×
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 168
  1. #61
    Nes Nes вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2008
    Сообщений
    32
    Как добавить, если в СЗВ у нас распределилиь взносы фактически уплаченные в этом году? Соотв.АДВ =сумм СЗВ, куда там добавлять?

  2. #62
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    всегда есть куда...
    какая программа?

  3. #63
    Nes Nes вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2008
    Сообщений
    32
    1С 7-ка Предприятие.

  4. #64
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    конфигурация?
    релиз?

  5. #65
    Nes Nes вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2008
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    конфигурация?
    релиз?
    Релиз последний, конфигурация стандартная.
    Думаю принципиальное решение вороса с переплатами должно быть универсальным), но я его не нахожу...

  6. #66
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Помощь - О программе
    Конфигурация:
    ??????????? (7.70.???)

  7. #67
    Nes Nes вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2008
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Помощь - О программе
    Конфигурация:
    ??????????? (7.70.???)
    7.70.525)

  8. #68
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    слева же написано Бухгалтерский учёт? это и есть конфигурация...

    разбейте декабрьский док расчётов по страховым взносам (док "уплаты") на два: один, с уплатой до копейки под ноль за декабрь 2010, а второй - на переплату, но надо выбрать месяц действия ЗА январь 2011...

    временно, перед формированием заново пачек распроведите док переплаты и поменяйте дату дока, сделайте его 31.01.11 - тогда индсведения прекрасно схватят уплаты по нужному коэффициенту...

    а перед формированием РСВ - верните док переплаты в декабрь, как он и должен быть...

  9. #69
    Nes Nes вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2008
    Сообщений
    32
    Технически все получилось, спасибо.
    Но по сути получается, что у нас была реальная переплата по одному сотруднику в прошлом году, которая уже разнесена в его ИС и показана в РСВ прошлого года.
    Я хотела подать коррект ИС по этому сотруднику за прошлый год и зачесть переплату в счет уплаты этого года.
    В предложенном Вами варианте получается, что одни и те же 55р. мы в прошлом году распределили в ИС на этого сотрудника и те же самые 55 р распределяем еще и в этом году на всех....

  10. #70
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это не мой вариант, а общепринятое распределение уплат по колхозному принципу общего коэффициента... если в предыдущую отчётность использовали свою формулу распределения уплат, то продолжайте и дальше вручную проставлять уплаты по своей формуле... потому что нельзя дать ни по одному ЗЛ уплату более начисленного за конкретный отчётный период...

  11. #71
    Nes Nes вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2008
    Сообщений
    32
    Спасибо еще раз, так и сделаю.
    Смутило, то, что годовые ИС были сформированы в программе ПФ (без замечаний в проверке) и приняты по протоколу приема с переплатой).
    Сказали пересдать год и сделать1-й квартал как Вы написали.

  12. #72
    Ira 1 Ira 1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    1
    Доброе утро!Помогите разобраться,работаем по упрощёнке.С годового отчёта по ПФР умеется переплата 1400,но в оплатах за три отчётные месяца я её не учла.Как будет правильно учесть сейчас эту переплату в отчёте за 1 квартал,и в формах СЗВ-6-2,и АДВ-6-2.

  13. #73
    Закамский Закамский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Здрасьте, делаю РСВ-1 скажите строка 100 Раздела 1 РСВ за 1кв2011 должна полностью сходиться со строкой 150 также первого раздела РСВ за 2 полугодие 2010г, верно?

  14. #74
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    обязательно...

  15. #75
    YUM YUM вне форума
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    .. потому что нельзя дать ни по одному ЗЛ уплату более начисленного за конкретный отчётный период...
    А почему?
    Насколько я знаю, многие ( если не все) бухгалтеры перечисляют больше, чем начислено. На всякий случай.
    И - что? И - как? И - куда?
    Это ж практика.
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  16. #76
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    переплата переходит на следующий отчётный период к распределению на взносы этого будущего отчётного периода (на индсчета конкретных физлиц), а покуда хранится на обезличенном счёте фирмы-страхователя в ПФР...

    http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...postcount=1348

  17. #77
    YUM YUM вне форума
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    переплата переходит на следующий отчётный период к распределению на взносы этого будущего отчётного периода (на индсчета конкретных физлиц), а покуда хранится на обезличенном счёте фирмы-страхователя в ПФР...

    http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...postcount=1348
    это - "их" технология. Валить все в кучку.
    Нам-то что делать? С переплатами? Точнее, с распределением их по людям, как раз для того, чтобы эти переплаты из общей нерасределенной кучки распределить.
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  18. #78
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дык... переплата вместе с текущей уплатой распределяется текущим начислениям страховых взносов...

