×
Страница 111 из 235 ПерваяПервая ... 1161101107108109110111112113114115121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,330 из 7029
  1. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    А причем тут расчетный счет? Доходы можно не только по безналу получать. А Вы ни слова не написали ни про доходы, ни про расходы
    Кстати, ИП не оно, это человек. Поэтому либо он, либо она

  2. Клерк
    Регистрация
    26.04.2012
    Сообщений
    2
    говорит (ОН), что доходов и расходов не было, пока не открыл р/с

  3. Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН15%. По одному виду деятельности отчитываемся по 15%, по другому - патент.
    Делаю декларацию (Форма по КНД 1152017).
    В ней указывать доходы только от вида деятельности на 15% или суммировать доходы от вида деятельности на 15% и на патенте и их указывать в сумме?! Извините, если туплю...

    на патенте вроде бы декларации нет... на нем книга ДиР нужна... но чего-то сомнения стали есть...

  4. Клерк
    Регистрация
    17.07.2008
    Сообщений
    16
    Здравствуйте. Подскажите, нужно ли вписывать в декларацию сумму уплаченных взносов пфр (строку 280) и можно ли уменьшить налог если взносы были просрочены (заплачены только в апреле 2012), авансовые платежи по усн(6%) так же не платились, сейчас за весь год собираюсь перечислить ну и штраф придется наверное заплатить). И как тогда правильно заполнить строки 030, 040, 050, просто доход за 1 квартал*0,06 без вычетов, за полгода*0,06 или можно будет частично вычесть взнос ПФР? Спасибо.

  5. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Boss Artem Посмотреть сообщение
    и можно ли уменьшить налог если взносы были просрочены (заплачены только в апреле 2012)
    Можно, взносы должны быть уплачены на момент подачи декларации.
    Цитата Сообщение от Boss Artem Посмотреть сообщение
    авансовые платежи по усн(6%) так же не платились
    Будет пеня.
    Цитата Сообщение от Boss Artem Посмотреть сообщение
    штраф придется наверное заплатить)
    Не придется.
    Цитата Сообщение от Boss Artem Посмотреть сообщение
    сейчас за весь год собираюсь перечислить
    Авансовые-то уже не перечисляйте, заплатите сумму налога, исчисленную в декларации.
    Цитата Сообщение от Boss Artem Посмотреть сообщение
    И как тогда правильно заполнить строки 030, 040, 050,
    Доход*6%

  6. Клерк
    Регистрация
    17.07.2008
    Сообщений
    16
    Спасибо! Вот доход:
    1 янв 2011 - 31 марта 2011 72565,24
    1 янв 2011 - 30 июня 106565,24
    1 янв 2011 - 30 сент 2011 141565,24
    1 янв 2011 - 31 дек 2011 191995,24

    теперь заполняю декларацию в налогоплательщике юл
    строка 030 4354 (72565,24*0,06)
    строка 040 6394 (106565,24*0,06)
    строка 050 8494 (141565,24*0,06)
    строка 070 13133 (рассчиталась)

    строка 210 = строка 240 = 191995
    строка 260 = 11520 (191995*0,06)
    строка 280 = 16159 (мои уплаченные с просрочкой взносы в пфр)


    Все я правильно понял? А налог за прошлый год перечисляю 11520/2=5760 т.к. на 50% максимльно уменьшить можно?

  7. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Boss Artem Посмотреть сообщение
    строка 280 = 16159 (мои уплаченные с просрочкой взносы в пфр)
    стр. 280 - 5760 (50% от суммы налога).
    стр. 070 - 2734
    Последний раз редактировалось echinaceabel; 27.04.2012 в 13:00.

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от Mihallna Посмотреть сообщение
    говорит (ОН), что доходов и расходов не было, пока не открыл р/с
    Значит в декларации прочерки

    Цитата Сообщение от nifiga Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН15%. По одному виду деятельности отчитываемся по 15%, по другому - патент.
    Делаю декларацию (Форма по КНД 1152017).
    В ней указывать доходы только от вида деятельности на 15% или суммировать доходы от вида деятельности на 15% и на патенте и их указывать в сумме?! Извините, если туплю...

    на патенте вроде бы декларации нет... на нем книга ДиР нужна... но чего-то сомнения стали есть...
    Ну как это книга ДиР при патенте не нужна, если даже есть специальная книга для патентной УСН? В деклараци, естественно, доходы и расходы по патенту никак не фигурируют. Вы собрались дважды налог платить с одних доходов?

  9. Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    еще вопрос, будьте добры!

    на УСН15% несколько видов деятельности (разные ОКВЭД).

    В декларации указывается только один, верно?!

  10. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от nifiga Посмотреть сообщение
    В декларации указывается только один, верно?!

  11. Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну как это книга ДиР при патенте не нужна, если даже есть специальная книга для патентной УСН? В деклараци, естественно, доходы и расходы по патенту никак не фигурируют. Вы собрались дважды налог платить с одних доходов?
    Над.К., Вы не так поняли, я писала, что декларация на патенте не нужна... Но суть Вашего ответа как всегда не в бровь, а в глаз . Итого: одна декларация по УСН15, две книги дир (патент + УСН 15%). верно?!

