Добрый день,
У меня такой вопрос. Я купила шины в октябре для машины. У меня счет-фактура от этой фирмы с НДС. Могу ли я вычесть этот НДС из моего основного НДС по основной деятельности? И нужно ли всю стоимость шин делать в приход?
Добрый день,
У меня такой вопрос. Я купила шины в октябре для машины. У меня счет-фактура от этой фирмы с НДС. Могу ли я вычесть этот НДС из моего основного НДС по основной деятельности? И нужно ли всю стоимость шин делать в приход?
шины для машины...
а машина для чего?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Машина для работы.
Это я ответила.
если работа связана с начислением ндс, то можно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Да, работа связано с НДС, а нужно ли тогда всю сумму заносить в книгу покупок? Или просто только НДС вычесть?
не понял вопроса
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Есть счет фактура допустим на 9 тысяч из них ндс на 1,8 тысячи. Значит я эту 1,8 тысячи вычитаю у себя из налога ндс, который мне нужно заплатить. А вот в приход сумма 9 тысяч учитывается где нибудь?
в книге учета доходов и расходов
только не 9 тыр, а остаток
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Все ясно, спасибо за разъяснения.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)