    другими словами, при непрерывных переплатах в любом отчётном периоде просто всегда будет начисл = уплач

  19. #79
    YUM YUM вне форума
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    дык... переплата вместе с текущей уплатой распределяется текущим начислениям страховых взносов...

    другими словами, при непрерывных переплатах в любом отчётном периоде просто всегда будет начисл = уплач
    прости, пожал-ста, я к вечеру совсем плохо понимаю.
    Если я начисляю 100 рублей 31 января, а уплатил 110 5-го, 10 р отъедут "на потом". В феврале, не зная сколько будет у меня начислено опять уплатил 110, начислил 90. В "уме" у меня 20! И так далее.
    Это если играть по правилам ПФР прошлого года , когда уплаченное в июле в отчет уже не попало. Т.е. уплачивая взносы в начале месяца , за истекший ( бухгалтерская многолетняя практика) я должен гадать - а сколько будет начислено взносов.
    Утрясется все только в том случае, если однажды у меня вообще денег не будет на уплату. Где-то в июне,
    например.
    Другой вариант, опять не имею понятия сколько начислю взносов, платить их последним днем месяца.
    И опять - надо угадать, чтобы не меньше...
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  20. #80
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    если начислено в декабре 100, а уплачено только в январе, то нет переплаты, а есть недоимка... тогда из канистры уплаты в 1-ом квартале 2011 сначала доливается 100 как доуплата недоимки за 2-е полугодие и только потом остаток распределяется по начисленным взносам этого 1-го квартала...

  21. #81
    НатальяСергеева НатальяСергеева вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    8
    Добрый день.
    Понятно про пересдачу РСВ за год, если идет переплата за 2010г. Только не понятно- чего же ПФ принял отчетность за 2010г с переплатами за 2010г? (это такая лирика (). А не будет ли за это штрафа? Тк бухг. до меня уже отличился на штраф в 25 тр. Не хотелось бы повторить его подвиг. Спасибо!

  22. #82
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    НатальяСергеева, РСВ здесь абсолютно непричём... его не надо пересдавать... переплата за 2010 год проявляется лишь в ИС... и не сразу, а после подведения итогов... после чего придёт требование на исправление ИС...

  23. #83
    НатальяСергеева НатальяСергеева вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    8
    Туплю(вы извините): по вашему посту 68 я правильно поняла, что просто переплата 2010 г при перераспределении от января распределиться по моим товарисчам за 1 квартал? Те пересдавать то мне что надо ... за 2010 год .. аааааааа. Правда извините, не въезжаю.

  24. #84
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да... если в декабре была переплата, ушедшая в строку 150 по РСВ за год минусом, то нельзя было её совать в уплату по ИС за 2-е полугодие 2010...

  25. #85
    НатальяСергеева НатальяСергеева вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    8
    спасиб.

  26. #86
    НатальяСергеева НатальяСергеева вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    8
    ПОдняла свои отчеты. У меня по ИС прошли суммы начисления, суммы переплаченные у меня не распределилсь по ИС за 2 кв 2010Г.

  27. #87
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда проясните - что от Вас потребовал ПФР?

  28. #88
    НатальяСергеева НатальяСергеева вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    8
    Да ничего ПФР не требовал еще). Я проверяю выгруженные файлы РСВ и АДВ и у меня не идет сумма оплаченная. Как и у многих тут.
    Тк по РСВ фигурирует на начало квартала переплата в несколько рублей.

  29. #89
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в 1С не захватывается прошлая переплата... перед формированием ИС временно распроведите декабрьскую переплату и проставьте дату дока 01.01.2011 - тогда автораспределение уплат в ИС подхватит эту перплату...

    ну а потом перед формированием РСВ-1 верните этот док в свою законную декабрьскую дату...

  30. #90
    НатальяСергеева НатальяСергеева вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    8
    Спасибо ) за терпение, так и сделаю :-*

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)