×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Аноним
    Гость

    НДС откуда взять цифры?

    Подскажите правильно ли я понимаю:?
    строка 020 (нал.база - это К90,1 минус Д 90,3)??
    строка 220 суммы НДС брать с 19,3 или нет...???
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    строка 020 (нал.база - это К90,1 минус Д 90,3)??
    Да, если у вас НДС по ставке 10% и других продаж не было
    строка 220 суммы НДС брать с 19,3 или нет...???
    В декларации написано, из чего 220 складывается
    А НДС от поставщиков (62/НДС - 19) - в 130

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо.
    А что за код на стр.001 надо написать - по месту нахождения (учета) (код)?
    И код налогового периода будет 12 или...?

  4. Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    9
    А НДС от поставщиков (62/НДС - 19) - в 130 ?
    очепятка?, поставщики 60???

  5. Аноним
    Гость
    И как мне узнать какой КБК мне писать?

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Kovalli Посмотреть сообщение
    А НДС от поставщиков (62/НДС - 19) - в 130 ?
    очепятка?, поставщики 60???
    Да, я тоже так подумала, что опечатка. Конечно 60)

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    А НДС от поставщиков (62/НДС - 19) - в 130 ?
    очепятка?, поставщики 60???
    Опечатка, конечно
    68/НДС - 19 имела ввиду
    А что за код на стр.001 надо написать - по месту нахождения (учета) (код)?
    И код налогового периода будет 12 или...?
    Код налогового периода, за 4 квартал - 24
    И как мне узнать какой КБК мне писать?
    18210301000011000110

  8. Аноним
    Гость
    Огромное спасибо)

    А так ради интереса - почему 24, а не 12?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    А так ради интереса - почему 24, а не 12
    Приложение N 3
    к Порядку заполнения налоговой
    декларации по налогу
    на добавленную стоимость,
    утвержденному Приказом
    Министерства финансов
    Российской Федерации
    от 15.10.2009 N 104н
    КОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

    Вот тут в Инструкции можете почитать:
    http://www.klerk.ru/blank/116500/

  10. Аноним
    Гость
    Январь, спасибо.

    А еще вопрос: почему КБК именно такой и как узнать реквизиты куда мне платить НДС (30 ФНС)?
    И еще, я понимаю, что у нас будут штрафы и пени, т.к. мы не заплатили еще и декларация не сдали. А кто этот штраф выписывает и считает пени? Налоговая сама присылает штрафные квитанции по юр.адресу? Или как...?

  11. Клерк
    Регистрация
    21.04.2008
    Сообщений
    19
    и как узнать реквизиты куда мне платить НДС (30 ФНС)
    можете через сервис "Заполнение платежного документа на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" сайта налог.ру узнать реквизиты куда платить. ссылка на сервис http://service.nalog.ru:8080/

  12. Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Правильно ли я понимаю, что сумму по Д19 -2188руб. я заношу в декларации по строке 130, а сумму по К68 -70руб. заношу по строке 090. Итого налоговый вычет 2118???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)