×
Страница 169 из 235 ПерваяПервая ... 69119159165166167168169170171172173179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,070 из 7029
  1. #5041
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну УК-то куда-то делся?

  2. #5042
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2008
    Сообщений
    245
    Над.К, не сдавали они за 2013 год баланса, даже не в курсе, что надо было, просто фирма без движения. Бухгалтера давно нет, сдавала знакомая просто нулевые декларации, а сейчас вот попросили меня помочь "правильно" все сделать. По идее, надо с них требовать, чтобы устав ООО нашли - в нем же должно быть написано, сколько рублей УК и как он внесен?
    Кстати, в связи с этим вопрос - за 2013 сдавать баланс или не стоит ?
    Последний раз редактировалось Holic; 11.01.2015 в 18:00.

  3. #5043
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Сдавайте

  4. #5044
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2008
    Сообщений
    245
    А штраф какой назначат в налоговой за несдачу баланса за 2013? И, пожалуйста еще насчет устава, можно ваш комментарий - в нем (уставе) можно посмотреть про УК?

  5. #5045
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нужно посмотреть в Уставе.
    Про штрафы читать тут http://mvf.klerk.ru/spr/spr22_4.htm

  6. #5046
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2008
    Сообщений
    245
    Над.К, спасибо.

  7. #5047
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2010
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Ello4ka, в 140 прочерк
    Спасибо большое, подскажите еще пожалуйста, платить надо за 1 квартал мне или нет?

  8. #5048
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ello4ka, уже не надо, но пени будут. Иначе потом возвращать придется. Но декл сдайте ближе к концу апреля, чтобы требование за 1 квартал налоговики не успели выставить

  9. #5049
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2008
    Сообщений
    26
    Уважаемая Над.К. Прошу помощи по следующему вопросу.
    Я ИП на УСН 6% без работников.
    Взносы в ПФР (которые уменьшают налог) сделал во втором квартале.
    Величина уплаченных пенсионных взносов (18 445) > суммарный начисленный налог (6% с выручки) за 2-4 кв.

    Сейчас делаю декларацию в налоговую и не могу понять следующее. В строку 020 «Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года» - записал начисленный налог за первый квартал. В строки 040, 070, 100 поставил прочерки.

    Вопрос: а что писать в строках 050, 080, 110???
    1) величину авансового платежа, точно равного начисленному в том же периоде налогу на выручку в квартал
    или
    2) остаток (т.е. сколько осталось из моего платежа в ПФР (например, платеж в ПФР был 18 445, налог с выручки за второй квартал 3000 руб., значит пишу в строке 050 - 15 445)???

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось jiura; 11.01.2015 в 20:13.

  10. #5050
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    jiura, в 080 перепишите сумму из 040. Все остальное прочерки

  11. #5051
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от jiura Посмотреть сообщение
    Величина пенсионных взносов > суммарный начисленный налог за 2-4 кв.
    Взносы больше, чем годовой налог (с 1 по 4 квартал)?
    Если взносы больше, то 050=020

  12. #5052
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Взносы больше, чем годовой налог (с 1 по 4 квартал)?
    Если взносы больше, то 050=020
    Да, так правильно

    Я строки перепутала

  13. #5053
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2008
    Сообщений
    26
    Здравствуйте!
    Не понимаю ответа. Прошу конкретизировать....

    Конкретизирую и я:
    У меня сейчас в декларации:
    110 - 25 500
    111 - 68 500
    112 - 97 500
    113 - 184 500

    В первом квартале я заплатил налог 6%:
    020 - 1 530

    Во втором квартале взносы в ПФР:
    140 - прочерк
    141 - 18445 (заплатил 04.05)
    142 - 18445 (т.к. нарастающим)
    143 - 18445 (т.к. нарастающим)

    Начисленный налог за 2-4 кв. составил:
    131 - 4110
    132 - 5850
    133 - 11070

    Теперь я пишу:
    020 - 1530
    -----
    040 - прочерк
    050 - 1530 ???? Вы предлагаете???
    -----
    070 - прочерк
    080 - что тогда здесь???
    -----
    100 - прочерк
    110 - что тогда здесь???


    Очень прошу помочь?