  12. Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    спасибо!

  13. Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    ай, ну нет...
    если у меня в 2011 году был патент с января по май, потом с августа по декабрь, то мне надо по патенту подать 2 книги ДиР...
    там же есть графа, где указывается "дата начала действия патента и дата окончания действия патента"... в одну графу нельзя же писать январь-май, август-декабрь... или можно?!

  14. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Одна книга по патенту на год. Иначе они теряют всякий смысл вообще

  15. Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Одна книга по патенту на год. Иначе они теряют всякий смысл вообще
    тогда получается, что в графе про даты начала/окончания действия патентов периоды, на которые выдавались патенты, надо просто перечислить через запятую, верно?!

  16. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Перечислите
    Но я не знаю мыслей налоговой по этому поводу

  17. Аноним
    Гость
    Добрый день!
    ИП на УСН 6%; работники появились только в прошлом году, в связи с чем и возник вопрос:
    в строке 280, насколько я понимаю, учитываем взносы не только за ип, но и за работников;
    если за декабрь 2011 года взносы были перечислены в январе 2012, эти взносы не учитываются в декларации за прошлый год?

  18. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если за декабрь 2011 года взносы были перечислены в январе 2012, эти взносы не учитываются в декларации за прошлый год?
    учитываются

  19. Клерк Аватар для Spartiat
    Регистрация
    25.02.2009
    Адрес
    RnD
    Сообщений
    37
    Здравствуйте всем!
    ИП УСН 6% Заполняю декларацию за 2011 год и вот какая картина у меня получается... В первом полугодии были сравнительно большие доходы, и соответственно авансовые платежи, во втором - доходы были на порядок меньше и авансовых платежей за 9 месяцев не было вообще. Теперь за год возникла переплата. В декларации стоит сумма к уменьшению, реальная переплата в 2 раза больше. Отсюда вопросы:
    1. Что можно сделать с переплатой? Насколько я знаю, можно зачесть в счет авансовых платежей за текущий отчетный период, но на данный момент деятельность не ведется, и будут ли они вообще неизвестно...
    2. Какую сумму можно возмещать - ту, что в декларации к уменьшению или реальную переплату по факту?

  20. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    попросите вернуть;
    реальную
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  21. Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН в том случае, если я по ошибке уплатила налога меньше, чем следовало?

    То есть получается так:
    стр 260 - 99591
    стр 280 - 13423
    стр 030 - исчислено 7044, а уплачено ошибочно 3300
    стр 050 - ошибка сохраняется - исчислено 56148, уплачено 52900

    стр 060 - сумма налога, подлежащая к уплате = стр 260-стр 280 - стр 050 - если ориентироваться на исчисленные суммы, то стр 060 =30020
    а надо бы, с учетом ошибки - чтобы в графе сумма налогов к уплате стояла другая сумма - 33268

    как же быть? какую сумму поставить в строку 050?

  22. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    В декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные

  23. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные
    а так и поняла - по названиям граф. Но что тогда делать - если я укажу начисленные суммы, то сколько мне уплатить за 2011 год? ту сумму, которая получится в результате вычислений или ту, что я буду должна в реальности?

  24. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Естественно ту, что Вы должны в реальности

  25. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    учитываются
    спасибо большое)
    спрошу сразу тут и по уплате налога, чтобы не спамить во всех темах: если авансовые не уплачивались, сейчас перечислю за год, это лучше делать 4мя платёжками и в периодах указывать квартал/полугодие/9 мес, или одной сразу за год?
    спасибо.

  26. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Да уж сейчас Вы платите налог за год, авансовые платить поздно

  27. Аноним
    Гость
    Над.К, тогда подскажите ещё, если я отправляю все деньги одной платёжкой, основание платежа у меня будет
    ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа?
    простите за глупый вопрос, просто раньше вовремя платили и таких вопросов не возникало(((

  28. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Нет, будет просто НС

  29. Аноним
    Гость
    День добрый. Подскажите, пожалуйста как правильно заполнить строки 30-70. Доходы 6%.
    Взносы в фонды были уплачены в конце года (авансовые в течении года не платили).
    Сумма - 10 907,7 (ИП зарегистрирован в конце апреля 2011).

    За год доходов (нарастающим итогом):
    полугодие - 17550, -> налог 1053
    9 месяцев - 24300, -> налог 1458
    1 год - 37800, -> налог 2268

    Имеет ли значение что взносы в страховые фонды не были уплачены в течении года, а только в конце одним платежом.
    В декларации учитывать при вычетах в строках 30-50 начисленные или уплаченные в соответствующие промежутки в страховые фонды суммы?
    Все строки получается будут прочерками?
    Заранее спасибо.

  30. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    030 - прочерк
    040 - 1053
    050 - 1458
    060 - прочерк
    070 - 324

    260 - 2268
    280 - 1134

    Вы не имеете права уменьшать авансовые платежи на взносы, пока взносы не уплачены. Налог за 2011 год нельзя уменьшить более чем на 50%

Страница 111 из 235 ПерваяПервая ... 1161101107108109110111112113114115121161211 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Метки этой темы