×
Показано с 1 по 13 из 13

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС

    в 3 кв. были уплачены авансы поставщику. Правильно ли я понимаю,что если мы ему так и не отгрузились, то эти уплаченные авансы так и будут "висеть" в декларации?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Coreopsis Coreopsis вне форума
    Врединка Аватар для Coreopsis
    Регистрация
    26.03.2007
    Сообщений
    587
    Может быть, он вам все-таки не отгрузил? Что-то вы путаете

  3. #3
    Jekan Jekan вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2008
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в 3 кв. были уплачены авансы поставщику.
    Вы поставщику заплатили аванс

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что если мы ему так и не отгрузились
    и должны ему что-то еще и отгрузить???

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Coreopsis Посмотреть сообщение
    Может быть, он вам все-таки не отгрузил? Что-то вы путаете
    ну конечно он - нам, совсем я уже...
    т.е.пока он нам не отгрузиться, декларация не изменится в плане заполнения авансов ему?

  5. #5
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    те авансы остались в декларации за 3 кв.,а теперь декларация другая
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    те авансы остались в декларации за 3 кв.,а теперь декларация другая
    получается что они фигурируют только в декларации того квартала, в котором были выданы?

  7. #7
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    получается что они фигурируют только в декларации того квартала, в котором были выданы?
    не,потом (при отгрузке) они попадают в той же сумме сразу и в книгу покупок,и в книгу продаж,но на сумму налога уже не влияют,два раза вычесть один и тот же НДС нельзя...
    а вы с/ф получили на аванс? в договоре написано,что должны платить аванс?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    не,потом (при отгрузке) они попадают в той же сумме сразу и в книгу покупок,и в книгу продаж,но на сумму налога уже не влияют,два раза вычесть один и тот же НДС нельзя...
    а вы с/ф получили на аванс? в договоре написано,что должны платить аванс?
    счфк есть, в договоре прописано, что аванс возможен при отгрузках определенного товара.
    если в 4кв. они нам не отгрузили

  9. #9
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если в 4кв. они нам не отгрузили
    то и забудьте о нем до момента отгрузки.как товар получите в покупки-продажи встанет и все.НДС не нарастающим итогом.Каждый квартал сам по себе.Берите цифры из книг покупок и прдаж.
    Почему-то я Вам верю...

  10. #10
    Jekan Jekan вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2008
    Сообщений
    223
    НДС по перечисленным авансам отражается по строке 220 А суммы НДС с авансов, подлежащие восстановлению (после отгрузки, т.е. когда к вычету берется сумма ндс уже с отгрузки) - по строке 190.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Jekan Посмотреть сообщение
    НДС по перечисленным авансам отражается по строке 220 А суммы НДС с авансов, подлежащие восстановлению (после отгрузки, т.е. когда к вычету берется сумма ндс уже с отгрузки) - по строке 190.
    А мне кажется строка 200 ???? посмотрите

  12. #12
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    ИМХО, по перечисленным авансам - 150
    200- к зачету по полученным авансам...
    Почему-то я Вам верю...

  13. #13
    Jekan Jekan вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2008
    Сообщений
    223
    Я поправлюсь....
    НДС по перечисленным авансам отражается по строке 150 (у покупателя) А суммы НДС с авансов, подлежащие восстановлению (после отгрузки, т.е. когда к вычету берется сумма ндс уже с отгрузки) - по строке 110.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)