  14. #5054
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    020 - 1530
    -----
    040 - прочерк
    050 - 1530
    -----
    070 - прочерк
    080 - прочерк
    -----
    100 - прочерк
    110 - прочерк

  15. #5055
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от jiura Посмотреть сообщение
    Теперь я пишу:
    020 - 1530
    -----
    040 - прочерк
    050 - 1530 ???? Вы предлагаете???
    -----
    070 - прочерк
    080 - что тогда здесь???
    -----
    100 - прочерк
    110 - что тогда здесь???
    все так. В 080 и 110 тоже прочерки

  16. #5056
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2008
    Сообщений
    26
    Спасибо за помощь....
    Буду надеется на Вашу правду.

    Но не могли бы вы в двух словах пояснить, почему это так???
    Почему 1530 в первые 2 кв., а потом прочерки????

  17. #5057
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от jiura Посмотреть сообщение
    Почему 1530 в первые 2 кв., а потом прочерки????
    потому что сначала 1530 начислено за 1 квартал по сроку 25.03, потом 1530 сторнировано за полугодие по сроку 25.07
    То есть на 25.07 1530-1530=0
    и дальше до конца года налога нет, так как его перекрывают страховые взносы

  18. #5058
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2008
    Сообщений
    26
    Спасибо!
    Постараюсь сдать!

  19. #5059
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2008
    Сообщений
    26
    Еще раз спасибо за ответы.
    Так как уверенности ни в чем уже нет, хотел бы уточнить.
    Если я сделал взнос в мае месяце, то правильно писать:
    140 - прочерк
    141 - 18445
    142 - 18445 (т.к. нарастающим)
    143 - 18445 (т.к. нарастающим)

  20. #5060
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от jiura Посмотреть сообщение
    Если я сделал взнос в мае месяце, то правильно писать:
    140 - прочерк
    141 - 18445
    142 - 18445 (т.к. нарастающим)
    143 - 18445 (т.к. нарастающим)
    да, правильно

  21. #5061
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Неправильно, суммы в строках 140-143 не могут быть больше сумм в строках 130-133

  22. #5062
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    суммы в строках 140-143 не могут быть больше сумм в строках 130-133
    да, точно
    141=131
    142=132
    143=133

  23. #5063
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2008
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да, точно
    141=131
    142=132
    143=133
    Не понимаю....какая-то ерунда получается, хотя по шаблону налоговой, действительно не могут быть больше...
    1. Не ясно, что к чему приравнивать - взносы к налогам или налоги к взносам.
    2. Ну если я сделал обязательную выплату за себя в размере 18445 во втором кваратле, почему в декларации должен писать меньшую сумму????

    Получается тогда так:

    130 - 1530
    131 - 4110
    132 - 5850
    133 - 11070


    140 - прочерк
    141 - 4110 (несмотря на то, что заплатил 18445)
    142 - 5850 (несмотря на то, что заплатил 18445)
    143 - 11070 (несмотря на то, что заплатил 18445)


    Верно??? Т.е. сумму 18445, которую я реально уплатил, а вообще в декларации не вижу????

  24. #5064
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    jiura, а зачем вам ее видеть? Уменьшить вы можете только в пределах налога.

  25. #5065
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2012
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    169
    У меня вопрос по заполнению новой декларации.
    На второй странице код ОКТМО повторяется 4 раза (по строкам 010, 030, 060, 090). Код указывать во всех четырех строках или достаточно одного раза?

  26. #5066
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    deadline, в 010 обязательно. В остальных, если меняли адрес

  27. #5067
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2012
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    169
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    deadline, в 010 обязательно. В остальных, если меняли адрес
    Имеется в виду адрес проживания?
    То есть в сроках 030, 060, 090 можно поставить прочерки или вообще не трогать (оставить пустыми)?

  28. #5068
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    deadline, прочерки

    Адрес регистрации (прописка) для ИП.
    Юридический адрес для организации.

  29. #5069
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2012
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    169
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    deadline, прочерки

    Адрес регистрации (прописка) для ИП.
    Юридический адрес для организации.
    Спасибо!

  30. #5070
    Аноним
    Гость
    Подскажите, в прошлом году у нас была разница между налогом и взносами в ПФР ( 3 тр. больше в ПФР). В 2014 г мы уменьшили сумму налога на эту сумму. Теперь при заполнении налоговой декларации не пойму надо ли суммировать эту сумму (3000 тр.) к сумме уменьшения за первое полугодие.

Страница 169 из 235 ПерваяПервая ... 69119159165166167168169170171172173179219 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)

Метки этой темы