×
Страница 18 из 235 ПерваяПервая ... 81415161718192021222868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 7029
  1. #511
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    106
    Наличие штрих кода обязательно на декларации?

  2. #512
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #513
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    147
    Верка: ",а надо ли писать кбк минимального в декларации стр.080,если по 2010г его не нужно платить?"
    Над.К: "надо".
    Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???

  4. #514
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    7
    УСНО 6%. Платежи в ПФ и т.п. были уплачены в январе 11 года за декабрь 10 года. Можно ли уменьшить единый налог за 2010 год на сумму платежей за декабрь?

  5. #515
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???
    В Порядке заполнения не написано, что не надо заполнять.
    anastasyava, можно. Причем только в этой теме не знаю сколько раз это написано

  6. #516
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от SSTB Посмотреть сообщение
    Верка: ",а надо ли писать кбк минимального в декларации стр.080,если по 2010г его не нужно платить?"
    Над.К: "надо".
    Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???
    При заполнении декларации по УСН в программе 1С, если в стр. 090 сумма минимального налога отсутствует и при этом в стр. 080 вписать КБК, то при печати декларации программа вместо КБК ставит прочерк.
    По всей видимости, если необходимости уплаты минимального налога нет, то можно в стр. 080 КБК не писать, а поставить просто прочерк

  7. #517
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, а Вы правда считаете, что 1С имеет права устанавливать порядки заполнения деклараций?

  8. #518
    Аноним
    Гость
    Извините, но ничего уже не понимаю:
    Налоги начислены без вычета ПФ
    030 - 570
    040 - 710
    050 - 945
    060 ----
    070 ----
    210 - 17860
    240 - 17860
    260 - 1072
    270 ----
    В ПФ уплачено: в июне -5000руб, в июле -1611 руб, в сентябре - 5392 руб
    налоги факт. упл - 1 кв. -570, 2 кв. -119 руб
    Что можно исправить в такой ситуации и что должно быть в пустых строках?
    Заранее спасибо

  9. #519
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    В ПФ уплачено: в июне -5000руб, в июле -1611 руб, в сентябре - 5392 руб
    налоги факт. упл - 1 кв. -570, 2 кв. -119 руб
    030-570
    040-355
    050-473
    060-63
    070- прочерк

    280-536
    Последний раз редактировалось Лёнка; 14.02.2011 в 22:41.
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  10. #520
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое за ответ. Согласно вашим инструкциям все верно, но суммы по начисленным налогам (040,050)тяжело внешне воспринимаются. Казалось, они должны быть по нарастающей, а они туда-сюда за счет взносов в ПФ. Я теперь и без пени обойдусь??

  11. #521
    Аноним
    Гость
    Опять туплю:
    030-570 ( оплачено 570)
    040-355 (оплачено 570+119)
    050-473 (оплачено 570+119+0)
    060-63
    070- прочерк

    280-536

    А реально я должна доплачивать налоги?

  12. #522
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В Порядке заполнения не написано, что не надо заполнять.
    anastasyava, можно. Причем только в этой теме не знаю сколько раз это написано
    Однако в программе НалогоплательщикЮЛ, выложенной на сайте ФНС, данный кбк печатается только если выбран объект налогообложения "Д-Р". Для "Д" его можно проставить, но он ни в какую не печатается. Может, так и надо? Хотя вы правы, в Порядке сказано "строка 80 заполняется" и всё...

  13. #523
    Клерк Аватар для DeLeis
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    6
    Помогите, пожалуйста, чем дольше пытаюсь разобраться, тем больше запутываюсь.

    ИП без работников, 6%

    стр 030 11526
    стр 040 26169
    стр 050 52504
    стр 060 1 525 210

    стр 210, 240: 26 495 279
    стр 260 – 1 589 717
    стр. 280 - 12003

    Доход: 1кв. - 192100
    Полугодие - 436 155,53
    9 месяцев - 875 065,04
    год - 26 495279,04

    Авансовые платежи по налогу (платила и рассчитывала без учета ПФ и ОМС, платежи при этом осуществлялись, 26 апреля, 26 июля, 08 ноября, 31 декабря.)
    за 1 кв 10086 р (оплачено 14.04)
    за полугодие 16083 р (оплачено 21.07.)
    за 9 месяцев 26335 р (оплачено 11.10)

    Правильно ли я показываю начисленный налог в строках 030 – 060? Или надо переделать с учетом ПФ и ОМС?

  14. #524
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Опять туплю:
    030-570 ( оплачено 570)
    040-355 (оплачено 570+119)
    050-473 (оплачено 570+119+0)
    060-63
    070- прочерк

    280-536

    А реально я должна доплачивать налоги?
    Вот и посчитайте, должны или нет. За год Вы всего должны уплатить налог стр.260 минус стр.280. Далее вычитаете то, что уже уплатили. Если результат с плюсом, то доплачиваете, если с минусом, то у Вас переплата

    Цитата Сообщение от DeLeis Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, чем дольше пытаюсь разобраться, тем больше запутываюсь.

    ИП без работников, 6%

    стр 030 11526
    стр 040 26169
    стр 050 52504
    стр 060 1 525 210

    стр 210, 240: 26 495 279
    стр 260 – 1 589 717
    стр. 280 - 12003

    Доход: 1кв. - 192100
    Полугодие - 436 155,53
    9 месяцев - 875 065,04
    год - 26 495279,04

    Авансовые платежи по налогу (платила и рассчитывала без учета ПФ и ОМС, платежи при этом осуществлялись, 26 апреля, 26 июля, 08 ноября, 31 декабря.)
    за 1 кв 10086 р (оплачено 14.04)
    за полугодие 16083 р (оплачено 21.07.)
    за 9 месяцев 26335 р (оплачено 11.10)

    Правильно ли я показываю начисленный налог в строках 030 – 060? Или надо переделать с учетом ПФ и ОМС?
    Ну правильнее учитывать взносы в ПФ. Но не является ошибкой то, что Вы их там не указали.Тем более, что платили Вы без учета взносов.

