оставьте пустыми. А еще лучше скачайте бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ и сделайте декларацию там со штрих-кодом.
оставьте пустыми. А еще лучше скачайте бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ и сделайте декларацию там со штрих-кодом.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!



Взносы, уплаченные в январе 2015 года, уменьшают налог 2015 года
в январе 2015г. уплатил налог за 2014г.
в январе Уплатил взносы 1% 5000р
на эти 5000р что могу уменьшить?
налог за 1,2,3 квартал уплачены, каждый за минусом взносов 5181,88
также уже уплачен взнос 5181,88 за 4 квартал
таким образом уплачивая налог за 2015г. ("за 4 квартал") могу уменьшить на 5181,88 и 5000р ?



Да. Только налог не считается поквартально.
Добрый вечер! Декларация еще старая по форме, поэтому возник вопрос- в каком размере учитывается уплаченный в налоговом периоде торговый сбор?
УСН-6%, сотрудники, торговый сбор. Закон читала ( НК РФ ), но все равно не уяснила.
Уплаченные в налог.периоде взносы за сотрудников и фиксир. взносы уменьшают исчисленный налог, но не более чем на 50% от его суммы. А как учитывается уплаченный торговый сбор? Он тоже в эту сумму, но не более 50%? Или полностью его можно учесть, так что может получиться, что к уплате суммы налога не возникнет?



Спасибо, Это Москва. ТС в других городах нет. Просто у нас 2 точки, считаем налоговую нагрузку. В ПСН с двух точек потенциально возможный доход тоже с каждой точки ( т.е. сумма двух потенц.возможных доходов) учитывается при расчете фиксированного взноса в ПФ 1% с превышения 300тр дохода?
Пример ( 2.000000х2 - 300000)х1%



Да это один город регистрации ИП и места обложения ТС.
А по двум патентам в Москве у московского ИП потенц. возможные доходы суммируются при расчете фиксированного взноса в ПФ РФ?
Добрый день!
Скажите пожалуйста, бланк декларации, какой рассчитывается тут на сайте (спасибо гению-составителю), немного отличается от того, что подавала в прошлом году - на том был штрих-код.
Подаю в бумажном виде.
Должен быть штрих-код или нет? Код был 03010013. Что он означает? Он меняется из года в год?
Спасибо!



маша О, у нас выдает образец, как надо вам заполнить декларацию. Сдавать ту декларацию нельзя. Надо переписать цифры в действующую декларацию
Спасибо!![]()
А можно сприсить, где можно скачать легкозаполняемую декларацию, а то у меня пдф, это мучение.![]()
например, есть бесплатная программа "Налогоплательщик ЮЛ"
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Над К., подскажите, а что писать в Номере корректировки, если ИП в 2015 году был закрыт (соответственно, декларация за 2015 была сдана), потом открыт и снова закрыт? 0 или 1?



0 писать. Вы же сейчас указываете только данные с даты повторной регистрации
Здравствуйте.
Прошу проверить правильность расчетов и заполнения декларации УСН 6% без работников.
Данные по доходам и взносам за 2015 (в 4 квартале в ПФР был уплачен взнос за 4 кв. + 1% от суммы дохода свыше 300000):
Строки по декларации:
020: 0
040: 0
070: 626
100: 1311
110: 65469
111: 173613
112: 288691
113: 423953
120: 6
130: 3928
131: 10417
132: 17321
133: 25437
140: 3928
141: 10417
142: 16695
143: 23500
Правильно ли, что мне остается еще доплатить налог за год 1311 р. (всего налог за год 1937р. минус уже уплаченный в 3 кв. аванс 626 р.)?
И можно ли использовать форму декларации за прошлый год, или форма снова изменилась?
Спасибо!



Коллеги,как правильно заполнить декларацию в части торгового сбора?
Я действовала в соответствие с письмом,то есть,поставила ТС ,уплаченный в 4 квартале за 3,в строку 143 ,прибавив ТС к страховым взносам.
Но при этом в строке 110 появилась сумма "к возмещению"-интуитивно мне кажется,что это неверно (с попа сдачи не берут)-мне надо показать только кусочек ТС,чтобы вывести сумму к уплате по итогам года в ноль или не обращать внимания на это "к возмещению" ? Как быть?



Ольга А.*, если у вас переплата налога, то почему Вы вдруг не хотите показывать её в декларации? Зачем переплачивать налог?



Ольга А.*, а все точки в Москве? Вы зарегистрированы как ИП тоже в Москве?
Бюджет ничего Вам не должен будет. Налог за налоговый период меньше нуля быть не может. Но строка 110 в декларации показывает не исчисленный налог за налоговый период
Надежда,я не ИП,я бухгалтер ООО, УСН,6%.
регистрация-в Москве,все точки-в Москве,вид деятельности единственный и со всех точек платим ТС.
Строка 110 показывает не исчисленный налог,а сумму к уменьшению (так же ,как строка 100 показывает сумму к доплате)-то есть,по сути,отрицательная разница между начислением и вычетом.
Меня тревожит,что мне с этой суммой делать дальше,будет ли это влиять на мою декларацию 2016 года или ,к примеру,на авансовые платежи за 1 квартал.



Нет. Эта строка показывает только то, должны доначислить налог или наоборот, его уменьшить. Сумма налога за налоговый период это разница между строкой 133 и 143 раздела 2.1. Так вот строка 143 не может быть больше строки 133
Может быть и ничего. Это же начисление налога, а сколько в реальности уплатили, в декларации и не показывается. Надо сранивать налог за год и реально уплаченные суммы. Только так можно выяснить, есть переплата или нет
Нет, строка 143 не превышает строку 133.То есть,если представить,что я бы авансы не платила в течение года,то сумма к доплате была бы.Но поскольку я авансы платила,без учета того,что потом вычту ТС, получается значение в строке "110", а в учете (В ОСВ) эта сумма попадает в Дт, как переплата по налогу,и вот это меня смущает.
Спасибо вам.
бух2007,
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)