А причем тут расчетный счет? Доходы можно не только по безналу получать. А Вы ни слова не написали ни про доходы, ни про расходы
Кстати, ИП не оно, это человек. Поэтому либо он, либо она



А причем тут расчетный счет? Доходы можно не только по безналу получать. А Вы ни слова не написали ни про доходы, ни про расходы
Кстати, ИП не оно, это человек. Поэтому либо он, либо она
говорит (ОН), что доходов и расходов не было, пока не открыл р/с
Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН15%. По одному виду деятельности отчитываемся по 15%, по другому - патент.
Делаю декларацию (Форма по КНД 1152017).
В ней указывать доходы только от вида деятельности на 15% или суммировать доходы от вида деятельности на 15% и на патенте и их указывать в сумме?! Извините, если туплю...
на патенте вроде бы декларации нет... на нем книга ДиР нужна... но чего-то сомнения стали есть...![]()
Здравствуйте. Подскажите, нужно ли вписывать в декларацию сумму уплаченных взносов пфр (строку 280) и можно ли уменьшить налог если взносы были просрочены (заплачены только в апреле 2012), авансовые платежи по усн(6%) так же не платились, сейчас за весь год собираюсь перечислить ну и штраф придется наверное заплатить). И как тогда правильно заполнить строки 030, 040, 050, просто доход за 1 квартал*0,06 без вычетов, за полгода*0,06 или можно будет частично вычесть взнос ПФР? Спасибо.
Можно, взносы должны быть уплачены на момент подачи декларации.
Будет пеня.
Не придется.
Авансовые-то уже не перечисляйте, заплатите сумму налога, исчисленную в декларации.
Доход*6%
Спасибо! Вот доход:
1 янв 2011 - 31 марта 2011 72565,24
1 янв 2011 - 30 июня 106565,24
1 янв 2011 - 30 сент 2011 141565,24
1 янв 2011 - 31 дек 2011 191995,24
теперь заполняю декларацию в налогоплательщике юл
строка 030 4354 (72565,24*0,06)
строка 040 6394 (106565,24*0,06)
строка 050 8494 (141565,24*0,06)
строка 070 13133 (рассчиталась)
строка 210 = строка 240 = 191995
строка 260 = 11520 (191995*0,06)
строка 280 = 16159 (мои уплаченные с просрочкой взносы в пфр)
Все я правильно понял? А налог за прошлый год перечисляю 11520/2=5760 т.к. на 50% максимльно уменьшить можно?



еще вопрос, будьте добры!
на УСН15% несколько видов деятельности (разные ОКВЭД).
В декларации указывается только один, верно?!
спасибо!
ай, ну нет...
если у меня в 2011 году был патент с января по май, потом с августа по декабрь, то мне надо по патенту подать 2 книги ДиР...
там же есть графа, где указывается "дата начала действия патента и дата окончания действия патента"... в одну графу нельзя же писать январь-май, август-декабрь... или можно?!



Одна книга по патенту на год. Иначе они теряют всякий смысл вообще



Перечислите
Но я не знаю мыслей налоговой по этому поводу
Добрый день!
ИП на УСН 6%; работники появились только в прошлом году, в связи с чем и возник вопрос:
в строке 280, насколько я понимаю, учитываем взносы не только за ип, но и за работников;
если за декабрь 2011 года взносы были перечислены в январе 2012, эти взносы не учитываются в декларации за прошлый год?



Здравствуйте всем!
ИП УСН 6% Заполняю декларацию за 2011 год и вот какая картина у меня получается... В первом полугодии были сравнительно большие доходы, и соответственно авансовые платежи, во втором - доходы были на порядок меньше и авансовых платежей за 9 месяцев не было вообще. Теперь за год возникла переплата. В декларации стоит сумма к уменьшению, реальная переплата в 2 раза больше. Отсюда вопросы:
1. Что можно сделать с переплатой? Насколько я знаю, можно зачесть в счет авансовых платежей за текущий отчетный период, но на данный момент деятельность не ведется, и будут ли они вообще неизвестно...
2. Какую сумму можно возмещать - ту, что в декларации к уменьшению или реальную переплату по факту?
попросите вернуть;
реальную
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН в том случае, если я по ошибке уплатила налога меньше, чем следовало?
То есть получается так:
стр 260 - 99591
стр 280 - 13423
стр 030 - исчислено 7044, а уплачено ошибочно 3300
стр 050 - ошибка сохраняется - исчислено 56148, уплачено 52900
стр 060 - сумма налога, подлежащая к уплате = стр 260-стр 280 - стр 050 - если ориентироваться на исчисленные суммы, то стр 060 =30020
а надо бы, с учетом ошибки - чтобы в графе сумма налогов к уплате стояла другая сумма - 33268
как же быть? какую сумму поставить в строку 050?



В декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные



Естественно ту, что Вы должны в реальности



Да уж сейчас Вы платите налог за год, авансовые платить поздно
Над.К, тогда подскажите ещё, если я отправляю все деньги одной платёжкой, основание платежа у меня будет
ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа?
простите за глупый вопрос, просто раньше вовремя платили и таких вопросов не возникало(((



Нет, будет просто НС
День добрый. Подскажите, пожалуйста как правильно заполнить строки 30-70. Доходы 6%.
Взносы в фонды были уплачены в конце года (авансовые в течении года не платили).
Сумма - 10 907,7 (ИП зарегистрирован в конце апреля 2011).
За год доходов (нарастающим итогом):
полугодие - 17550, -> налог 1053
9 месяцев - 24300, -> налог 1458
1 год - 37800, -> налог 2268
Имеет ли значение что взносы в страховые фонды не были уплачены в течении года, а только в конце одним платежом.
В декларации учитывать при вычетах в строках 30-50 начисленные или уплаченные в соответствующие промежутки в страховые фонды суммы?
Все строки получается будут прочерками?
Заранее спасибо.



030 - прочерк
040 - 1053
050 - 1458
060 - прочерк
070 - 324
260 - 2268
280 - 1134
Вы не имеете права уменьшать авансовые платежи на взносы, пока взносы не уплачены. Налог за 2011 год нельзя уменьшить более чем на 50%
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)