подскажите, мы реализовали покупателю товар сумма 118, в том чсиле НДС.
покупатель, в свою очередь, оказал нам услуги по цене 118, без НДС, т.к. не является плательщиком НДС.
мы решили провести взаимозачет.
после отмены правила перечисления НДС отдельными платежками, у нас ведь нет никаких проблем. Мы просто проводим зачет на 118?!


Ответить с цитированием