спасибо вам огромное!!!
спасибо вам огромное!!!
Добрый день!
Прошу, подскажите:
1. Декларацию за 2015 г сдавать по бланку нового образца?
2. Если в новом бланке, то раздел по торговым сборам не заполнять, если я не в столице предпринимательствую??
Я так поняла закон приняли только в Москве и Питере... А про регионы инфы не нашла(



1. Да
2. Да
Тут пишут, что можно и по старой форме.
[censored]
Последний раз редактировалось Над.К; 20.04.2016 в 14:17. Причина: Прочтите правила форума. О том же и у нас на сайте пишут
а если я работаю в Москве, но торговый сбор не плачу, нужно ли мне сдавать эти листы с прочерками или вообще не надо сдавать?
Доброго дня! Подскажите, правильно ли заполнено? ИП УСН 7% (Крым) доходы -расходы.
210 1000
211 61350
212 745325
213 1930068
220 8315
221 15199
222 252772
223 755986
241 46151
242 492553
243 1174082
250 7315
271 3231
272 34479
273 82186
280 19301
040 3231
070 31248
100 47707
В итоге, чтоб рассчитать сколько должны еще в бюджет, от 47707 отнять что было оплачено поквартально? Оплатила немного другие суммы... Заполняла в 1С и потом проверила себя в налогоплательщик ЮЛ, все вышло одинаково
А дайте, пожалуйста, ссылку, откуда можно скачать електронный вид декларациии для УСН 6%.
И вопрос: а если не заполнять её и не отсылать - это сильно страшно карается? Академический интерес. Просто припозднился и интересуюсь.
Бланк декларации http://www.klerk.ru/blank/116538/
Бесплатная программа для формирования декларации https://www.nalog.ru/rn63/program//5961229/
Штраф от 1000 руб. и блокировка счета.
у вас ООО? По ИП срок сдачи еще не прошел.
Значит, суммы, которые пропишутся в программке в декларации в строках 020, 040, 070 и 100 не будут совпадать с фактически уплаченными авансовыми платежами? и в этом нет ничего страшного только если сумма в строке 020 меньше фактически уплаченного налога за первый период? или также ничего страшного, даже если сумма в строке 020 будет больше фактически уплаченного налога за первый период?
спасибо
Последний раз редактировалось AlexTyumen; 22.04.2016 в 13:05.
Спасибо за ссылки. Я ИП 6%, значит, до 30 апреля законопослушен.
А в ссылке на скачивание программы есть версия 4.47, а под ней - такие же файлы под заголовком "Изменение 1". Наплевать какой качать? И нужно ли?, вроде не отличается от прошлогодней.
Добрый!
Запуталась я что-то с этой новой декларацией, всегда заполняла титульный лист и раздел 1 и 2.
А за 2015 деятельности не было, по сути декларацию сдаю пустую.
Что нужно ставить прочерки везде или 0 "ноль"?
И какие разделы в итоге нужно подавать?
ИП УСН 6% без работников
Разделов что-то прибавилось...
Титульный лист
Раздел 1.1 должен мной заполняться или только 2.1.1?
По торговому сбору тоже ничего не платилось ибо деятельности вообще не было в 2015, нужно подавать или нет...
Подскажите, пожалуйста, какие разделы нужно заполнить пропусками, что бы точно все что нужно подать и в тоже время лишнего не заполнить прочерками)



