Здравствуйте!
Фирма не так давно зарегистрирована в 4 кв. 2010 г. В декабре 2010 г. ген. директор внес сумму в качестве "Взнос по договору займа". От Ген. директора - получатель ООО. Как правильно отразить в учете? Влияет ли эта сумма на расчет НДС?
Большое спасибо!!!

