×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Аноним
    Гость

    Переплата в конце года по 70 счету, тянется с июня!!

    Здравствуйте! У меня проблема! Помогите пожалуйста, не знаю что и делать...

    Проверяю 70 счет за 2010 год. На конец года вылезла какая-то недоплата. Оказалось, что эта сумма - тянется еще с июня!!! В июня мы проводили удержание из зарплаты одного сотрудника в следствие переплаты ему в мае... Почему она вылезла? Как ее убрать корректно? Теперь надо уточненки подавать?? помогите!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Прошу прощения, не переплата, а недоплата! Т.е. мы снего удержали все как надо, по бух. справке. Но в начислениях за тот месяц откуда тянется это, видимо висит большая сумма.. В балансе тоеж неверна сумма выходит по 70 на тот месяц где она повисла....

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Проводки какие были в мае-июне? Или зря спросил?
    Best regards, Михаил

  4. Аноним
    Гость
    да как обычно по этому сотруднику - Д26 К70 - начисление зарплаты, Д70 К68 - начислен НДФЛ... При удержании с сотрудника при переплате в предыдущем месяце - какие проводки надо делать? Подскажите пожалуйста! А то вот в мае была переплата, в июне на основании бухгалтерской справки с него удержали сумму переплаты (начисление за июнь было в обычном порядке, просто при выплате за июнь перечислили меньше)... Явно како-то проводки не хватает.. и Висит недоплата... Ох, пожскажите неопытному буху..

  5. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Дт 70 - Кт 50 -1000
    Дт 73 - Кт 50 +1000

    Дт 70 - Кт 73 +1000

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Дт 70 - Кт 50 -1000
    Дт 73 - Кт 50 +1000

    Дт 70 - Кт 73 +1000
    скажите пожалуйста, а эти исправления влекут за собой подачу уточненного баланса, например, или других отчетов.. в балансе же остаток по 70 на 30 июня не верен выходит... я не главбух, помогите советом.... насколько данная ошибка влечет за собой последствия в искажении другой отчетности??

  7. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    уфф... чего-то я не то загнул...

    напишите проводки июня и как получилось сальдо...

  8. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Вы что ему зарплату начислили больше чем надо? А потом отстонировали красным?

  9. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да хоть бы расшифровала, что такое "удержали".
    Best regards, Михаил

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от понаехавший Тут Посмотреть сообщение
    Вы что ему зарплату начислили больше чем надо? А потом отстонировали красным?
    Нет, я ничего не сторнировала.
    В общем, сотрудника этого приняли в мае на неполную ставку, совместителем. Но оклад кадровик проставил неверно. Зарплата за май была ему выплачена в большем размере, чем следовало. В июне это выяснилось, когда его стали переводить на полную ставку, увольняя как совместителя. Т.е. у него июнь был частично отработан как совместитель, частично уже на полной ставке. Когда ему делали расчет при увольнении с должности совместителя в середине июня, то выплачивали уже из расчета правильного оклада (который должен был быть и в мае, но был завышен из-за ошибки). И была составлена бухгалтерская справка, где было сказано что необходимо с него удержать переплаченную сумму. Сотрудник подписал приказ (т.е. дал согласие).
    Затем при выплате расчета при увольнении за июнь, который совпал с днем выплаты аванса за июнь (часть отработанных дней в июне была уже по полной ставке), с него удержали излишне выплаченные деньги. Ну и потом по итогам конце месяца была доплачена оставшаяся зарплата за июнь.

    Никаких особенных проводок в связи с этими корректировками не делали.
    Просто недоплатили, чтобы покрыть переплату.

    ну а проводки... вот:

    май: Д26 К70 58947,36
    Д70 К68 7663
    Д70 К51 51284,36
    Д68 К51 7663

    июнь: Д26 К70 124740,76
    Д70 К68 16216
    Д70 К51 98267,28 (при выплате удержана сумма 10257,48!!!)
    Д68 К51 16216

    вот и висят эти 10257,48 на 70... Подскажите пожалуйста, что с этим делать??

  11. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда в мае переначислили зарплату? сколько надо было начислить правильно?

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    тогда в мае переначислили зарплату? сколько надо было начислить правильно?
    надо было начислить в мае 47157,89...

  13. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Бухсправка от 01.10.2010:
    Дт 26 - Кт 70 47157.89 - 58947.36 = -11789.47
    Дт 70 - Кт 68 = -1532

    это как раз и уберёт сальдо по 70-му на сумму 11789.47-1532 = 10257.47

    P.S. и проверьте базу страховых взносов... не придётся ли и 69 сторнировать...

