×
Страница 18 из 235 ПерваяПервая ... 81415161718192021222868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 7029
  1. Клерк
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    106
    Наличие штрих кода обязательно на декларации?

  2. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. Клерк
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    147
    Верка: ",а надо ли писать кбк минимального в декларации стр.080,если по 2010г его не нужно платить?"
    Над.К: "надо".
    Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???

  4. Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    7
    УСНО 6%. Платежи в ПФ и т.п. были уплачены в январе 11 года за декабрь 10 года. Можно ли уменьшить единый налог за 2010 год на сумму платежей за декабрь?

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,324
    Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???
    В Порядке заполнения не написано, что не надо заполнять.
    anastasyava, можно. Причем только в этой теме не знаю сколько раз это написано

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от SSTB Посмотреть сообщение
    Верка: ",а надо ли писать кбк минимального в декларации стр.080,если по 2010г его не нужно платить?"
    Над.К: "надо".
    Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???
    При заполнении декларации по УСН в программе 1С, если в стр. 090 сумма минимального налога отсутствует и при этом в стр. 080 вписать КБК, то при печати декларации программа вместо КБК ставит прочерк.
    По всей видимости, если необходимости уплаты минимального налога нет, то можно в стр. 080 КБК не писать, а поставить просто прочерк

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,324
    Аноним, а Вы правда считаете, что 1С имеет права устанавливать порядки заполнения деклараций?

  8. Аноним
    Гость
    Извините, но ничего уже не понимаю:
    Налоги начислены без вычета ПФ
    030 - 570
    040 - 710
    050 - 945
    060 ----
    070 ----
    210 - 17860
    240 - 17860
    260 - 1072
    270 ----
    В ПФ уплачено: в июне -5000руб, в июле -1611 руб, в сентябре - 5392 руб
    налоги факт. упл - 1 кв. -570, 2 кв. -119 руб
    Что можно исправить в такой ситуации и что должно быть в пустых строках?
    Заранее спасибо

  9. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    В ПФ уплачено: в июне -5000руб, в июле -1611 руб, в сентябре - 5392 руб
    налоги факт. упл - 1 кв. -570, 2 кв. -119 руб
    030-570
    040-355
    050-473
    060-63
    070- прочерк

    280-536
    Последний раз редактировалось Лёнка; 14.02.2011 в 22:41.
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  10. Аноним
    Гость
    Спасибо большое за ответ. Согласно вашим инструкциям все верно, но суммы по начисленным налогам (040,050)тяжело внешне воспринимаются. Казалось, они должны быть по нарастающей, а они туда-сюда за счет взносов в ПФ. Я теперь и без пени обойдусь??

  11. Аноним
    Гость
    Опять туплю:
    030-570 ( оплачено 570)
    040-355 (оплачено 570+119)
    050-473 (оплачено 570+119+0)
    060-63
    070- прочерк

    280-536

    А реально я должна доплачивать налоги?

  12. Клерк
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В Порядке заполнения не написано, что не надо заполнять.
    anastasyava, можно. Причем только в этой теме не знаю сколько раз это написано
    Однако в программе НалогоплательщикЮЛ, выложенной на сайте ФНС, данный кбк печатается только если выбран объект налогообложения "Д-Р". Для "Д" его можно проставить, но он ни в какую не печатается. Может, так и надо? Хотя вы правы, в Порядке сказано "строка 80 заполняется" и всё...

  13. Клерк Аватар для DeLeis
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    6
    Помогите, пожалуйста, чем дольше пытаюсь разобраться, тем больше запутываюсь.

    ИП без работников, 6%

    стр 030 11526
    стр 040 26169
    стр 050 52504
    стр 060 1 525 210

    стр 210, 240: 26 495 279
    стр 260 – 1 589 717
    стр. 280 - 12003

    Доход: 1кв. - 192100
    Полугодие - 436 155,53
    9 месяцев - 875 065,04
    год - 26 495279,04

    Авансовые платежи по налогу (платила и рассчитывала без учета ПФ и ОМС, платежи при этом осуществлялись, 26 апреля, 26 июля, 08 ноября, 31 декабря.)
    за 1 кв 10086 р (оплачено 14.04)
    за полугодие 16083 р (оплачено 21.07.)
    за 9 месяцев 26335 р (оплачено 11.10)

    Правильно ли я показываю начисленный налог в строках 030 – 060? Или надо переделать с учетом ПФ и ОМС?

  14. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,324
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Опять туплю:
    030-570 ( оплачено 570)
    040-355 (оплачено 570+119)
    050-473 (оплачено 570+119+0)
    060-63
    070- прочерк

    280-536

    А реально я должна доплачивать налоги?
    Вот и посчитайте, должны или нет. За год Вы всего должны уплатить налог стр.260 минус стр.280. Далее вычитаете то, что уже уплатили. Если результат с плюсом, то доплачиваете, если с минусом, то у Вас переплата

    Цитата Сообщение от DeLeis Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, чем дольше пытаюсь разобраться, тем больше запутываюсь.

    ИП без работников, 6%

    стр 030 11526
    стр 040 26169
    стр 050 52504
    стр 060 1 525 210

    стр 210, 240: 26 495 279
    стр 260 – 1 589 717
    стр. 280 - 12003

    Доход: 1кв. - 192100
    Полугодие - 436 155,53
    9 месяцев - 875 065,04
    год - 26 495279,04

    Авансовые платежи по налогу (платила и рассчитывала без учета ПФ и ОМС, платежи при этом осуществлялись, 26 апреля, 26 июля, 08 ноября, 31 декабря.)
    за 1 кв 10086 р (оплачено 14.04)
    за полугодие 16083 р (оплачено 21.07.)
    за 9 месяцев 26335 р (оплачено 11.10)

    Правильно ли я показываю начисленный налог в строках 030 – 060? Или надо переделать с учетом ПФ и ОМС?
    Ну правильнее учитывать взносы в ПФ. Но не является ошибкой то, что Вы их там не указали.Тем более, что платили Вы без учета взносов.

  15. Клерк Аватар для DeLeis
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    6
    Т.е. ничего страшного, если сдавать в такой форме. Спасибо за помощь.

  16. Аноним
    Гость
    а если один работник, декларацию ведь можно послать по почте?

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,324
    можно

  18. Аноним
    Гость
    чего то я торможу - в строке 280 написано:
    Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
    пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового
    периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога

    а взносы в ФСС на НС и ПЗ уменьшают налог?
    или только взносы в ПФ + суммы из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности?
    то есть если у меня просто работали без болезней, то я уменьшаю налог только на ПФ?
    брррр

  19. Клерк Аватар для Souriceau
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    185
    Заполнила декларацию, инструкций в первом сообщении и образца вполне хватило, спасибо.
    Только возник один вопрос. Я ИП 6% УСН, все налоги за год уплачены. Раньше прибегала к услугам фирм по составлению деклараций, и они мне остаток годового налога (за вычетом трёх кварталов), который тоже всегда был уплачен, писали в строку 060. Это правильно? Немного запуталась, куда же его всё-таки следует относить, в 060 или 070.

  20. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,324
    Все взносы уменьшают налог. Минфин забыл поменять декларацию, вот и все

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Все взносы уменьшают налог. Минфин забыл поменять декларацию, вот и все
    спасибо

  22. Аноним
    Гость
    в инструкции по заполнению написано:
    1 лист - наименование российской организации, соответствующее наименованию, указанному в учредительных документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается),

    это значит я пишу ООО "ЛЮКС" полностью ОБЩЕСТВО..... "ЛЮКС"? кавычки есть в уставных документах, их писать, да?
    в уставных документах есть еще наименование и на латинице LUKS - это тоже писать, да?

  23. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,324
    ООО ЛЮКС вполне достаточно

  24. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,884
    а в стр 070-5400?
    Оника, я не поняла, почему 5400?
    21600-10800-16800=6000
    070=6000

  25. Аноним
    Гость

    УСН 6% без работников

    КБК 182 105 01 01 2011 000 110

    Взносы в ПФ заплатил 7274,40 + 3117,60=10392, полностью, в 23 марта 2010.
    Взносы в ОМС 1039+572=1611 заплатил 21.10.2010.
    Всего: 12003

    030 - 1684

    040 - 3200

    050 - 5287

    060 - 1856

    070, 080, 090 - всё прочерк.

    210 - 238076

    240 - 238076

    260 - 14285

    280 - 7142

    220, 230, 250, 270 - всё прочерк.

    Правильно? Осталось доплатить согласно графы 060 - 1856 по КБК (графа 020)
    Спасибо.

  26. Аноним
    Гость

    УСН 6% без рабоников

    неправильно, наверное по КБК 182 10 50 10 12 01 1000 110

  27. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,324
    КБК 182 1 05 01012 01 1000 110
    Все остально верно

  28. Клерк
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    106
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня ИП 15%, авансовых платежей не было,сумма исчисленного налога по итогам года получилась меньше суммы исчисленного минимального налога, мне платить минимальный налог по кбк 182 105 01030 01 1000 110 (указала в строке 080 декларации) (минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов, за периоды истекшие до 1 января 2011года)???
    Еще не совсем поняла на счет КБК по авансовым платежам за 2011 год, верно ли кбк 182 105 01021 01 1000 110? спс заранее.

  29. Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    м.Пионерская - м.пл.Мужества
    Сообщений
    15
    Уважаемые клерки, прошу помощи:

    УСН Доходы-Расходы 10% (Санкт-Петербург)

    Стр.030 налог 0 (за 1 кв. убыток)
    Стр.040 налог 1122 (начисленный нараст.итогом)
    Стр.050 налог 614 (за 3 кв. убыток, исчисл.нараст.итогом)
    Стр.060 – 0
    Стр.070 - 614 (сумма налога к уменьшению)
    Стр. 090 - 3030 (миним.налог к уплате)

    Стр.210 - 303000
    Стр.220 - 302375
    Стр.230 – 0
    Стр.240 – 625
    Стр.250 – 0
    Стр.260 - 63
    Стр.270 – 3030 (сумма исчисл.миним.налога)

    Заношу эти данные в программу «Налогоплательщик ЮЛ». Нажимаю кнопку «Контроль».
    Вот что пишет программа: «В разделе 1 стр.050 меньше стр.040. Сумма, исчисленная к уплате за 9 месяцев, указывается с учетом суммы, уплаченной за полугодие (нарастающим итогом)». Что это значит? Что в стр.030-050 указывается налог уплаченный? Или я чего-то не понимаю?

  30. Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Почему у Вас в строках 040-050 прочерки? Куда делся налог за 1 полугодие, если был налог за 1 квартал?
    Надя, подскажите пожалуйста, а если у меня за 1 полугодие дох-расх меньше 0, то я могу поставить в строке 040 прочерк? Запуталась совсем. У меня 15%

    030 248 руб.
    040 0
    050 52900 руб.

Страница 18 из 235 ПерваяПервая ... 81415161718192021222868118 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы