×
Страница 26 из 235 ПерваяПервая ... 162223242526272829303676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 7029
  1. #751
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну это никак от пеней не избавит. Пени и так начислят с 25 октября по 31 декабря

  2. #752
    Аноним
    Гость
    А почему по 31 декабря? Разве не на момент погашения?

  3. #753
    Аноним
    Гость
    Извините и ещё вопрос. Если я самостоятельно рассчитаю сумму пени и перечислю. То на какой КБК. Пеня по минимальному или пеня по единому?

  4. #754
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А почему по 31 декабря? Разве не на момент погашения?
    ну так 31 декабря момент погашения и происходит, ведь у Вас по итогам года минимальный налог получается
    То на какой КБК. Пеня по минимальному или пеня по единому?
    По едному, конечно. Вы ведь недоплатили аванс по единому

  5. #755
    королевишна королевишна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    19
    Доброй ночи или доброе утро)))
    У меня вопросик по УСН 6%
    1.Зарегистрировались в конце 2010. Поступлений типа выручки не было. ЗП гене начисляли, взносы тоже. Фактически доход -0. Налоговая база 0?
    Вопрос: Декларацию по единому налогу как заполнить? Просто 0 делать? или как...
    2. Если взносы с ЗП перечислили только в 2011 (100% пени насчитают в ПФ - сегодня иду в ПФР). Пока взносы уплачены из суммы врем.фин.помощи учредителя.
    Вопрос: Эту сумму взносов можно будет учесть в уменьшение единого налога за 2011??
    Или прошлый период (2010г.)не уменьшает базу расчетного периода(2011)?


    Заранее благодарна за ответы))

  6. #756
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    просто ноль;
    нельзя в 2011 учесть взносы за 2010
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #757
    Ksandr Ksandr вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    74
    Добрый день, уважаемые форумчане!

    Вопрос, касательно заполнения декларации. Сразу замечу, читал инструкции, форум, смотрел примеры, все вроде понятно, и толково объясняется, однако у меня есть один вопрос, на который не могу найти для себя ответ.

    Потребительское общество (УСН-6%). В 2010 году была получена 01.09.2010 сумма 1000 руб. которая облагается налогом по УСН-6%.

    Составление декларации организация начала с раздела 2. Она указала:

    — по строке 201 — ставку налога — 6%;
    — строке 210 — сумму полученных в 2010 году доходов — 1000 руб.;
    — строке 240 — налоговую базу — 1000 руб.;
    — строке 260 — сумму исчисленного за 2010 год налога — 60 руб. (1000 руб. × 6%).

    По строкам 220,230,250 и 270 организация проставила прочерки.

    Сумм уплаченных страховых взносов в ПФР, ФОМС, и т.д. у ПО не было. Таким образом, по строке 280 «Сумма уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период страховых взносов в ПФР, а также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога» общество указало 0.

    Затем общество на основе данных раздела 2 заполнило раздел 1.

    — строке 030 —0
    — строке 040 —0
    — строке 050 —60

    Затем по строке 060 общество отразило сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за 2010 год, — 0 руб. (60 руб. – 0 руб. – 60 руб.)

    По строкам 070,080,090 организация проставила прочерки.

    Строка 060 явно заполнена не правильно, так как налог подлежащий уплате за налоговой период, не может быть 0. Но, до меня не доходит, что я сделал не правильно?

  8. #758
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Все правильно заполнено.

  9. #759
    ira-bagira ira-bagira вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2010
    Сообщений
    79
    Что-то мне опять взгрустнулось - вопросов тысчи...
    В декларации по УСН указывается один (основной) вид деят-ти. А если на долю моего основного вида приходится лишь незначительная часть дохода, а бОльшую часть дохода составляет др.вид деят-ти (но тоже указанный в перечне всех моих видов деят-ти). Какое-то странное ощущение, что я чего-то не договариваю.... Или налоговой не важно, что из перечисленного указано в декларации, главное - налоги уплачены?

  10. #760
    королевишна королевишна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    19
    нельзя в 2011 учесть взносы за 2010[/QUOTE]

    нельзя учесть если взносы за 2010 уплачены в 2011? а если год в год - то можно?
    спасибо

  11. #761
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    королевишна, вам - нельзя.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #762
    Ksandr Ksandr вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Все правильно заполнено.
    Если налог подлежащий уплате ноль, тогда и платить не зачем его было или это разные вещи?

  13. #763
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ksandr, это не налог за год, это налог подлежащий доначислению. Вы хотите два раза начислить одну и ту же сумму, да?

  14. #764
    Ksandr Ksandr вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ksandr, это не налог за год, это налог подлежащий доначислению. Вы хотите два раза начислить одну и ту же сумму, да?
    Не в коем случае. Но, про доначисление, при чтении инструкций, ни чего подобного не встречал.....

  15. #765
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ksandr, а если внимательно на декларацию посмотреть? Написано же, подлежащего к оплате за налоговый период. Но Вы ведь уплатили уже часть налога авансовыми платежами. поэтому остается только та часть, которая еще не уплачена.
    Декларация криво составлена, да. Но весьма понятно. И даже специально нарисованы формулы, чего от чего вычитать и с чем складывать

  16. #766
    Ksandr Ksandr вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ksandr, а если внимательно на декларацию посмотреть? Написано же, подлежащего к оплате за налоговый период. Но Вы ведь уплатили уже часть налога авансовыми платежами. поэтому остается только та часть, которая еще не уплачена.
    Декларация криво составлена, да. Но весьма понятно. И даже специально нарисованы формулы, чего от чего вычитать и с чем складывать
    Читал внимательно и инструкции и формулы, но не понятно было, почему у меня получается ноль, а теперь понятно.

