Добрый день, помогите пожалуйста разобраться на какой счет мне оприходовать товар. у нас производство, но была разовая закупка товара для продажи, оприходовали на 41 счет и потом его продали, теперь при закрытии месяца разница между покупной и продажной ценой оказалась в кт 91. у нас применяется метод списания МПЗ "по средней", подскажите на какой счет оприходовать или как учесть наценку?

