При ввозе таможенным органам уплачен НДС свыше 18% (около 21-22%).
Так насчитала таможня из-за корректировок...
Товар нами будет продаваться с НДС 18%...
Получается, в декларации по НДС в графе "к уплате" будет 18%, а "к вычету" 21-22%???
Впервые с этим сталкиваюсь, может есть подводные камни??

