×
Страница 10 из 235 ПерваяПервая ... 678910111213142060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 7029
  1. Аноним
    Гость
    Я потому и спрашиваю, если в 1 квартале было 15 руб начислено (и уплачено), то если за 9 месяцев я поставлю 8 руб., то по итогам года получится налог к доплате 6 руб., тогда как фактически у меня переплата в 1 руб.?

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    то по итогам года получится налог к доплате 6 руб.,
    Ну по начислениям так и получится, да. Но налоговая ведь сначала сторнирует за 1 полугодие Ваши 15 рублей налога, который стоит в стр.030. А потом начислит налог за 9 месяцев в размере 8 рублей.
    А сколько Вы уплатили, налоговая и так знает, они видит ваши уплаты.

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо большое Над.К

  4. Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    подскажите, пожалуйста. почему 1с может не учитывать фиксированные ффомс и тфомс в строке 280? учитывает только ПФстрах и ПФнак. спасибо!

  5. Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    5
    Здравствуйте благодаря вашему форуму решила сделать попытку заполнить декларацию, прочитала всю ветку смотрела примеры, но у меня все таки остались сомнения насчет правильности своих расчетов. Я - ИП на УСН 6% с доходов.
    Сумма полученных доходов по нарастающей
    1 квартал 6252,57
    полугодие 15574,58
    9 месяцев 21819,98
    год 27654,97
    Заплатила за год в ПФ РФ 12008 руб. авансовых платежей по налогу не делала. буду сейчас платить налог, а потом и пени(((
    Считаю строки:
    030 -- 188 (считаю как 6252,57*0,006/2)дальше аналогично
    040--467 (15574,58 *0,06/2)
    050 -- 655
    060 -- 830
    070, 080 090 пустые
    201 --06%
    210 --27655
    240-- 27655
    260 --1659
    280 -- 830 посчитала , как 1659*50%
    Спасибо, если кто мне поможет и проверит мои не хитрые вычисления, просто первый раз страшно.

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну так почитайте, что написано в стр.060. Что от чего надо отнять. Как раз на 2032 и выйдете
    Спасибо, все поняла!

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    030 -- 188 (считаю как 6252,57*0,006/2)дальше аналогично
    А Вы взносы в ПФ когда заплатили?
    В целом верно, только вот в строке 280 должно быть 829. Потому что 830 больше, чем 50% от 1659.

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    почему 1с может не учитывать фиксированные ффомс и тфомс в строке 280? учитывает только ПФстрах и ПФнак. спасибо!
    Потому что программа так настроена. Написано, учитывать взносы в ПФ, она и учитывает. Программа ж не умеет думать и не знает, что чиновники в Минфине больше года не могут утвердить новую декларацию по УСН
    Руками вписывайте взносы

  9. Клерк
    Регистрация
    12.09.2009
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    82
    Подскажите, строки 040 и 050 суммы ставятся нарастающим итогом? Здесь говорилось что не существует кварталов, а только полугодие, 9 месяцев, значит нарастающим, да? И в строке 060 писать сумму полностью за год или за минусом 9 месяцев?

  10. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    В строках 030-050 указываются начисленные суммы за отчетные периоды. Отчетными периодами являюся 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев. Никаких сумм за 2 или 3 квартал там быть не может.
    Из первого поста этой темы
    И в строке 060 писать сумму полностью за год или за минусом 9 месяцев?
    Строка 060 получается математическим путем. Каким - написано прямо у этой строки

  11. Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от Лианчик ) Посмотреть сообщение
    Здравствуйте благодаря вашему форуму решила сделать попытку заполнить декларацию, прочитала всю ветку смотрела примеры, но у меня все таки остались сомнения насчет правильности своих расчетов. Я - ИП на УСН 6% с доходов.
    Сумма полученных доходов по нарастающей
    1 квартал 6252,57
    полугодие 15574,58
    9 месяцев 21819,98
    год 27654,97
    Заплатила за год в ПФ РФ 12008 руб. авансовых платежей по налогу не делала. буду сейчас платить налог, а потом и пени
    Два варианта расчета:
    1. Страховые взносы уплачены "вовремя"
    2. Страховые взносы уплачены "в последний момент"
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2011-02-02_101208.gif 
Просмотров:	350 
Размер:	8.1 Кб 
ID:	46269   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2011-02-02_101256.gif 
Просмотров:	334 
Размер:	8.0 Кб 
ID:	46270  

  12. Клерк
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11
    Буду признательна если подскажете.
    Я ИП на УПСН -доходы минус расходы.Деятельность в прошлом году не вела ,но купила франшизу для осуществления деятельности и заплатила взносы в пенсионный фонд.
    Мне нужно отразить эти 2 пункта расходов в книге доходов и расходов ?т.е. показать убыток? И отразить убыток в Декларации?
    Заранее спасибо все откликнувшимся.

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Ну такого расхода, как покупка франшизы в ст.346.16 нет, так что в расходы не поставите. Да и взносы тоже не стоит - у Вас же деятельности не было

  14. Клерк
    Регистрация
    02.02.2011
    Сообщений
    14

    ООО,Упрщенка доходы-расходы 15%

    Добрый вечер!Предидущий бух-ер составил годовой отчет,ООО существует с марта 2010 года,но почему-то авансовые платежи по этому налогу не уплачивались и в декларации стр.030,040,050 пустые!!!Расходы привысили доходы и в стр. 090 и 270 стоит 11307р!правильно ли это!а то уже голова кругом(((

  15. Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Да и взносы тоже не стоит
    и начислять ...
    у Вас же деятельности не было
    Последний раз редактировалось Ночной Г; 02.02.2011 в 19:56.

