×
Страница 57 из 235 ПерваяПервая ... 74753545556575859606167107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 7029
  1. #1681
    Drive Drive вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санктъ-Петербургъ
    Сообщений
    169
    Спасибо за ответ.

    По 9 месяцам не хочется убыток показывать, у налоргов из прошлого опыта привычка как минус по НДС, скажем у другой организации, сразу камералка.

    Хотел бы еще разобраться со строкой 060:
    Логика заполнения строки 060, исходя из комментариев к заполнению, аналогична строкам 030, 040, 050:
    "4.7. По коду строки 060 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев"

    При этом в самой декларации значится формула: "для стр. 001 = "2": стр. 260 - стр. 050", т.е. уже величина годового налога, уменьшенная на сумму, исчисленную за 9 мес. Как же тогда здесь соблюдается условие их комментарием к заполнению декларации, процитированные в предыдущем абзаце про "с учетом платежа за 9 мес"?!

  2. #1682
    echinaceabel echinaceabel вне форума
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Drive,
    Да никакакого противоречия:
    стр. 030-050 - сумма начисленного авансового платежа нарастающим итогом;
    в стр. 260 - сумма налога, исчисленная за налоговый период (то есть за целый год), по строке 060 - разница между суммой налога за год и суммой начисленного авансового платежа за 9 месяцев, то есть стр. 050 (фактически это сумма налога за 4 квартал).
    Стр. 030-060 имеют справочное значение - для контроля ФНС своевременности уплаты авансовых платежей:
    стр. 030 - авансовый платеж за 1 квартал (срок уплаты 25.04),
    стр. 040 - стр. 030 - авансовый платеж за 2 квартал (срок уплаты 25.07);
    стр. 050-стр.040 - авансовый платеж за 3 квартал (срок уплаты 25.10);
    и соответствено, стр. 060 - стр. 050 - сумма налога за 4 квартал.
    При несвоеременности уплаты авансовых платежей по налогу и формируются временные промежутки для начисления пени.

  3. #1683
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    По 9 месяцам не хочется убыток показывать,
    Налоговую совершенно не интересует убыток за 9 месяцев.

  4. #1684
    Аноним
    Гость

    Что облагается?

    Организация на ЕНВД (розничная торговля)
    В договоре по аренде помещения выделены следующие строки:
    торговое место - 20 кв.м.
    склад - 50 кв.м.
    площадь для организации стола заказов - 33 кв.м.
    Вопрос: в декларации надо считать только торговое место или стол заказов тоже облагается ЕНВД?

  5. #1685
    Закамский Закамский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    Drive,
    Да никакакого противоречия:
    стр. 030-050 - сумма начисленного авансового платежа нарастающим итогом;
    в стр. 260 - сумма налога, исчисленная за налоговый период (то есть за целый год), по строке 060 - разница между суммой налога за год и суммой начисленного авансового платежа за 9 месяцев, то есть стр. 050 (фактически это сумма налога за 4 квартал).
    Стр. 030-060 имеют справочное значение - для контроля ФНС своевременности уплаты авансовых платежей:
    стр. 030 - авансовый платеж за 1 квартал (срок уплаты 25.04),
    стр. 040 - стр. 030 - авансовый платеж за 2 квартал (срок уплаты 25.07);
    стр. 050-стр.040 - авансовый платеж за 3 квартал (срок уплаты 25.10);
    и соответствено, стр. 060 - стр. 050 - сумма налога за 4 квартал.
    При несвоеременности уплаты авансовых платежей по налогу и формируются временные промежутки для начисления пени.
    ..что то не дошло до меня!....у меня по году минимальный налог..в разделе 1и указываю его по строке 090...т.к. у меня строка 260(Разд2) больше строки 060 (разд1), то мне получаеться еще надо указать как бы справлочно строку 060, как разницу суммы строки 260(Раздел 2) и строки 050(Раздел1)..т.е. стр.260-стр.050...т.е. получаеться в графе 060 в моем случе должна сидеть сумма налога за 4кв...это верно?