  14. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Бухсправка от 01.10.2010:
    Дт 26 - Кт 70 47157.89 - 58947.36 = -11789.47
    Дт 70 - Кт 68 = -1532

    это как раз и уберёт сальдо по 70-му на сумму 11789.47-1532 = 10257.47

    P.S. и проверьте базу страховых взносов... не придётся ли и 69 сторнировать...
    а по НДФЛ у меня все сходится... помню что кажется доплатила тогда ....

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а по НДФЛ у меня все сходится... помню что кажется доплатила тогда ....
    точнее, на сумму переплаты НДФЛ в мае, перечислила НДФЛ меньше в июне при расчете при увольнении, и НДФЛ на конец года у меня в порядке..

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Бухсправка от 01.10.2010:
    Дт 26 - Кт 70 47157.89 - 58947.36 = -11789.47
    Дт 70 - Кт 68 = -1532

    это как раз и уберёт сальдо по 70-му на сумму 11789.47-1532 = 10257.47

    P.S. и проверьте базу страховых взносов... не придётся ли и 69 сторнировать...
    Уважаемый Генук, а если проводки имели несколько другой вид(прошу прощения, забыла, что в июне НДФЛ уплаченный был иной):
    май: Д26 К70 58947,36
    Д70 К68 7663
    Д70 К51 51284,36
    Д68 К51 7663

    июнь: Д26 К70 124740,76
    Д70 К68 16216
    Д70 К51 98267,28 (при выплате удержана сумма 10257,48!!!)
    Д68 К51 14684 (т.е. сумма НДФЛ в бюджет за июнь была уменьшена на сумму переплаты НДФЛ в мае - на 1532)???

    То по идее в конце года должна была вылезти задолженность по НДФЛ в сумме 1532? Ведь с учетом того, как я уже говорила, что никаких сторнирующих проводок ранее в мае и июне я не делала, то по К68 должна висеть недоплата. Но вся загадка в том, что никакой задолженности по 68 счету на конец года нет!!! начислено - перечислено по году совпадает... Не понимаю, как так может быть, уже со всех сторон проверяла..

    А на "висящую" сумму 10257,48 сделала сторно Д26 К70 "-10257,48", и она исчезла.

    Подскажите, пожалуйста, в чем дело может быть.. Почему тогда НДФЛ весь закрылся красиво по году??

  17. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет, ну дали две проводки - всё равно делает свою одну неправильную и удивляется, что не идёт...

    в последний раз:
    точно сделайте как Вам написали:

    Дт 26 - Кт 70 :: -11789.47
    Дт 70 - Кт 68 :: -1532.00

  18. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    нет, ну дали две проводки - всё равно делает свою одну неправильную и удивляется, что не идёт...

    в последний раз:
    точно сделайте как Вам написали:

    Дт 26 - Кт 70 :: -11789.47
    Дт 70 - Кт 68 :: -1532.00
    сделала... 70 закрывается, а по 68.01 вылезла переплата 1532.....

  19. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не может быть переплаты... вот же Вы писали:
    Д70 К68 7663
    Д68 К51 7663

    Д70 К68 16216
    Д68 К51 14684
    как раз наша вторая проводка:
    Дт 70 - Кт 68 :: -1532
    и обнуляет сальдо по 68-му...

  20. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    не может быть переплаты... вот же Вы писали:

    как раз наша вторая проводка:
    Дт 70 - Кт 68 :: -1532
    и обнуляет сальдо по 68-му...
    да, похоже это я сглупила... в общем итоге за июнь все же заплатила с него полную сумму НДФЛ... Поэтому и НДФЛ у меня сходился... Прлучается все же и правда теперь переплата, и это уже правильно... Скажите пожалуйста, а как теперь корректно в ЗУПе исправить это по декабрю? Уменьшить начисленный НДФЛ в декабре по нему на 1532, правильно? ТОгда в 1-НДФЛ вылезает синим, что в декабре неверное исчислен налог...

  21. Аноним
    Гость
    спасибо, все сделала как надо!!

  22. Аноним другой
    Гость
    и мне помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!

    у нас несколько людей просто "исчезли" и не пришли получать 1300 и 1100 рублей. и уже 3 года висят эти суммы на 70 сч.

    можно эти деньги списать в доход фирмы??
    проводки такие правильно будут??
    дт70 кт 76.5
    дт76.5 кт91

  23. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)