    Большое спасибо за разъяснение.

  17. #767
    Malish Malish вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением декларации ИП УСН 15%.
    вот такие данные в декларации
    Налоговая база 452150=00
    уплаченные авансы
    1 кв 16113
    2 кв 14576
    3 кв 18120
    4 кв 19014
    не пойму почему в стр 060 пишет 49703???

  18. #768
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    уплаченные авансы
    1 кв 16113
    2 кв 14576
    3 кв 18120
    4 кв 19014
    в декларации пишутся только НАЧИСЛЕННЫЕ авансы...ничего из уплаченного при 15% в декларации не указывается
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  19. #769
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    НАЧИСЛЕННЫЕ авансы..
    Причем нарастающим итогом, а не поквартально

  20. #770
    Malish Malish вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    168
    у меня изначально сама программа занесла только 16 т р за 1 кв. я уже в ручную вписала остальные кварталы-этого видимо не надо было делать?

  21. #771
    ira-bagira ira-bagira вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2010
    Сообщений
    79
    Ответьте, пожалуйста, на топик #759

  22. #772
    королевишна королевишна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    королевишна, вам - нельзя.
    ))) именно мне нельзя почему??

  23. #773
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Malish, нет налога за 2 квартал, есть налог за 1 полугодие, понимаете? И налога за 3 квартал нет, есть за 9 месяцев.
    Если у Вас налог за год 67823 руб, а начислено авансовых платежей за 9 месяцев 18120, то, естественно, к доначислению получается 49703. Вы сами математические действия с калькулятором в руках произведите, ведь у каждой строчки написано, что от чего вычитать.
    И уж не знаю сколько раз писали тут - нарастающим итогом показывается начисленные авансы в декларации Вы показали поквартально, чего ж Вы хотите теперь?

  24. #774
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    королевишна, потому что у Вас не было налога в 2010 году, Вам уменьшать нечего за этот год

  25. #775
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ira-bagira, этот код вообще ни о чем и никого не интересует

  26. #776
    королевишна королевишна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    королевишна, потому что у Вас не было налога в 2010 году, Вам уменьшать нечего за этот год
    У меня 2 вопроса были - по разным ситуациям.
    Поясняю: у ИП (доходы 6%) в 2009г. начислен фиксированный платеж -взносы в ПФР. Уплата прошла в 2010г. + пени. При расчете единого налога за 2009г. сумма взносов не учтена в уменьшение, т.к. не прошла оплата.
    Вопрос: при расчете единого налога за 2010г. можно ставить в уменьшение сумму уплаченных в 2010г. взносов (без пеней), которые были начислены за 2009г.?? или нет?
    Последний раз редактировалось королевишна; 01.03.2011 в 00:16.

  27. #777
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нельзя. Можно сдать уточненку декларации за 2009 год и уменьшить налог 2009 года. Иначе никак не уменьшить налог

  28. #778
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Malish, нет налога за 2 квартал, есть налог за 1 полугодие, понимаете? И налога за 3 квартал нет, есть за 9 месяцев.
    Если у Вас налог за год 67823 руб, а начислено авансовых платежей за 9 месяцев 18120, то, естественно, к доначислению получается 49703. Вы сами математические действия с калькулятором в руках произведите, ведь у каждой строчки написано, что от чего вычитать.
    И уж не знаю сколько раз писали тут - нарастающим итогом показывается начисленные авансы в декларации Вы показали поквартально, чего ж Вы хотите теперь?
    а как же фиксированные платежи? они не уменьшают налог? не понимаю как же так получилось, что к доначислению и соотвественно к уплате получилась такая большая сумма. Может я как-то неправильно считаю. Поясните, пожалуйста, как расчитывать налог за квартал, полугодие и 9 мес с нарастающим итогом. Что-то я совсем запуталась

  29. #779
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а как же фиксированные платежи? они не уменьшают налог? не понимаю как же так получилось, что к доначислению и соотвественно к уплате получилась такая большая сумма. Может я как-то неправильно считаю. Поясните, пожалуйста, как расчитывать налог за квартал, полугодие и 9 мес с нарастающим итогом. Что-то я совсем запуталась
    вообще я все правильно считала, дох-расх)*15% - авансы за предыдущие 1 кв, полугодие и 9 мес, не пойму почему так все вышло

  30. #780
    королевишна королевишна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нельзя. Можно сдать уточненку декларации за 2009 год и уменьшить налог 2009 года. Иначе никак не уменьшить налог
    так сдать уточненную деклу на каком основании? Уплаты взносов не произошло в 2009 - они ушли в 2010...Или я чего-то не догоняю...В вычет на уменьшение единого налога разве беруться взносы даже НЕ уплаченные??? Всегда считала, что только после оплаты...

Страница 26 из 235 ПерваяПервая ... 162223242526272829303676126 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)

Метки этой темы