На 31.12.2010 провели инвенаризацию по остаткам товара на складе.
Начислили НДС к восстановлению. Теперь надо отразить в книге-продаж налог , который восстанавливаем, правильно ли делаю:
1. Регистрирую допустим:

31.12.2010
СФ №3 от 12.12.2010 ООО"Ласточка" 18 000 (ЭТО НДС к восстановлению)

Или надо полностью суммы указать: 118 000 : 100 000 : 18 000 ??

Далее след.сф
31.12.2010
СФ №24 от 15.12.2010 ООО "Юпитер" 20 0000

2. СФ я так понимаю , берём поставщика по которым был вычет?