Здравствуйте, уважаемые Клерки!
Подскажите пожалуйста начинающему что делать в такой ситуации:
Нам были оказаны услуги телефонии по неверному тарифу, мы подали претензию и нам передали исправленные счет-фактуры аж с 2009 года (с января). Дата исправлений 18 декабря 2010
Почитал темы и статьи по этому поводу и сломал всю голову. Подскажите пожалуйста схему действий??? Правильно ли я понимаю что
1. Я делаю запись в книгу покупок тем периодом когда была ошибочная с-ф на сумму с-ф с минусом
2. Я делаю запись в книгу покупок в 4 кв. 2010 на сумму с-ф исправленной (или же в том периоде когда была первоначальная с-ф - вот тут ступор)?
3. Подаю уточненку по НДС за каждый из периодов (и прибыль тоже да?)
4. Радуюсь жизни в тайне ненавидя поставщика услуг.
Помогите пожалуйста!!!![]()
![]()


