
    Разве АДВ-11 подразумевает данные за 2010 год?????
    может быть они имели ввиду адв-6-2...?

  30. #2160
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2007
    Сообщений
    322
    Подскажите по стажу, пожалуйста, в ООО на УСН ген.дир в августе был в отпуске за свой счет, начислений не делалось, взносы не платились. В остальные месяцы - работал. Как надо отразить это? Поставить 2 периода работы за 2 полугодие? Т.е. 1)1 июля-31 июля и 2) 1 сентября - 31 декабря? Программа Документы ПУ5.

Страница 72 из 88 ПерваяПервая ... 226268697071727374757682 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)