  15. #525
    Клерк Аватар для DeLeis
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    6
    Т.е. ничего страшного, если сдавать в такой форме. Спасибо за помощь.

  16. #526
    Аноним
    Гость
    а если один работник, декларацию ведь можно послать по почте?

  17. #527
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    можно

  18. #528
    Аноним
    Гость
    чего то я торможу - в строке 280 написано:
    Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
    пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового
    периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога

    а взносы в ФСС на НС и ПЗ уменьшают налог?
    или только взносы в ПФ + суммы из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности?
    то есть если у меня просто работали без болезней, то я уменьшаю налог только на ПФ?
    брррр

  19. #529
    Клерк Аватар для Souriceau
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    185
    Заполнила декларацию, инструкций в первом сообщении и образца вполне хватило, спасибо.
    Только возник один вопрос. Я ИП 6% УСН, все налоги за год уплачены. Раньше прибегала к услугам фирм по составлению деклараций, и они мне остаток годового налога (за вычетом трёх кварталов), который тоже всегда был уплачен, писали в строку 060. Это правильно? Немного запуталась, куда же его всё-таки следует относить, в 060 или 070.

  20. #530
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Все взносы уменьшают налог. Минфин забыл поменять декларацию, вот и все

  21. #531
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Все взносы уменьшают налог. Минфин забыл поменять декларацию, вот и все
    спасибо

  22. #532
    Аноним
    Гость
    в инструкции по заполнению написано:
    1 лист - наименование российской организации, соответствующее наименованию, указанному в учредительных документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается),

    это значит я пишу ООО "ЛЮКС" полностью ОБЩЕСТВО..... "ЛЮКС"? кавычки есть в уставных документах, их писать, да?
    в уставных документах есть еще наименование и на латинице LUKS - это тоже писать, да?

  23. #533
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ООО ЛЮКС вполне достаточно

  24. #534
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    а в стр 070-5400?
    Оника, я не поняла, почему 5400?
    21600-10800-16800=6000
    070=6000

  25. #535
    Аноним
    Гость

    УСН 6% без работников

    КБК 182 105 01 01 2011 000 110

    Взносы в ПФ заплатил 7274,40 + 3117,60=10392, полностью, в 23 марта 2010.
    Взносы в ОМС 1039+572=1611 заплатил 21.10.2010.
    Всего: 12003

    030 - 1684

    040 - 3200

    050 - 5287

    060 - 1856

    070, 080, 090 - всё прочерк.

    210 - 238076

    240 - 238076

    260 - 14285

    280 - 7142

    220, 230, 250, 270 - всё прочерк.

    Правильно? Осталось доплатить согласно графы 060 - 1856 по КБК (графа 020)
    Спасибо.

  26. #536
    Аноним
    Гость

    УСН 6% без рабоников

    неправильно, наверное по КБК 182 10 50 10 12 01 1000 110

  27. #537
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    КБК 182 1 05 01012 01 1000 110
    Все остально верно

  28. #538
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    106
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня ИП 15%, авансовых платежей не было,сумма исчисленного налога по итогам года получилась меньше суммы исчисленного минимального налога, мне платить минимальный налог по кбк 182 105 01030 01 1000 110 (указала в строке 080 декларации) (минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов, за периоды истекшие до 1 января 2011года)???
    Еще не совсем поняла на счет КБК по авансовым платежам за 2011 год, верно ли кбк 182 105 01021 01 1000 110? спс заранее.

  29. #539
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    м.Пионерская - м.пл.Мужества
    Сообщений
    15
    Уважаемые клерки, прошу помощи:

    УСН Доходы-Расходы 10% (Санкт-Петербург)

    Стр.030 налог 0 (за 1 кв. убыток)
    Стр.040 налог 1122 (начисленный нараст.итогом)
    Стр.050 налог 614 (за 3 кв. убыток, исчисл.нараст.итогом)
    Стр.060 – 0
    Стр.070 - 614 (сумма налога к уменьшению)
    Стр. 090 - 3030 (миним.налог к уплате)

    Стр.210 - 303000
    Стр.220 - 302375
    Стр.230 – 0
    Стр.240 – 625
    Стр.250 – 0
    Стр.260 - 63
    Стр.270 – 3030 (сумма исчисл.миним.налога)

    Заношу эти данные в программу «Налогоплательщик ЮЛ». Нажимаю кнопку «Контроль».
    Вот что пишет программа: «В разделе 1 стр.050 меньше стр.040. Сумма, исчисленная к уплате за 9 месяцев, указывается с учетом суммы, уплаченной за полугодие (нарастающим итогом)». Что это значит? Что в стр.030-050 указывается налог уплаченный? Или я чего-то не понимаю?

  30. #540
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Почему у Вас в строках 040-050 прочерки? Куда делся налог за 1 полугодие, если был налог за 1 квартал?
    Надя, подскажите пожалуйста, а если у меня за 1 полугодие дох-расх меньше 0, то я могу поставить в строке 040 прочерк? Запуталась совсем. У меня 15%

    030 248 руб.
    040 0
    050 52900 руб.

Страница 18 из 235 ПерваяПервая ... 81415161718192021222868118 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)

Метки этой темы