


Взносы платились регулярно помесячно. Требование об уплате недоимки датировано маем.



Так а почему Вы в декларации не учли по отчетным периодам уплату страховых взносов? Вы сами себя под пени подставили. В декларации должны быть указаны суммы, которые Вы должны были уплатить за отчетные периоды.
Требование уплатить недоимку незаконно, недоимки нет. Но пени Вам начислят, потому что декларацию Вы заполнили неправильно.
Взносы уменьшают налог того периода, в котором они уплачены. Авасовый платеж за 1 квартал на неуплаченные взносы никак не получится уменьшить. Надо было платить аванс по налогу до 25 апреля.
Я понимаю, то ошиблась с заполнением отчета. А корректировка отчета не поможет? или нельзя?



Надо сдать уточненку, да
В корректировке в строках 030 - 050 ставить те же суммы, но с минусом или нули? И в остальных строках, соответственно - сумму, на которую изменяется декларация или те же самые.
Последний раз редактировалось rousse; 28.05.2014 в 20:14.



В уточненной декларации пишутся просто правильные суммы налогов. А никакие не минусы или нули.
Над.К, спасибо.
послушаю
Добрый день!Добрый день, уважаемые форумчане.
Проверьте, пожалуйста, правильность заполнения. УСН 6% без работников.
1 кв - доход 149200
уплата взносов за 2012 г. 17208,25р.
2 кв - доход 122000
нет уплаты взносов
3 кв - доход 33000
уплата 17832,34
4 кв - доход 314000
уплата 17832,34
030 8952
040 16272
050 1044
070 1044
210 618200
240 618200
260 37092
280 37092
Заранее очень благодарна! Первый раз сдаем ненулевую декларацию
Прошу проверить уточненную декларацию по УСН 6%. Мне звонили из налоговой и объяснили, что я имею права уменьшить единый налог на фиксированные взноса за 2012 г (17208,25) только в том случае, когда есть доход за 2012г. В связи с этим, прошу проверить, не могу понять какую сумму указать в строке 060?
030 8952
040 16272
050 420
060 ?
210 618200
240 618200
260 37092
280 35665
Заранее спасибо!



Да, 260-280-050=1007. Но если я должна была заплатить 37092, то за минусом фиксированных (35665) платежей это 1427, не могу понять какая же сумма верная?
Налоговик сообщила, что нужно читать комментарии к статьям, я, честное слово, не читала. Мне проще заплатить этот налог, чем бодаться с ними.



L.Ira, за год Вы должны были уплатить 1427 руб. Но в декларации показываются начисления, понимаете? Там не учитываются реально уплаченные суммы. Вот и считайте, сколько в реальности Вы уплатили и сколько должны доплатить. Только перед подачей уточненки доплатите налог и пени. Чтобы на штраф не попасть
Добрый вечер! ИП, УСН, б/р . Сдала декларацию по предыдущей форме, (Форма по КНД 1152017 ),
сегодня получила письмо, что "не шаблон", и "не принята к исполнению". Скажите пожалуйста, на штраф и пеню нарвалась, или просто пожурят? В понедельник сдам "новый шаблон".![]()
Спасибо!
Последний раз редактировалось Егорова; 30.05.2014 в 20:10.
Оплатил пени по неуплаченным авансовым платежам, по квитанции пришедшей в письме, но они отображаются у меня в личном кабинете физического лица на сайте налоговой, мол уплачены ,но не зачислены. Раньше никогда налоги уплаченные за ИП не отображались в личном кабинете физлица.. Кто нибудь с таким сталкивался? Не могут деньги зависнуть и пени продолжать капать?
Последний раз редактировалось Иван83; 30.05.2014 в 22:33.
Еще один глупый вопрос- обязательно ли прилагать к декларации (УСН6, б/н.р.) платежки в ПФ и пр.? В этом году оплачивала не с р/сч, а личной картой..



http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm (в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н)
Нет.
Best regards, Михаил
Здравствуйте. Ошибочно перечислили в ИФНС налог по УСН, около 60 тыс. Регламентная операция Закрытие месяца показало превышение расходов над доходами и естественно отсутствие авансового платежа по УСН. Что можно сделать в это ситуации.
То, что перечислили можно зачесть в том месяце, когда будет доход. Но как это отобразить в программе? Сейчас же надо как-то сторнировать проводку по ошибочно уплаченному налогу? Спасибо.
Последний раз редактировалось RKseniaV; 10.06.2014 в 14:07.



RKseniaV, нельзя дублировать вопросы, прочтите правила форума.



Строку 060. У Вас вообще там цифры не должно стоять, у Вас должно быть в строке 070 - 9578
У Вас налог за год получается больше, чем начислено авансов за 9 месяцев. 260 - 280 - 050 < 0
Строки 060-070 считаются чисто математически, по формулам, которые в декларации и указаны
А откуда у Вас в строке 060 такая сумма? Я даже понять не могу, как она могла получится...
Я общую сумму налога взяла и отняла взносы уплаченные
Поняла.Спасибо большое!
![]()
ИП 6% без работников, подал декларацию ее вернули.
1 кв. доход 0
полугодие доход 32000 р.
9 мес. доход 54500 р.
год 67250 р.
по декларации:
030 -0
040 - 1920 р. (оплата налога)
050 - 0
060 - 0
оплата в ПФР в декабре 18922 р.
260 - 9225 р
280 - 9225 р
что не правильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)