Здравствуйте! Такая ситуация: за 3 кв 2010г была 0 декларация по НДС, сейчас нужно внести изменения за 3 квартал из-за
1. Есть позврат поставщику в июле 2010г. Предполагаю сделать доп лист книги продаж за 3кв 2010г. Правильно?
2. Есть сч-ф от поставщиков за 3кв 2010г. Вот тут я запуталась. Я могу также сделать доп лист книги покупок за 3 кв 2010г или нужно эти суммы включить в 4 кв. 2010г, тк соглано ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 2 декабря 2000 г. N 914 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ
УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР,
КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ в доп листах книги покупок можно только аннулировать сч-ф.