  16. Клерк
    Регистрация
    01.01.1970
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Палиша Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!Предидущий бух-ер составил годовой отчет,ООО существует с марта 2010 года,но почему-то авансовые платежи по этому налогу не уплачивались и в декларации стр.030,040,050 пустые!!!Расходы привысили доходы и в стр. 090 и 270 стоит 11307р!правильно ли это!а то уже голова кругом(((
    Насчёт 090 и 270 может быть и правильно, если эта сумма соответствует 1% от доходов. Но вот 030-050 должны заполняться независимо от реально уплаченных авансовых платежей - на основании начисленных сумм, т.е. что должны были заплатить.

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    но почему-то авансовые платежи по этому налогу не уплачивались
    Может убыток был?

  18. Клерк
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну такого расхода, как покупка франшизы в ст.346.16 нет, так что в расходы не поставите. Да и взносы тоже не стоит - у Вас же деятельности не было
    спасибо за ваш ответ.

    Как-то я и не подумала ,что согласно списка расходы выбирать .Жаль.
    Деятельности не было, а ПФР налоги все-равно начислены и оплачены ,или это не важно? В таком случае когда их показывать? в этом году?

  19. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    А взносы Вы обязаны платить внезависимости от наличия или отсутствия деятельности.
    Никак их не показывать. К этому году они отношения не имеют.

  20. Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от squirrelena Посмотреть сообщение
    Я ИП на УПСН -доходы минус расходы.Деятельность в прошлом году не вела ,но купила франшизу для осуществления деятельности и заплатила взносы в пенсионный фонд.
    Мне нужно отразить эти 2 пункта расходов в книге доходов и расходов ?т.е. показать убыток? И отразить убыток в Декларации?
    Относительно страховых взносов: можете.
    Статья 346.16. Порядок определения расходов
    7) расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
    3) расходы на уплату налогов и сборов - в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;

  21. Клерк
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А взносы Вы обязаны платить внезависимости от наличия или отсутствия деятельности.
    Никак их не показывать. К этому году они отношения не имеют.
    Я конечно не уверена ,так как выпала из бухгалтерии давно ,много уже изменилось.
    Значит страх. взносы ,останутся не учтенные ,но почему? дея-ти не было ,но велась подготовка к ее осуществлению и эти налоги отношение имеют к этому как-раз году .
    В следующем году будут уже другие страх. взносы.
    Последний раз редактировалось squirrelena; 03.02.2011 в 10:50.

  22. Клерк
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Ночной Г Посмотреть сообщение
    Относительно страховых взносов: можете.
    Статья 346.16. Порядок определения расходов

    Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
    Я правильно понимаю ,что вы считаете ,что их можно отразить и в книге и соответственно в декларации за этот год?

    И соответственно по итогам года будеит убыток.

  23. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    squirrelena, какие доходы вы собираетесь уменьшать на эти расходы?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  24. Клерк
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    squirrelena, какие доходы вы собираетесь уменьшать на эти расходы?
    В этом году дохода нет ,только в 2011 году будут доходы.
    Соответственно будут только расходы ,т.е. убыток по итогам года

  25. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    squirrelena, надо вспомнить, что объект налогообложения у вас - доходы, уменьшенные на расходы;
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. Клерк
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    squirrelena, надо вспомнить, что объект налогообложения у вас - доходы, уменьшенные на расходы;
    Спасибо .Только позвонила своему инспектору ,он мне сказал то же самое.

  27. Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    "не стОит", "надо вспомнить", "он мне сказал", а ссылки на НПА будут?
    Полагаю, многим будет интересно узнать почему страховые взносы при УСН с обьектом доходы, уменьшенные на величину расходов нельзя включать в состав расходов.

  28. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Деятельности не было. Эти расходы экономически не оправданы, поскольку не направлены на получение дохода в 2010 году
    Кстати, дискуссия по этому поводу к теме отношения не имеет и здесь продолжения иметь не будет.

  29. Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А Вы взносы в ПФ когда заплатили?
    В целом верно, только вот в строке 280 должно быть 829. Потому что 830 больше, чем 50% от 1659.
    Август взносы в ПФ 2599, октябрь 2599 страх и нак. части, ФФОМС, ТФОМС 1612; декабрь на нак. и срах. часть 2599.
    Строка 060 получается математическим путем. Каким - написано прямо у этой строки
    если я так посчитаю то у меня вообще 175 руб получается...


    Над и КНочной Г, спасибо большое з ответы, очень вам благодарна.
    Я была у налогового инспектора , предварительно почитав эту темку так вот он мне проверил правильность заполнения , и почему то в строке 280 вместо 830 руб поставил 12008 сколько , я по факту заплатила в ПФ но так быть то вроде и не может...

  30. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Неправильно инспектор поставил
    если я так посчитаю то у меня вообще 175 руб получается.
    Значит так и должно быть. А в чем сомнения?

Страница 10 из 235 ПерваяПервая ... 678910111213142060110 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы