Наличие штрих кода обязательно на декларации?
Наличие штрих кода обязательно на декларации?
нет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Верка: ",а надо ли писать кбк минимального в декларации стр.080,если по 2010г его не нужно платить?"
Над.К: "надо".
Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???
УСНО 6%. Платежи в ПФ и т.п. были уплачены в январе 11 года за декабрь 10 года. Можно ли уменьшить единый налог за 2010 год на сумму платежей за декабрь?



В Порядке заполнения не написано, что не надо заполнять.Что, УСН 6% тоже должно указывать эту строчку???
anastasyava, можно. Причем только в этой теме не знаю сколько раз это написано![]()
При заполнении декларации по УСН в программе 1С, если в стр. 090 сумма минимального налога отсутствует и при этом в стр. 080 вписать КБК, то при печати декларации программа вместо КБК ставит прочерк.
По всей видимости, если необходимости уплаты минимального налога нет, то можно в стр. 080 КБК не писать, а поставить просто прочерк



Аноним, а Вы правда считаете, что 1С имеет права устанавливать порядки заполнения деклараций?![]()
Извините, но ничего уже не понимаю:
Налоги начислены без вычета ПФ
030 - 570
040 - 710
050 - 945
060 ----
070 ----
210 - 17860
240 - 17860
260 - 1072
270 ----
В ПФ уплачено: в июне -5000руб, в июле -1611 руб, в сентябре - 5392 руб
налоги факт. упл - 1 кв. -570, 2 кв. -119 руб
Что можно исправить в такой ситуации и что должно быть в пустых строках?
Заранее спасибо
030-570В ПФ уплачено: в июне -5000руб, в июле -1611 руб, в сентябре - 5392 руб
налоги факт. упл - 1 кв. -570, 2 кв. -119 руб
040-355
050-473
060-63
070- прочерк
280-536
Последний раз редактировалось Лёнка; 14.02.2011 в 22:41.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Спасибо большое за ответ. Согласно вашим инструкциям все верно, но суммы по начисленным налогам (040,050)тяжело внешне воспринимаются. Казалось, они должны быть по нарастающей, а они туда-сюда за счет взносов в ПФ. Я теперь и без пени обойдусь??
Опять туплю:
030-570 ( оплачено 570)
040-355 (оплачено 570+119)
050-473 (оплачено 570+119+0)
060-63
070- прочерк
280-536
А реально я должна доплачивать налоги?
Однако в программе НалогоплательщикЮЛ, выложенной на сайте ФНС, данный кбк печатается только если выбран объект налогообложения "Д-Р". Для "Д" его можно проставить, но он ни в какую не печатается. Может, так и надо? Хотя вы правы, в Порядке сказано "строка 80 заполняется" и всё...
Помогите, пожалуйста, чем дольше пытаюсь разобраться, тем больше запутываюсь.
ИП без работников, 6%
стр 030 11526
стр 040 26169
стр 050 52504
стр 060 1 525 210
стр 210, 240: 26 495 279
стр 260 – 1 589 717
стр. 280 - 12003
Доход: 1кв. - 192100
Полугодие - 436 155,53
9 месяцев - 875 065,04
год - 26 495279,04
Авансовые платежи по налогу (платила и рассчитывала без учета ПФ и ОМС, платежи при этом осуществлялись, 26 апреля, 26 июля, 08 ноября, 31 декабря.)
за 1 кв 10086 р (оплачено 14.04)
за полугодие 16083 р (оплачено 21.07.)
за 9 месяцев 26335 р (оплачено 11.10)
Правильно ли я показываю начисленный налог в строках 030 – 060? Или надо переделать с учетом ПФ и ОМС?



Вот и посчитайте, должны или нет. За год Вы всего должны уплатить налог стр.260 минус стр.280. Далее вычитаете то, что уже уплатили. Если результат с плюсом, то доплачиваете, если с минусом, то у Вас переплата
Ну правильнее учитывать взносы в ПФ. Но не является ошибкой то, что Вы их там не указали.Тем более, что платили Вы без учета взносов.
Т.е. ничего страшного, если сдавать в такой форме. Спасибо за помощь.
а если один работник, декларацию ведь можно послать по почте?



можно
чего то я торможу - в строке 280 написано:
Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога
а взносы в ФСС на НС и ПЗ уменьшают налог?
или только взносы в ПФ + суммы из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности?
то есть если у меня просто работали без болезней, то я уменьшаю налог только на ПФ?
брррр
Заполнила декларацию, инструкций в первом сообщении и образца вполне хватило, спасибо.
Только возник один вопрос. Я ИП 6% УСН, все налоги за год уплачены. Раньше прибегала к услугам фирм по составлению деклараций, и они мне остаток годового налога (за вычетом трёх кварталов), который тоже всегда был уплачен, писали в строку 060. Это правильно? Немного запуталась, куда же его всё-таки следует относить, в 060 или 070.



Все взносы уменьшают налог. Минфин забыл поменять декларацию, вот и все
в инструкции по заполнению написано:
1 лист - наименование российской организации, соответствующее наименованию, указанному в учредительных документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается),
это значит я пишу ООО "ЛЮКС" полностью ОБЩЕСТВО..... "ЛЮКС"? кавычки есть в уставных документах, их писать, да?
в уставных документах есть еще наименование и на латинице LUKS - это тоже писать, да?



ООО ЛЮКС вполне достаточно
Оника, я не поняла, почему 5400?а в стр 070-5400?
21600-10800-16800=6000
070=6000
КБК 182 105 01 01 2011 000 110
Взносы в ПФ заплатил 7274,40 + 3117,60=10392, полностью, в 23 марта 2010.
Взносы в ОМС 1039+572=1611 заплатил 21.10.2010.
Всего: 12003
030 - 1684
040 - 3200
050 - 5287
060 - 1856
070, 080, 090 - всё прочерк.
210 - 238076
240 - 238076
260 - 14285
280 - 7142
220, 230, 250, 270 - всё прочерк.
Правильно? Осталось доплатить согласно графы 060 - 1856 по КБК (графа 020)
Спасибо.
неправильно, наверное по КБК 182 10 50 10 12 01 1000 110



КБК 182 1 05 01012 01 1000 110
Все остально верно
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня ИП 15%, авансовых платежей не было,сумма исчисленного налога по итогам года получилась меньше суммы исчисленного минимального налога, мне платить минимальный налог по кбк 182 105 01030 01 1000 110 (указала в строке 080 декларации) (минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов, за периоды истекшие до 1 января 2011года)???
Еще не совсем поняла на счет КБК по авансовым платежам за 2011 год, верно ли кбк 182 105 01021 01 1000 110? спс заранее.
Уважаемые клерки, прошу помощи:
УСН Доходы-Расходы 10% (Санкт-Петербург)
Стр.030 налог 0 (за 1 кв. убыток)
Стр.040 налог 1122 (начисленный нараст.итогом)
Стр.050 налог 614 (за 3 кв. убыток, исчисл.нараст.итогом)
Стр.060 – 0
Стр.070 - 614 (сумма налога к уменьшению)
Стр. 090 - 3030 (миним.налог к уплате)
Стр.210 - 303000
Стр.220 - 302375
Стр.230 – 0
Стр.240 – 625
Стр.250 – 0
Стр.260 - 63
Стр.270 – 3030 (сумма исчисл.миним.налога)
Заношу эти данные в программу «Налогоплательщик ЮЛ». Нажимаю кнопку «Контроль».
Вот что пишет программа: «В разделе 1 стр.050 меньше стр.040. Сумма, исчисленная к уплате за 9 месяцев, указывается с учетом суммы, уплаченной за полугодие (нарастающим итогом)». Что это значит? Что в стр.030-050 указывается налог уплаченный? Или я чего-то не понимаю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)