в 3 квартале была ошибка по НДС. Переплатили.Сдала декларацию с корректировкой и пояснительную записку.Что еще надо сдавать?Баланс надо?
в 4 квартале не было поступления и реализации.Сдала нулевую декларацию.Правильно? Сумма переплаты НДС отразится когда будет реализация?Что еще надо сдать?

