Есть ГТД и есть КТС к этой ГТД. И то, и другое получено в 4 квартале. По КТС доначислены и пошлина, и НДС. Доначисленная пошлина учтена в 4 квартале.
Можно ли поставить НДС к вычету по КТС в 1 квартале 2011? Ведь я не смогу сказать, что счет-фактура у меня получена в 1 квартале и поэтому право на вычет возникло только в 1 квартале?
Про трехлетний срок знаю. Но, как я понимаю, по мнению налоговой, я должна буду сдать уточненку по НДС за 4 квартал, если сейчас не покажу этот НДС.



