Добрый день. Такой вопрос:
По итогам работы за 2010 год (ООО на УСН 15%) сумма исчисленного налога меньше минимального. Мы написали письмо о зачете уплаченных сумм за год в пользу мин. налога. Но есть одно НО, которое смущает. У нас оплата авансовых платежей по налогу была всегда с переплатой. Как правильно нужно указывать исчисленные/уплаченные налоги в декларации на втором листе? Допустим по результатам исчисленного налога у нас - 29000 руб. А по факту уплаченных платежей - 30500 руб. Налоговая база не сходится

Ответить с цитированием