×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос товар для продажи

    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться на какой счет мне оприходовать товар. у нас производство, но была разовая закупка товара для продажи, оприходовали на 41 счет и потом его продали, теперь при закрытии месяца разница между покупной и продажной ценой оказалась в кт 91. у нас применяется метод списания МПЗ "по средней", подскажите на какой счет оприходовать или как учесть наценку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    41 - 60
    90 - 41
    62 - 90
    90 - 99
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    программа сформировала проводки на 91 счет, а не на 90, лучше руками исправить или где то в настройках, программа 1С 8

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)