Подскажите как лучше сделать. У нас есть переплаченные счета по которым мы уже не будем отгружать. Но есть и не закрытые счета. Как мне лучше сделать коректировку закрыть этой переплатой незакрытые счета . Или бухгалтерской справкой ?
Подскажите как лучше сделать. У нас есть переплаченные счета по которым мы уже не будем отгружать. Но есть и не закрытые счета. Как мне лучше сделать коректировку закрыть этой переплатой незакрытые счета . Или бухгалтерской справкой ?
а почему не оставить как есть?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, Может, если в программе ведется учет по счетам/заказам, за одними счетами висит переплата, за другими долг?
Я в таком случае прошу с покупателя письмо о том чтобы перебросить долг с 1 счета на другой, и затем делаю корректировку долга. Может, я не права конечно![]()
Svetlanа F, может, конечно, но пока непонятно, ни что, ни почему, ни где хочет сделать автор.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я просто не хочу чтобы эти авансы весели и переходили на следуюший квартал. Они у меня зависают на 62,2 и соответственно идут в НДС.
не аргументпросто не хочу
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А что пусть накапливаются на авансах ? И авансы будут расти . Или все же лучше закрыть этими переплатами еще не закрытые счета?
поэтому я веду учет по договору в целом... ничего нигде не зависает
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
А один договор у вас на какую сумму проходит?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)