  6. #1686
    Drive Drive вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санктъ-Петербургъ
    Сообщений
    169
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    Drive,
    Да никакакого противоречия:
    стр. 030-050 - сумма начисленного авансового платежа нарастающим итогом;
    в стр. 260 - сумма налога, исчисленная за налоговый период (то есть за целый год), по строке 060 - разница между суммой налога за год и суммой начисленного авансового платежа за 9 месяцев, то есть стр. 050 (фактически это сумма налога за 4 квартал).
    Стр. 030-060 имеют справочное значение - для контроля ФНС своевременности уплаты авансовых платежей:
    стр. 030 - авансовый платеж за 1 квартал (срок уплаты 25.04),
    стр. 040 - стр. 030 - авансовый платеж за 2 квартал (срок уплаты 25.07);
    стр. 050-стр.040 - авансовый платеж за 3 квартал (срок уплаты 25.10);
    и соответствено, стр. 060 - стр. 050 - сумма налога за 4 квартал.
    При несвоеременности уплаты авансовых платежей по налогу и формируются временные промежутки для начисления пени.
    Я, вероятно, плохо сформулировал: недоумение вызывает одна и та же формулировка
    "с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за [пред период]" как в случае начисления за 9 месяцев (накопительно), так и в случае строки 060 -- суммы налога за 4 квартал -- не накопительно!
    Последний раз редактировалось Drive; 31.03.2011 в 13:32.

  7. #1687
    Drive Drive вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санктъ-Петербургъ
    Сообщений
    169

    Помогите

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Налоговую совершенно не интересует убыток за 9 месяцев.
    Понял, теперь спокоен Спасибо

  8. #1688
    Закамский Закамский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    сорри, можно тогда на цыфрах спрошу:
    Раздел 2(10%)
    210:5 600 000
    220: 5 460 000
    240: 140 000

    260:140000*10%=14 000
    270:56 000

    Далее,

    Раздел1
    030:прочерк(убыток)
    040 : 11 200
    050: 9500
    понятно что по строке 090 пойдет сумма 56 000руб минимальный налог

    Но что построке 060?..нужно ставить 14 000-9500=4500
    или же в моем случае необходимо внести сумму 9500(из строки 050) в строку 070?

  9. #1689
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Закамский, у Вас строка 070 равна строке 050. Все

  10. #1690
    Закамский Закамский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    ...ну славо богу...спаибо, а то сделал декларацию...и что то начал читать форум, и появились сомнения...Над.К спасибо, разъвеяли сомнения!,.

  11. #1691
    echinaceabel echinaceabel вне форума
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Аноним,
    Мне, конечно, не совсем понятно функции именно вашего стола заказов, но полагаю, что его площадь должна учитываться в целях исчисления ЕНВД, впрочем, не знаю применять здесь понятие площади торгового зала или торгового места, хотя при размерах площади вашего стола заказов разницы в сумме ЕНВД нет (см. ст. 346.27 НК РФ - "площадь торгового зала - часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей", ... или "торговое место - место, используемое для совершения сделок розничной купли-продажи).
    Это мое мнение и оно не бесспорно.
    Для уточнения надо смотреть разъяснения госорганов и судебную практику.

  12. #1692
    Кислинка
    Гость
    Помогите пожалуйсто, а то программа ругается на ошибку в строке 050
    УСН 15%
    210 3144356
    220 2929020
    240 215336
    260 32300
    270 31444

    030 4546 (204792-174485)*15%= 4546
    040 52563 (1521332-1170913)*15%= 52563
    050 22662 (1954723-1803646)*15%= 22662
    060 9638
    В строках 030, 040 и 050 сумма доходов и расходов нарастающим итогом, просто за 9 месяцев был убыток. Вроде все правильно, но Налогоплательщик ругается на то, что строка 050 меньше строки 040. Вот и сомневаюсь.

