×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200

    Тут Оплата проезда к месту служебный командировки безналичный расчет

    Доброе время суток!

    Дорогие друзья, помогите советом пожалуйста.
    Как надо правильно оформить в 1С 7.7 Бюджет 6.1 компенсацию проезда сотрудникам при служебной командировки.

    Работнику выписывалось командировочное удостоврение,
    он ставил отметки прибыл убыл, отдал билеты....
    Через казначейство пропустил по 222 - 100 руб. пречислением на карточку.

    Какие проводки должны формироваться и что надо заполнять в 1С? учитывая что кассы как таковой нет.... безнал.
    Помогите пожалуйста очень надо

    Хэлп.........
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    а не ..пойти ли вам ...в раздел программ, чтоб не отвлекать общественность, не знающую про1с?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    не не надо...
    Первостепенный вопрос какими проводками оформлять такую оперецию если безналичный расчет, и нет кассы.
    Воторостепенный оформление в 1С

    Люди добрые, помогите кто чем может))))))
    Последний раз редактировалось =SER=; 20.01.2011 в 19:29.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    Принятие к учету
    расходов по оплате проезда
    Дт 1 401 01 222
    Кр 1 208 05 660

    Сумма 100
    Первичный документ: Авансовый отчет

    А перечисление на карточку как правильно провести?

  5. #5
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    782
    перечисление как зарплата, только 208:
    30403/30405, 20805/30403

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)