в 3 кв. были уплачены авансы поставщику. Правильно ли я понимаю,что если мы ему так и не отгрузились, то эти уплаченные авансы так и будут "висеть" в декларации?
в 3 кв. были уплачены авансы поставщику. Правильно ли я понимаю,что если мы ему так и не отгрузились, то эти уплаченные авансы так и будут "висеть" в декларации?
Может быть, он вам все-таки не отгрузил? Что-то вы путаете
те авансы остались в декларации за 3 кв.,а теперь декларация другая
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
не,потом (при отгрузке) они попадают в той же сумме сразу и в книгу покупок,и в книгу продаж,но на сумму налога уже не влияют,два раза вычесть один и тот же НДС нельзя...получается что они фигурируют только в декларации того квартала, в котором были выданы?
а вы с/ф получили на аванс? в договоре написано,что должны платить аванс?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...


НДС по перечисленным авансам отражается по строке 220 А суммы НДС с авансов, подлежащие восстановлению (после отгрузки, т.е. когда к вычету берется сумма ндс уже с отгрузки) - по строке 190.


ИМХО, по перечисленным авансам - 150
200- к зачету по полученным авансам...
Почему-то я Вам верю...
Я поправлюсь....
НДС по перечисленным авансам отражается по строке 150 (у покупателя) А суммы НДС с авансов, подлежащие восстановлению (после отгрузки, т.е. когда к вычету берется сумма ндс уже с отгрузки) - по строке 110.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)