  13. #1693
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    Аноним,
    Мне, конечно, не совсем понятно функции именно вашего стола заказов, но полагаю, что его площадь должна учитываться в целях исчисления ЕНВД, впрочем, не знаю применять здесь понятие площади торгового зала или торгового места, хотя при размерах площади вашего стола заказов разницы в сумме ЕНВД нет (см. ст. 346.27 НК РФ - "площадь торгового зала - часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей", ... или "торговое место - место, используемое для совершения сделок розничной купли-продажи).
    Это мое мнение и оно не бесспорно.
    Для уточнения надо смотреть разъяснения госорганов и судебную практику.
    Благодарю за внимание и понимание!

  14. #1694
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Господа, ЕНВД тут не обсждается. Тема про заполнение декларации УСН

  15. #1695
    echinaceabel echinaceabel вне форума
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Извините, но уж очень хотелось человеку чем-то попытаться помочь (тем более на момент ответа он был в форуме).

  16. #1696
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Форумчане, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. ИП без работников. УСН. Объект налогообложения: «доходы, уменьшенные на величину расходов». Деятельности за отчетный период не было, соответственно и доходов тоже. Нужно ли в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (КНД 1152017), а также в КУДИР, указывать взносы в ПФР, ФФОМС и ТФОМС в качестве расходов? Можно ли их впоследствии будет считать суммой убытка, полученного за предыдущие налоговые периоды, когда деятельность начнется? Благодарю всех за ответы.

  17. #1697
    echinaceabel echinaceabel вне форума
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Аноним,
    Я полагаю, что уплаченные взносы вам в декларации отражать не надо (обязательно должна быть сдана), она будет нулевой.
    Уплата взносов к фактическому ведению деятельности не привязана, а обязанность по их уплате возникает с момента госрегистрации в качестве ИП и действует до момента горегистрации прекращения деятельности (где-то недавно попадалось письмо то ли Минфина, то ли ПФ, где обосновывалась необходимость уплаты взносов женщины-ИП, находящейся в декретном отпуске). А вы деятельность не вели, если у вас отсутствуют доходы (так как здесь под доходами понимается поступления вообще (выручка). В подтверждение привожу выдержку из НК с выделенными акцентами.
    п. 7. ст. 346.18 ...вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом под убытком понимается превышение расходов, определяемых в соответствии со статьей 346.16 настоящего Кодекса, над доходами, определяемыми в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса.
    Согласно чему и в будущих налоговых периодах вы не сможете принять эти взносы в качестве убытка.

  18. #1698
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Кислинка, все у Вас правильно.

  19. #1699
    Bulgakter Bulgakter вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Сообщений
    99

    Сколько вычитать?

    Всем доброго дня!

    Подскажите, пожалуйста, какую сумму фиксированных взносов вычитать из налога - заплатила я 12002 руб. 76 коп. По идее нужно округлить до
    12 003 руб. Если я так сделаю, то не получится недоплаты? Или лучше округлить до 12 002 руб.?

    Спасибо!!!

  20. #1700
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    12003. Если влезает в 50% от начисленного налога

  21. #1701
    Бух-Бух! Бух-Бух! вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    12
    Над.К, подскажите, пожалуйста. ООО УСН 6%. Деятельность не ведется и пока не планируется, но были движения по р\с (оплата аренды, связи, закупка оборудования). Планирую сдавать нулевую декларацию, пока не будет дохода - правильно ли это? Нужно ли отражать в отчетности движения по р\с и если нужно, то где?
    Спасибо.

  22. #1702
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Доходов нет - декларация нулевая. Движения по р/с никого не волнуют.

  23. #1703
    Аноним
    Гость

    двойное списаие взносов

    подскажите, пожалуйста, нигде не могу этого найти, у меня ИП с ЕНВД и УСН 6%, при уплате ЕНВД я учла взносы в ПФ, а приуплате УСН мне их тоже можно списывать?

