Добрый день,
подскажите, пожалуйста.
Иностранная организация хочет открыть свое представительство у нас для работы в области информационных технологий.
Для этого она арендует помещение, набирает российских работников- программистов.
И перечисляет только деньги на з/пл этих работников, взносов с з/пл, а также денежные средства за аренду, на кантовары, за интернет. И все. Ну еще на оборудование.
УСНО применять не может (так как иностранная организация).
Применять будет значит ОСНО. В связи с этим вопросы:
1. Что будет объектом по прибыли, по НДС, если у организации только одни вышеперечисленные затраты (без дохода)?
2. Льгот для иностранных организаций нет?


