УСН 7.7. верс 7.70.175. Оплата за материалы прошла через вал сч и отразилась 60.22. Следовательно пришлось через ручную проводку приходовать материалы Д 10.2 К 60.22 , тк если делаю обычно поступление МПЗ , то берется счет 60.2. И тогда вообще не знаю как закрыть 60.2.2.. Но не могу понять , почему расходы на материалы не отображаются в КУДиР. Перепровела все неоднократно Пожалуйста подскажите!