  24. #1704
    Анонимусс
    Гость
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чот я туплю. В декларации за 2010 год указывать КБК у которых в скобках написано "за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года" ?

  25. #1705
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    подскажите, пожалуйста, нигде не могу этого найти, у меня ИП с ЕНВД и УСН 6%, при уплате ЕНВД я учла взносы в ПФ, а приуплате УСН мне их тоже можно списывать?
    Нельзя два раза учитывать одни и те же взносы для уменьшения налогов. Вообще-то надо делить взносы между налогами, пропорционально выручке. Почему Вы уменьшили только ЕНВД?

  26. #1706
    JU_LI JU_LI вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    76
    Здравствуйте, я с самым простым вопросом
    Можно ли уменьшить платеж по налогу УСН 6% на взносы уплаченные за март до 15 апреля, если платеж УСН будем делать 20-25 апреля- я так понимаю можно
    а вот если УСн платить например до оплаты взносов то тогда нельзя, правильно я понимаю? (конечно в размере не более 50 %)


    P/S Спасибо!
    Последний раз редактировалось JU_LI; 03.04.2011 в 18:08.

  27. #1707
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Правильно понимаете

  28. #1708
    supermag supermag вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2010
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    30
    вообщем нужна помощь и консультация...
    Открыли ИП в декабре 2010г (доходы-расходы) деятельности в 2010 году не велась. Прошу помочь составить декларацию по УСН за 2010 год с учетом следующих пунктов т.к. сам не могу сообразить как правильно это сделать.

    1. В декабре был открыт счет в банке, при открытии была внесена сумма на р\с 2400р (1400р для приобретение банк клиента и 1000р для обслуживания р\с 300р в месяц) данную сумму внесли единым платежом и получили на руки квитанцию. В данной квитанции пункт: Источник поступления - Поступление от предпринимательской деятельности!!! вопрос как такое может быть и будут ли в дальнейшем вопросы у налоговиков, по сути я внес свои личные деньги с кармана а не полученную прибыль (потребуют ли уплату налогов с данной суммы или стоит сходить в банк для разъяснений и требовать перепечатки и как правильно сделать формулировку поступления денег). Может ли данная сумма учитываться как расходы за 2010 год?

    2. В декабре 2010 были уплачены следующие взносы (пришло извещение с рассчитанными данными для уплаты за 2010 в виде заполненных квитанций)
    ОПС на страховую часть за 2010 - 567.09р
    ОПС на накопительную часть за 2010 - 234.04р
    ОМС зачисляемые в бюджет ОФМС - 44.56
    ОМС зачисляемые в бюджет ТФОМС - 81,01
    в феврале в ПФР при сдаче данных о стаже за 2010 выяснилось что данное извещение по которому произвел уплату было рассчитано не правильно и нужно произвести еще доп уплату (выдали на руки еще заполненные извещения в распечатанном виде)
    ОПС на страховую часть за 2010 - 19,56р
    ОПС на накопительную часть за 2010 - 8,38р
    ОМС зачисляемые в бюджет ОФМС - 1,53р
    ОМС зачисляемые в бюджет ТФОМС - 2,8р
    Оплатить собираюсь 4 апреля 2011г.

    Как правильно заполнить декларацию какие данные указать и в какие графы... Обязан ли я сдавать книгу доходов и расходов за 2010 год (у меня ее нет и я ее не регистрировал).

    Спасибо за помощь!!!

  29. #1709
    supermag supermag вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2010
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    30
    можно ли вообще сдать нулевку и не указывать все эти тело движения?

  30. #1710
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нельзя два раза учитывать одни и те же взносы для уменьшения налогов. Вообще-то надо делить взносы между налогами, пропорционально выручке. Почему Вы уменьшили только ЕНВД?
    Спасибо за ответ! А то сижу голову ломаю. Про пропорциональное разделение я просто не знала. Это где-то регламентировано? Налоговой какая разница с какого налога я сниму взносы?

Страница 57 из 235 ПерваяПервая ... 74753545556575859606167107157 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы