Здравствуйте! Помогите пожалуйста... ООО использует метод начисления. в конце декабря оплатили счета за материалы для стройки, которая началась в октябре и закончится в январе. как я понимаю, при методе начисления расходы принимаются в том периоде, в котором произошла поставка, либо оплата, смотря что раньше. мы ожидаем поставку только в январе... первичка будет январская, оплата декабрьская. расходы принимаются в декабре? или я что-то путаю?
если расходы в декабре, то как это отразить в программе, когда накладные январские?