Над.К, не ответите на мое сообщение выше #6881 ?
по поводу пеней - это касается и УСН 6% (без работников)?
если да, то как тогда быть в такой ситуации:
(строка: считается по декларации = уплачено фактически)
020: 1656 = 12787
040: 24854 = 13722
070: 20031 = 20031
100: 29951 = 13445
? они будут брать пени после полугодия? но ведь за первый период была переплата. Или как тут считается?
спасибо (часть взносов в ПФР была оплачена в 1 кв, а остатки - во 2 кв.).
А налоговый период на титульном листе - в прошлом году я ставил "0", а теперь она выдает ощибку и предлагает поставить "34" - календарный год. Соглашаться?
да, 34. Я в "Налогоплательщик ЮЛ" заполняю, там на эту ячейку кликаешь и только этот вариант подходит![]()
Правильный ли мой расчет? Пожалуйста, проверьте! Деятельность началась только в 4 квартале (ИП УСНО 6% без работников):
Доход------------------------------------------------435679
Налог--------------------------------------------------26141
Взносы за себя-----------------------------------------5207
Сумма уплаченного торгового сбора в 2015 г.----30000
Получается по итогам года сумма налога к уменьшению: -9066р? А зачесть я её могу только при сдачи декларации 2016?
А про 1% с оборота ИП (УСН6%) - который платили в прошлом году за суммы больше 300 000 руб - что с ним за 2015?
Похоже, я про него забыл совсем.
А! Ложная тревога: он же, этот 1%, в ПФР платится! Заплатил, значит, просто запямятовал
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D4%E...BB.D0.B5.D0.B9
не правильно написал цифрыпереписываю ниже:
строка: начисленный авансовый по программке-декларации = фактически уплаченный
020: 1656 = 12787
040: 8348 = 13722
070: 20031 = 20031
100: 29951 = 13446
итого: 59986 = 59986
понятно, что сначала 2 периода подряд переплаты, потом ровно, а за год - меньше. Вот и взволновал вопрос выше по пеням за то, что перечислено будет меньше, чем начислено. Разве за это будут считать пени, если ранее была переплата? Напомню, усн 6% без работников. Очень прошу модератора ответить, т.к. сильно волнует этот моментЗаранее большое спасибо!
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить новую декларацию УСН.
ИП 6% без работников.
1-3 квартал 2015 было усн 6%с ккм.
4 квартал 2015 патент.
Доход по усн составил:
1 квартал - 107343,89
полугодие - 238984,10
9 месяцев - 316637,40
Взносы уплачены в 2015 году.
1 квартал - 11130,89
3 квартал - 5565,35
4 квартал - 5565,35
В 3 квартале уплачен торговый сбор 30000.
Пытаюсь заполнить декларацию и вот что получается.
Раздел 1.1
020 - 0
040 - 3208
070 - 0
100 - 0
Раздел 2.1.1
110 - 107344
111 - 238934
112 - 316637
113 - 316637
120 - 6.0 (указывать 6.0 ?)
121 - 6.0
122 - 6.0
123 - 6.0 (указывать 6.0 ?)
130 - 6441
131 - 14339
132 - 18998
133 - 18998
140 - 6441
141 - 11131
142 - 18998
143 - 18998
Раздел 2.1.2.1
Заполняем все как в разделе 2.1.1
Раздел 2.1.2.2
150 - -------------
151 - -------------
152 - 30000
153 - -------------
160 - -------------
161 - -------------
162 - -------------
163 - ------------- (ставлю прочерки, так как налог и так 0 ?)
Проверьте пожалуйста.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Если не трудно, посмотрите и мои цифры, совсем в этом темном лесу (для меня) запутался.
Особенно непонятно, что я сам посчитал «сумма налога к уменьшению» - 13811, а Ваш калькулятор «сумма налога к возмещению» - 35872. Или это не одно и тоже?
Итак: ИП 6%, без работников
Доход
1 квартал – нет
2 квартал – 778875
3 квартал – 514535
4 квартал – 367685
Уплачены взносы :
1 кв. – 0
2 кв. – 0
3 кв. – 0
4 кв. – 35872
В декларации:
Раздел 1.1
020 – 0
040 – 46733
070 – 30872
110 – 13811 (калькулятор посчитал 35872)
Раздел 2.1
110 – 0
111 – 778875
112 – 1293410
113 – 1661095
130 – 0
131 – 46733
132 – 77605
133 – 99666
140 – 0
141 - 0
142 – 0
143 - 35872
Заранее спасибо.



Нет таких разделов в новой декларации. Есть просто раздел 2.1.2
Вы же поставили в уменьшение налога за 9 месяцев кусочек торгового сбора. В сумме 2302. Иначе бы у вас не было в строке 142 18998 рублей. Так почему в вас в стрке 162 не написано, что вы взяли сумму ТС для уменьшения налога?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)